财务审核报表流程(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务审核报表流程一、每天财务使用报表:1、酒店营业收入统计。 2、宾客欠款报告(权责发生制)。 3、财务日常操作审核报表。 4、客房吧挂帐明细表(汇总打印) 5、酒店挂帐日志 6、原超能系统营业收入分析报表(有原系统储值卡店使用) 7、每日转应收报告(查看挂帐日志中转应收明细)二、酒店营业收入统计报表。 此表与超能营业收入分析报表作用相近,表中列明收入数额及收额数额,首先要求各店前台在夜审后打印报表时检查表中一、借贷方是否相等。二、在前台收银时所收款与现金核对。三、如有原系统储值卡与支票金额及超能系统核对。四、转应收金额与转应收帐的帐单核对,确认帐单已由有效签字人签字
2、后做帐单移交手续。五、餐饮收入与点菜单、酒水单金额核对,并审核点菜单、酒水单是否连号。六、如有会议,按会议通知单核对会议收入是否在当天16时前及时足额挂帐。三、宾客欠款报告(权责发生制)。此表余额每天与财务帐务中“应收帐款-在店客人”科目余额核对。此表还可用于在停电,网络不通,等情况下前台系统不能正常登录时,用于紧急结帐使用,表中有客人以前所有的消费和付款合计。本表重点审核欠款离店客人明细(欠款离店客人的帐号是哑房帐号,帐号前带*号,在系统明细表中为正数),要求在系统中导出后将所有欠款离店客人明细,注明原因后打印。财务每月1日要对前台上月哑房账务进行全面审核,前台打印出已审核过的哑房账务明细表
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