内审检查表-生产部(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表JL8.2.2-03 受审核部门: 生产部(车间) 2014年01月22日标准条款审核内容及方法客观记录评价4.2.34.2.45.35.4.15.5.15.5.3本部门有哪些受控文件?是否建立受控文件清单?是否按程序管理?本部门有哪些记录?是否建立记录清单?请出示。抽查3-5份记录,确认记录的填写、保存、检索、标识与要求的符合性。抽查生产现场二名员工提问是否知道公司质量方针的内容。是否制定了部门的质量目标,是否形成文件,是否可测量,是否能保证公司总目标的实现。生产部各岗位的职责是否明确?是否有文件规定?请厂长回答本岗位的职责,并出示规定其他岗位职责的文件。
2、生产部是如何沟通质量管理方面的信息的?沟通渠道是否畅通?是否发生因信息沟通不及时影响生产和产品质量的情况?已建立受控文件清单,有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册程序文件,法规等。已建立记录清单,抽查生产计划,设施检修计划,设施台账,生产记录等10分记录填写清楚、及时、具有可追溯性。 提问的两名工人正确回答了公司的质量方针。已制定形成文件的部门质量目标,能确保公司质量目标的实现。生产厂长出示了各岗位责任制文件。回答了本岗位的职责。按总经理的要求及时参加会议,对公司管理决策等方面进行信息交流,对各部门的沟通主要以对面交流,必要时附以书面交流。审核员: 审核组长:内审检查表JL8.2.
3、2-03 受审核部门: 生产部(车间) 2014年01月22日标准条款审核内容及方法客观记录评价6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否建立设施台帐,是否制定设施检修计划,是否保持设施检修记录,查设施台帐,设施检修计划,抽查设施检修记录。观察现场设备的保养情况是否确定了工作环境中影响产品质量、生产效率和员工安全健康的因素?是如何管理的?是否为产品规定了质量目标,是否制定了产品的生产工艺或作业指导书?是否制定产品的验收标准,产品生产的哪个工序设置了监测,是否规定了监测的记录要求?是否安排专职人员对原材料的进厂进行检验?是否有原材料的检验记录请出示,对检验发现的不合格原材料是如
4、何处置的,有无处置记录?是否按要求安排生产?是否对生产计划的完成情况进行统计,有无统计记录,是否知道产品的质量要求,是否有作业指导书,是否对使用的设备进行日常保养,有无保养记录,工序中是否有适宜的监视和测量装置,是否对生产过程进行监视和测量,有无保持监视和测量记录。提供了设备台账,提供了设备的日常维护保养、检修记录,设施的维修都作了计划。生产现场现场的设备保养及时,状态完好。识别了工作环境中影响产品质量的因素,并进性管理,现场观查工作环境有利于产品形成和员工健康。按公司的要求制定了产品的质量目标,产品合格率,生产和试验验收标准,并编制了科学的生产工艺,每个工序都由操作人和带班负责人进行监视,在
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