易飞ERP月结和成本操作手册(共16页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项:存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库(999)-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述:1、 相关子系统单据完整性检查(销售、采购、库存、生产)销售部门:应该检查系统中的销货单和销退单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。另外,对于不再执行发货的客户订单,应作“指定结束”处理。采购部门:应该检查系统中的进货单和退货单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处
2、理。另外,对于不再执行进货的请购单和采购单,应作“指定结束”处理。重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。仓管部门:应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门” 字段是否已填入正确信息。生产部门:应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不
3、要的单据,应作“作废”处理。另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理,对于不需要发放的LRP生产计划,要及时用“清除批次计划”来清除。财务部门:视需要抽查上述部门的单据。以销货单为例,设定查询条件【高级设置:审核码等于未审核、销货日期小于或等于、销货日期大于等于】备注:ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。2、 冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末,防止信息更改。程序位置:【系统设置-基础信息子系统-基础设置-点击设置共用参数程序】如图:3、 重计现有库存在冻结账务日期后,执行“重计现有库存”作业,防止出现库存数量信息异常。本作业要求在单一用户状
4、态下进行,建议由系统管理员或财务部专岗(如材料会计)执行,不能随意随时执行。程序位置:【进销存管理子系统-存货管理-期末处理-点击重计现有库存程序】重计年月:月结月份 2011-01;点击直接处理即可。如图:4、 存货盘点(若月结月份无实物盘点,无须执行此操作)库存盘点的目的是确保系统账与实物相符合,找出不符合的原因并加以改进。盘点一般分定期盘点和循环盘点。定期盘点(大盘点)前,要先组织盘点小组,一般由财务部和物管部(仓库)为主组成,生产部门,采购部门,销售部门主要责任是配合盘点和提供人员协助仓库盘点。盘点小组负责盘点的发文,提出盘点要求和相关部门的工作职责,原则上要求盘点期间不能有出入库动作
5、;如果是循环盘点(小范围或临时盘点)时,则由仓库组织盘点,财务监盘抽盘即可。结合ERP系统盘点应按下列过程进行:4.1、冻结当月账务【“共用参数”中将“帐务冻结日期”设为结帐期末最后一天】。4.2、自动生成抽盘料件【存货管理子系统-库存盘点-自动生成抽盘料件】说明:(1)盘点方式可依据品号或仓库两种。(2)盘动输入盘点底稿编号,原则:月结年月+盘点首字母大写。4.3、打印库存盘点卡和品号盘点清单,并按盘点要求进行实地盘点。(各保管员完成);4.4、由财务部监盘、抽查;4.5、录入实盘数量。方法:单人操作则使用录入盘点料件录入实盘数量,若多人操作则用补入实盘数量此作业。【存货管理子系统-库存盘点
6、-录入盘点料件/补入实盘数量】当实盘数据录入完成后,进入录入盘点料件作业,点击工具栏上的盘点结算,将账面数量和盘点数量分开,打印【盘盈盘亏明细表】,查看盘点差异明细。盘点结算按钮 4.6、分析盘点盈亏明细表,查找盈亏原因(单据是否未入系统、单据是否审核等)4.7、如果是单据问题,解除当月账务冻结,将单据调整,调整完毕,在系统中重新进行盘点盘点结算,重新分析盘点盈亏明细。4.8、自动生成盘点调整单程序位置:【存货管理子系统-库存盘点-自动生成盘点调整单】输入画面:【选择底稿编号PD、选择盘盈盘亏调整单别(单据性质为11的一般交易单、N赋予计算结果)、调整日期2011-01-31、)4.9、审核盘
7、点调整单,由财务部专人审核”盘点调整单”并打印备查。程序位置:【存货管理子系统-库存交易-录入库存交易单】注意:审核盘点调整单之前,需要解除财务冻结日期为2011-01-30,方可以审核此盘点调整单并审核日为2011-01-31。4.10、检查库存明细表,看是否还有期末数量为负的品号,如果还有,及时找出原因处理。4.11、冻结当月账务5、 进货价差成本调整(解决采购进货与采购发票的价差)负责财务应付账务的人员,在完成了本月应付发票的录入和审核后,作“进货价差成本调整”,具体作法:5.1、系统中,执行“进货价差成本调整表”,打印出该表,核对采购进货价差信息是否正确。5.2、解除进销存账务冻结,日
8、期可为月结月末前一天(),以便可以更新库存成本。5.3、执行“自动生成进货价差成本调整单”,由财务人员审核自动生成的”调整单”。 程序位置:【存货管理子系统-期末处理-自动生成进货价差成本调整单】 如图:5.4、审核调整单。录入成本开帐/调整单6、 月底成本计价(采购件)程序位置:【存货管理子系统-期末处理-月底成本计价】注意事项:一、运行前建议将账务冻结日期设置至现行年月月底,以确保其他用户不再更新信息。二、运行此作业时请务必确定现行年月所有当月份信息已输入完毕,以及没有其他用户在使用本系统,才能确保信息的正确性。 三、本作业需在执行“进货价差成本调整”后 进行。四、本作业可重复运行,也可针
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- 易飞 ERP 成本 操作手册 16
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