固定资产操作(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上新中大软件下的固定资产模块操作资产管理模块中的固定资产管理,就相当于我们以前手工记的固定资产三级明细账,期末检测就是二级账与三级明细账的核对 ,固定资产的增加、减少、报废、转出以及折旧的计提都要在这里完成。以下我们详细讲述具体操作方法。一、基本操作步骤1、每月要做的首先是计提固定资产折旧。点击折旧管理-折旧计提后,所有需要计提折旧的固定资产就会列出来,在生成折旧的列表里,有些本期折旧额是红数,红数的意思是提醒注意,比如有些固定资产在本期可能一次性提足折旧,期折旧额可能与以前每期不一致,所以红数提醒一下以示警告。这时点击左上角的“保存再点击“入账”,在入账的过程中会生成
2、一张计提折旧的凭证,这时把生成的凭证保存为草稿,这里一定要注意,切记不要把凭证保存为正式的凭证,因为软件存在一个弊端,生成为正式的凭证后,在总账系统下不能删除,也不能修改,万一发现有错误不好处理,所以这里建议大家最好是先保存为草稿,再从草稿箱调入,以便于以后的修改。保存草稿后直接点退出,然后根据下图2中出现的提示点“是”继续入账。入账完成以后,左上角的“入账”按扭就呈现灰色状态,表示本月的固定资产折旧已提完,不能再进行操作。一定要到总账系统下把保存为草稿的计提折旧凭证保存为正式的凭证,不然的话,两个模块的数据就会出现折旧不一致。图一图二2、当月固定资产的增加点击卡片管理新增卡片新增单张卡片后,
3、会出现一个录入卡片的界面,红色字体部分为必须录入的项。需要注意的是,如下图三中标注的部分,增加方式千万不要选初始化,初始化指的是期初余额录入的时候增加的固定资产卡片。新购的就点”购入新资产”,调拨转入的就点“调拨转入”。这里的增加方式的选择,会影响到卡片复核后凭证模板的生成。“固定资产科目”与“折旧科目”这个地方的科目一定要选正确了,因为这是与总账系统关联的桥梁,如果其他地方都输对了,只有这个地方的代码输错了,也会造成与总账数据的不一致。图三 关于入账日期的问题:当月增加的固定资产,一定要在当前的会计期,比如4月的固定资产折旧等全部处理完成,与总账也核对一致,报表已生成,但没有完成期末结账,表
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