GSP仓储部及质管部各岗位工作流程(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上仓储部及质量管理部各岗位工作流程药品收货管理制度Q-PF067-00药品收货操作规程Q-WI032-00执行依据收货员1、检查运输工具、在途时限,对照“随货同行单”、“采购订单”核对药品,药品通用名称、剂型、规格、数量、批号、生产厂商等是否一致,做到票、帐、货相符。 正常情况 采购计划Q-QRT047-02(采购部月底打印归档)采购记录Q-QRT053-01(采购部月底打印归档)到货通知单Q-QRT122-00(采购部月底打印归档)购进药品到货请验单Q-QRT124-00(交质管验收员)药品收货记录Q-QRT123-01(月底打印归档)药品到货 合格 2、检查药品外观
2、,在电脑系统上对照“采购计划”、“采购记录”等,无误后,将药品放到待验区,在电脑系统上填写“到货通知单”、“购进药品到货请验单”通知质管验收,填写“药品收货记录”。 不相关记录 合 格 拒收,通知采购部门处理,同时报质量管理部。 药品收货管理制度Q-PF067-00药品收货操作规程Q-WI032-00药品销后退回管理制度Q-PF023-01 收货员1、检查运输工具、在途时限,对照“随货同行单”、“采购订单”核对药品,药品通用名称、剂型、规格、数量、批号、生产厂商等是否一致,做到票、帐、货相符。销后退回执行依据 合格销后退回通知单Q-QRT105-00(三联单,销售内勤做记录,第一联销售内勤留存
3、;第二联收货员留存;第三联交质管验收员)销后退回药品到货请验单Q-QRT200-01(交质管验收员)销后退回收货记录Q-QRT132-00(月底打印归档)2、检查药品外观等,无误后,将药品放到退货区,填写“销后退回药品到货请验单”通知质管验收,填写“销后退回收货记录”。 不相关记录 合 格拒收,通知销售部门,同时报质量管理部。专管药品 1、 专管药品应当搬至含特殊药品复方制剂专库或蛋白同化制剂、肽类激素专库进行收货,并严格执行含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品验收管理制度。2、 收货流程及需要填写的记录与正常情况一致授权专管员含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品验收管理制
4、度Q-PF049-02执行依据药品验收管理制度Q-PF019-02药品电子监管管理制度Q-PF068-01药品验收操作规程Q-WI008-02执行依据1、 接到收货员的“购进药品到货请验单”后,在当天或第二天早上根据采购部下发的“采购记录”及送货方的“随货同行单”、“检验报告书”在待验区对药品进行质量验收。严格按照药品验收操作规程执行相关操作。2、 验收检查结束,样品上贴抽样封签,外箱上贴抽样标志。在计算机系统中填写“药品验收抽样记录”。 正常情况验收员 验 收(待 验 区)购进药品到货请验单Q-QRT124-00(月底打印归档)药品验收抽样记录Q-QRT60-03(月底打印归档)购进药品质量
5、验收记录Q-QRT056-02(月底打印归档)购进药品验收入库通知单Q-QRT125-00(两联,一联验收员,一联保管员,月底打印归档)购进药品随货同行单(随货到,月底集中归档)购进药品质量检验报告书(随货到,月底集中归档)相关记录 合格3、验收合格后,在药品外包装上盖“验收合格”章,在计算机系统中填写“购进药品质量验收记录”、“购进药品验收入库通知单”存入草稿,交保管员签字。4、对实施电子监管码的药品,验收合格后,按规定进行扫码并上传。 不 合 格质量可疑及不合格药品管理制度Q-PF025-01质量可疑及不合格药品处理操作规程Q-WI036-00执行依据按照质量可疑及不合格药品管理制度及质量
6、可疑及不合格药品处理操作规程进行处理。 药品验收管理制度Q-PF019-02药品销后退回管理制度Q-PF023-01药品验收操作规程Q-WI008-02执行依据1、根据销售部开的“销后退回通知单”及售货员填写的“销后退回药品到货请验单”进行检查验收,抽样加倍。2、验收检查结束,样品上贴抽样封签,外箱上贴抽样标志。在计算机系统中填写“销后退回药品验收抽样记录”。销后退回验收员 销后退回通知单Q-QRT105-00(三联单,销售内勤做记录,第一联销售内勤留存;第二联收货员留存;第三联交质管验收员)销后退回药品到货请验单Q-QRT200-01(月底打印归档)销后退回药品验收抽样记录Q-QRT117-
