出差报销管理办法(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上出差管理办法第一章 总则第一条 为加强企业费用报销的管理,规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销,特制定本办法。第二条 本办法适用于因公务需要受派外出的所有员工。第二章 出差管理第三条 出差分类员工出差分为两种类型1、本地出差:在市区或郊区内当日可以往返者。2、远途出差:在市区以外必须在外住宿者。第四条 员工本地出差管理员工因公务上之需要,办理在市区及郊区或其他同日可往返的出差事务,依照以下规定执行。(一)出差程序员工本地外出办事,须提前报部门主管批准,并于返归企业后的次日到企业行政办公室员工考勤记录表上及时登记备案。(二)交通方式1、员工外出可提前向后勤部申请用车,
2、行后勤部根据车辆情况安排落实。2、如不能派车,原则上只允许乘坐公交车及地铁,到市区外的乘正规客运班车。3、特殊情况(时间关系或无公交、地铁可乘坐)经部门主管批准后可乘出租车的,报销时须在票背面注明详细情况。4、本地出差员工在合理选择交通路线的前提下交通费实报实销(需提供真实票据),报销人应填写市内交通明细表,由部门主管、分管领导核签后按报销流程报销。(三)餐费补贴1、按早餐5元/餐,中、晚餐15元/餐的标准予以补贴。2、员工有宴请客户或由邀请单位、经销商提供伙食的,不得再申请餐费补贴。3、员工在集团或集团下属单位出差由集团或集团下属单位提供伙食的,不得再申请餐费补贴。第五条 员工远途出差管理(
3、一)出差审批程序1、员工出差应提前2天填写出差审批单,执行出差审批手续。2、员工出差由部门主管审核,分管领导批准,总经理终审后凭出差审批单到人力资源部登记,临时紧急出差需在回企业后3个工作日内补写出差审批单并到人力资源部登记,如违反以上规定作旷工处理。3、员工凭核准的出差审批单到财务部办理预支差旅费。差旅费包括交通费、食宿费、备用金等。4、员工于出差归来后3个工作日内按报销流程办理完差旅费用报销手续。未按规定时间报销的,财务部于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。超过1个月以上的出差单据、假票据、不符合规则的票据及非因工作需要而开支的一切费用,财务部门不予报销。未经总经理批准超标费用
4、原则上不予报销,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审批后方可报销。5、出差中途因公务或意外灾害等不可抗力因素需延长出差时间,应及时请示部门主管,经其核准后方可延长。员工出差后因私事超过出差规定时间的按事假处理。(二)费用标准1、交通费(1)员工出差选择火车、长途汽车、飞机、轮船等交通工具时本着节约的原则按实际需要乘坐。员工出差在合理选择交通路线及遵守相关标准的前提下交通费用凭票实报实销,事先未经总经理批准超标费用自行承担。(2)员工乘坐的交通工具如从晚上8时以后至次日7时须在火车、轮船上过夜的可购买硬卧票;其余时间段乘坐火车、动车、轮船一律购买硬座。出差目的地里程在1000公里以上并有必要
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