付款管理制度(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上1.0目的为了明确公司付款流程,规范公司付款管理。2.0 范围有采购订单或有购买合同、费用支付类合同等的应付帐款的管理。3.0 权责3.1 采购部经理门必须对采购订单进行审核。审核的内容包括是否有财务经理、总经理助理、采购经理审批签字;该定单的付款方式,该原材料或成品(以下简称物料)的进价如何等。付款方式分为预付、现付(货到付款)、月结三种(月结的供应商由采购部门与对方签定月结合同)月结的时间具体参照合同。付款方式为预付或现付的订单需财务经理、总经理助理特别核准,并报财务部备案。凡未经总经理助理核准预付、现付方式的订单一律采用月结货款的方式。3.2 所有采购物料报价单
2、必须由采购经理审核、财务经理及总经理助理审批。凡未经采购经理审核、财务经理及总经理助理审批的报价单而购进的物料,财务部门有权进行拒付货款。采购部门应将审批后的报价单报财务部门备案,作为财务部门付款的依据。3.3 仓库收货必须以采购订单为依据,超过订单数量送货(备品除外)或未到交货期的送仓库一律不予接受;财务一律不予付款。物料入库单必须有品管部、仓库主管签字确认方能生效。财务在支付货款时,必须凭采购订单、报价单、物料入库单、供货商提供的送货单及发票五单齐全才能付款,缺其中一单,财务部门有权进行拒付。3.4 仓库管理员必须妥善保管物料入库单,凡属月结的物料入库单,必须当天录入系统,次日交财务部门入
3、帐;凡属现付的物料入库单,必须当时交财务部门便于结算。每张物料入库单必须附有对应的送货单。3.5 当月送货经品管部检验品质不良,品管部判定退货的物料必须当月退货,或将物料存放退货区,同时填制退货单。退货单一式四联,仓库一联;品管部一联;财务部一联;供应商一联。交财务部门的一联次日上交财务部门。退货单上必须有品管部及仓库主管签字确认,并请注明退货原因,同时附上品质报告。3.6 财务部门结算时所需单据(采购订单、报价单、送货单、物料入库单、购货发票、如产生退货另需退货单)必须由各有关部门在规定的时间按供应商整理归集后送至财务部。具体规定如下:采购订单、报价单,由采购部按供应商整理归集后送至财务部;
4、物料入库单、退货单、送货单,由仓库管理员按供应商整理归集后送至财务部;购货发票由财务采购部直接向供货商索取。有预付款或现付款的物料,各部门应在审批后的当日将以上单据交财务部;凡属月结的单据,各部门应于购进物料的次日将以上单据交财务部,以便财务部门根据当月的物料采购情况作出资金安排。3.7 各部门对于有关合同的签定必须有律师的鉴定,经采购经理签字、总经理助理审批后,将合同正本报财务部备案,作为财务部门结算时的依据。如无购货合同的供应商财务部有权拒绝付款。 3. 8 如遇特殊情况,供应商要求于合同约定的付款日之前支付货款的,需财务经理及总经理助理审批后,提前一周报财务部,便于财务部合理安排资金。财
5、务部不接受临时付款。 4.0 作业内容4.1 对账 4.1.1.我司财务部门每月卡账时间为20号,凡属月结的供应商须每月21号-25号,根据我司的送货回单编制对账单送至我司。 4.1.2.我司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后,会在次月的1-10号回签供方的对帐单。4.1.3. 对账确认无误后,供方应根据此金额、数量开具上月20日之前的全部送货发票,送至我司财务部。4.1.4对帐过程中如发现我司的帐务与供方有误差,财务部门应通知对方携带我司仓库管理员开出的入库单第二联(送货联)、送货单留底联前来我司与财务进行对帐。对帐过程中如发现是我司的单据传递环节失误而造单据遗
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