7、01(月底打印归档)销后退回药品质量验收记录Q-QRT064-02(月底打印归档)销后退回验收入库通知单Q-QRT134-00(两联,一联验收员,一联保管员,月底打印归档)相关记录 合格 验收合格后,在计算机系统中填写“销后退回药品质量验收记录”、“销后退回验收入库通知单”存入草稿,交保管员签字。 不 合 格质量可疑及不合格药品管理制度Q-PF025-01质量可疑及不合格药品处理操作规程Q-WI036-00按照质量可疑及不合格药品管理制度及质量可疑及不合格药品处理操作规程进行处理。执行依据专管药品药品验收管理制度Q-PF019-02含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品验收管理制度Q-
8、PF049-02药品验收操作规程Q-WI008-02严格按照含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品验收管理制度执行,授权验收员执行依据 药品储存管理制度Q-PF020-01含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品出入库管理制度Q-PF049-02药品销后退回管理制度Q-PF023-01药品储存操作规程Q-WI034-00在“不合格药品台账”上登记后移入不合格品区正常情况凭验收员下发的“购进药品验收(入库)通知单”的验收结论办理入库。 不合格执行依据入库保管员 合格将药品移入合格品区,在计算机系统中确认并形成品种库存记录,开具“入库单”,建立货位卡。 购进药品验收入库通知单Q-QR
9、T125-00(两联,一联验收员,一联保管员,月底打印归档)销后退回验收入库通知单Q-QRT134-00(两联,一联验收员,一联保管员,月底打印归档)入库单Q-QRT054-01(四联,交业务,财务,验收,仓库)销后退回入库单Q-QRT135-00(五联,交销售部、财务部、退回药品单位、保管员、验收员)销后药品退回记录Q-QRT066-01货位卡Q-QRT061-01(入库建立,出库下账,结存为零时收回归档)不合格药品台账Q-QRT067-00(月底归档)含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品出入库登记记录Q-QRT115-01(月底归档) 在“不合格药品台账”上登记后移入不合格品区凭
10、验收员下发的“销后退回药品验收(入库)通知单”的验收结论办理入库 不合格 销后退回 保管员 相关记录将药品移入合格品区,开具“销后退回入库单”,建立货位卡再销售,或者办理滞销退药品供货企业。填写“销后药品退回记录”。 合格 严格按照含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品出入库管理制度执行相关操作,并在入库手续单据上加盖“专管药品控制专用章”,并根据外包装上的贮藏标识及有关注意事项将药品存放于相应的库房中,必须进行出库登记,填写“含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品出入库登记记录”。专管药品授权专管员药品储存管理制度Q-PF020-01含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素
11、药品储存管理制度Q-PF051-01状态标志管理制度Q-PF026-01药品销后退回管理制度Q-PF023-01药品有效期管理制度Q-PF022-01仓库盘点管理制度Q-PF070-00药品库存记录管理制度Q-PF069-00药品储存操作规程Q-WI034-00质量可疑及不合格药品处理操作规程Q-WI036-001、药品在搬运,堆垛时严格按照外包装标示要求执行,不得倒置、侧置、混堆混放。2、严格执行药品储存操作规程中4.2关于药品堆垛间距的要求。执行状态标志管理,库区色标管理,药品分类存放,零货单独存放。每月按时完成库存药品盘点,认真填写“盘点表”。执行依据在库储存3、与养护员共同负责库区温湿
12、度监测、管理,超限时及时采取措施,做好“设备、仪器使用记录”。保管员4、专管药品由企业授权的专管员专人上锁管理。盘点表Q-QRT113-01(每月月底归档)设备、仪器使用记录Q-QRT033-01(设备使用后填写,月底归档)药品质量复查通知单Q-QRT080-01(每月月底归档)药品质量处理通知单Q-QRT140-00(每月月底归档)仓库清洁检查记录Q-QRT175-00(每月月底归档)5、储存时做好养护工作。发现药品有质量可疑时,填写“药品质量复查通知单”交质管部,根据质管部下发的“药品质量处理通知单”进行相应处理。发现外观性状异常、包装污损、过期失效等药品严格按照质量可疑及不合格药品处理操
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