销售业务流程控制(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上销售业务流程控制为了规范公司销售业务行为,加强销售业务内部控制,防止销售过程中的差错和舞弊行为,实现公司内部部门和岗位之间相互监督、互为审核,保证提供销售数据及时、准确,加快资金回笼。按照企业内部控制规范的要求,结合公司实际情况,特制订本公司销售内部控制流程,本流程明确了公司从产品出库到开具销售发票、确认应收账款和回收货款的过程中的管理要求和操作规范。一、部门职责分工及岗位设置1、销售部:销售合同签订、保管;登记销售台账;向物控部催收客户签字的发货单回单;编制产品销售日报表,经财务审核后报总经理;月底向总经理报送销售合同履行一览表;向财务报送开票通知单;审核运费发票。
2、设销售内勤岗位,具体工作事项见销售内勤岗位职责。2、物流部:对成品库开具发货通知单;确认成品库开具产品送货单上相关要素齐全,与所发实物相符;按本规范的规定正确传递产品送货单相关联;登记产品发货流水账;保证产品安全、及时送达客户;及时向销售部交客户签收的产品送货单回单或客户开具的收货单据;及时结算运费。3、成品库:按物流部发货通知单要求发出货物,并填制产品出库单和产品送货单,保证二单要求齐全,与发运实物相符;根据产品出库单登记产品收发存明细账;及时将产品出库单传递至销售部。设成品保管员岗位,具体工作事项见成品保管员岗位职责。4、财务部:根据门卫返回的产品出库单登记客户往来台账;对销售部的产品销售
3、日报表进行审核签字;根据销售部的开票通知单审核后开具销售发票,并登记客户往来台账;统计销售回款并登记客户往来台账;向总经理报送客户往来日统计表。财务部设销售会计岗位,由财务部记账会计兼任。5、门房:门卫对运出公司的产品收取产品出库单财务联,并与运送实物核对后放行;应及时将收取的产品出库单移交财务部,并办好移交手续。二、销售与发货的控制 (一)、销售合同:销售经审批签订生效后,合同签订人员应及时将销售合同交与销售内勤,销售内勤应在产品销售台账上登记销售合同主要事项:客户名称、销售数量、销售单价、交货地点、交货期限、交货方式、结算方式、联系人等。同时将合同复印件报财务部销售会计,作为财务开票审核依
4、据。(二)、组织销售:物流部根据客户对货物到达时间要求及公司生产情况,确定发货时间和数量,填制发货通知单,发货通知单应载明:客户名称、发货日期、产品名称、规格型号、发货数量、发往地点、运输方式(自运或托运并注明车牌号)、制单人、审批人等。(三)、组织发货:成品库保管员接到发货通知单后,应对发货通知单进行审核,严格按照发货通知单所列项目发货,并在现场监督发货。装车完毕后,保管员按清点装货数量或过磅数量填制产品出库单(一式三联)和产品送货单(一式四联),产品出库单和产品送货单应载明:客户名称、发货日期、产品名称、规格型号、发货数量、发往地点、运输方式(自运或托运并注明车牌号)、发货人、提货人等。物
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