报销管理制度(经典)(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第十章:费用报销管理制度一、 目的为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,制定本制度。二、 范围适用于公司的采购、营销、差旅、工程、运输、通讯、车辆、医疗、培训等费用的使用和报销。三、 职责1、 财务经理(会计)负责把关与审核工作。2、 其他部门负责配合本制度的执行。3、 总经理负责费用报销的审批。四、 费用报销程序1、 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。2、 报销人员按规定填好报销单,费用报销单填写及票据粘贴要求如下:1) 报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; 2
2、) 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); 3) 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; 4) 若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴; 5) 报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列; 6) 报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; 7) 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 8) 报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准; 9) 有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入
3、库单;10) 出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有部门主管领导签字确认。3、 填好报销单报部门经理签字认可。4、 财务部审核签章,报公司总经理签字。5、 如审批人员出差在外,则由委托人代签后暂交财务部报销,审批人返回后补签。五、 费用报销种类1、 工资费用:每年初根据公司薪金管理制度对各岗位核定工资标准,工资发放由核算员制表,财务审核后,报总经理审批。工资于每月10日前发放并打入工资卡,需代扣社保及个人所得税的,由财务部代收代缴。2、 电话费:各部门的座机费实行定额包干,责任到人的管理办法;手机话费根据职务级别、工作性质等条件每年初确定额度,采取定额到人
4、,超支自负的原则,凭票报销。3、 办公用品及低值易耗品1) 使用部门提出书面申请,报总经理审批后,行政部或采购部与供应商签订合同后统一采购,由财务部验收、入库。2) 采购物品时,除经办人外,最少须有另一人参与采购。3) 金额在2000元以内的,副总经理批准支付,2000元以上的由总经理批准后支付。 4、 车辆使用费:包括汽油费、维修费、路桥费、洗车费、泊车费。1) 油费报销,需由驾驶员在派车单上注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政经理签字审核。2) 过桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部经理签字审核。3) 车辆
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