合同订立、审批流程(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上合同协议订立审批、审核制度为明确公司合同订立中的各级权限,规范公司合同协议订立行为,加强对合同协议使用的监督,防范和降低因合同协议的签订而给公司带来的风险,特制定本制度:(本制度适用于公司所有书面合同协议的审批,包括合同、合约、协议、契约、意向书等规范性文件的审批。)流程步骤说明负责人1合同的谈判、起草1.1各部门合同经办人与合同对方就合同意向和内容进行协商1.2在合同基本内容没有分歧的情况下初步起草合同1.3在本公司有范本合同的情况下,尽量使用范本合同1.4为提高合同审批的签订的效率,业务经办人应在合同起草阶段,与财务部、顾问、审计部就相关条款进行沟通。如有需要,及
2、时向总经理汇报。业务经办人2签约承办部门审核2.1合同在起草完毕后,交签约部门审核2.2签约部门对合同草稿进行审批,并出具审批、修改意见,并退回业务经办人重新拟定合同条款2.3如签约部门无意见,则可送执行部门审核签约部门3 执行部门审核3.1执行部门对转送过来的合同草稿进行必要的审核,并出具相应的意见3.2如签约部门与执行部门为同一部门,则不执行该程序合同执行部门4协助部门审核4.1协助部门转送过来的合同草稿进行必要的审核,并出具相应的意见4.2合同如无需其他部门配合,则不执行该程序协助部门5财务部门审核5.1财务部对经上述流程完毕后送来的合同草稿进行审核、审批5.2审核的内容含:5.2.1合
3、法性。包括合同协议的主体、内容和形式是否合法,合同协议订立程序是否符合规定,会审意见是否齐备,资金的来源、使用及结算方式是否合法5.2.2经济性。主要指合同协议内容是否符合公司的经济利益。5.2.3可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力,是否具备签约资格 5.2.4严密性。包括合同协议条款及有关附件是否完整齐备,文字表述是否准确,附加条件是否适当合法,合同协议约定的权利义务是否明确以及数量、价款、金额等标示是否准确。财务部6审计部、法律顾问6.1审计部、顾问对完成上述合同会审草稿文本进行审核,审核合同文本流转程序、合同文本内容、如有需要进行修改,确保合同的签订最大限度上保障公司的利益。审计部
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