差旅费用管理制度(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司 差旅费管理办法第一章 总 则 第一条 目的为规范和完善公司的财务管理,严格执行财务制度,对差旅费掌握和控制,做到有章可循,本着“节约、高效”的原则,特制定本制度。第二章 差旅费报销程序第二条 开支范围 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、出差补助等。交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销,出差补助实行定额包干。公司及其所属部门工作人员因办理业务、开会、学习、培训、考察等,须离开工作所在地029区号之外公务者,视为出差。第三条 出差借款出差人员出差时,必须履行“先批准,后出差”的原则,出差借款需填写借款单,填明所列事项,办理借款。为明确借款人责任,借款应以个人自己名义
2、办理,不可代为借款。出差人员应于出差返回后7日内到财务部门办理报销手续,清理个人借款。 第四条 审批报销差旅费报销按照公司费用报销流程审批,报销差旅费时,如实填写差旅费报销单,提供公务外出申请单,同时根据出差性质要求出具以下涉及到的有效凭据:会议通知、交通及住宿票据及派车单等,否则财务部门不予报销。第三章 差旅费报销标准第五条 交通费出差人员应按照规定标准选择乘坐交通工具,凭有效发票报销交通费。(一)出差乘坐交通工具标准 1出差人员优先选取价格较低的交通工具,两人以上出差者可执行最高职别标准。2员工在遇到紧急任务或特殊情况需乘飞机出差时,并由总经理同意后方可乘坐飞机。在火车费用与飞机费用同等时
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