浪潮财务工作操作手册-仅业务(共21页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上浪潮财务工作操作手册财务部2011年7月目 录1、暂估入库:供应链管理-存货核算业务模块1)暂估入库单确认:供应链管理存货核算业务暂估入库暂估入库确认(具体位置如下图所示:)出现如下图所示界面:系统显示:暂估前的单据将所有单据全选(全选后单据前面会打上绿色的“”)点击左上角的“”按纽2)入库单记帐点击“”系统如出如下提示,如果不是分仓库计算成本,需要选中所有仓库后,点“确认”按扭系统显示所有需要记帐的单据:如下图所示(注意:此处不要选)不要选中将所有单据全选(全选后单据前面会打上绿色的“”)点击左上角的“”按纽3 )入库单制证:选择暂估标志为:暂估单据注意此处选择的单
2、据为:暂估标志为“暂估单据”的单据。切不可选择其它类型的单据。同时在此模块处,需要计算出库单的成本,步骤如下1)计算移库单成本:(这块有点复杂)科技公司采用的是“移动加权成本计算”点击“”,出现如下提示:点击“”点击“”出现如下对话,选中“”进入计算后单据界面,选中所有单后,点击“”再回到计算前:选中所有单据:点击左上角的“”(这样所有单据都会带上成本)移库单成本计算进入“”界面,如果此处有单据,选中所有单据之后,点击“”2 )入库单记帐(此处的入库单,特指移库单据。注意:此处要选)选中所有单据,点击:“”3 )出库成本计算:选中计算后的所有单据“”,点击“”,之后到计算前,重新计算出库单成本
3、。4 )出库单记帐:(注意:如果“出库单”系统提示:成本是“0”则需要检查一下:该入库单上的成本是否确实为“0”,一般情况下除“维修费”外,所有出库商品的成本不能为“0”)出库单记完帐,销售提单将不能修改。2、冲销暂估操作:纸件发票收到后,在系统中采购模块维护采购发票(只要采购发票保存,暂估模块“冲销暂估入库单”处便有需冲销暂估的单据。所以一般情况下,采购发票提交并制证后,才操作“冲销暂估”)。选选择需冲销的单据,点击“”出现如下提示:点击“”暂估单据记帐:点击“”选择需冲销的暂估入库单,记帐。(注意:这步操作与暂估时,入库单记帐是一样的,但是冲暂估时,需选择“冲暂估”单据)如下表所示:选中后
4、点击“”冲销暂估单据制证是“冲销单据”还是“正常单据”注意:此处需要关注一下“暂估标志”,(在此可按暂估标志排序,这样暂估单与冲销单据就分别集中到一起了)选中所有的“冲销单据”在选择业务类型处选择 “”生成“冲销凭证”,正常单据生成手工凭证注意:如果此处有“暂估单据”则需要选择“材料入库(暂估)”形成暂估单(此种情况就是收到纸件发票的商品小于入库单的相对应商品的数据,系统会将该张入库单据上的商品全部冲销,再次形成新的暂估,以确保数据的准确。生成凭证后系统会提示“”凭证生成成功。冲暂估凭证附件:存货核算帐表原始单据查询入库单据查询选择对应区域,选中“是否包含名细”在模糊查询框内写刚刚生成的冲暂估
5、凭证号,系统便会列示该张凭证的明细。导出数据,制表,形成附件总结暂估及冲暂估总结步骤如下:暂估入库操作步骤:供应链管理-存货核算业务模块模块1、暂估入库-暂估入库单确认存货核算2、入库单记帐3、月末-入库单制证-采购入库单制证(业务类型-材料入库(暂估)-生成凭证4、打印凭证:制单(总帐管理-凭证-制单)-查询-打印凭证财务模块暂估明细单:存货管理-帐表-原始单据查询-入库单查询(在模糊查询处写凭证号:转XXXX,也就是凭证的附件)出库成本计算1、出库成本计算-移动加权成本计算:取消计算计算(可以只选“移库单”)存货核算2、入库成本计算-计算移库单入库成本:计算3、入库单记帐(包含移库单、转储
6、单生成的入库单)-记帐4、出库成本计算-移动加权成本计算:取消计算(如果第1步只选了计算“移库单”,此步可省略,直接进入第二步“计算”)计算5、出库单记帐纸件发票到后,进行冲销暂估操作:冲销暂估:供应链管理-存货核算-业务-冲销暂估1、暂估入库-冲销暂估入库单2、入库单记帐3、入库单制证:1)冲销单据-生成冲销暂估凭证 2)正常单据-生成手工凭证 3)暂估单据-生成暂估凭证3、采购发票维护:发票号输入订单接收方编号(或者在此处双击,根据公司名称模糊查询,确认发票名称)点击“”,“”选择对应入库调整入库单据的入库时间,点击“”按纽日期范围可以修改,请选择合适的时间区间选择合适的入库单据(按“Ct
7、rl”键,可以跳选单据,按“Shift”可以选择一个区域的单据),可以根据该对话框左下角的“合计”查看选中单据的合计金额,确认无误后点击“”,所选中单据就会反映在“应付发票界面”核对:维护的发票信息价款、税款、合计金额是否与纸质发票一致。(如果单据较多,会有这种情况:应付发票单据的价款、税款会与纸件发票的价款、税款在小数点位有差或合计金额与纸件发票会有1.00元以内的差,如果这样需要以发票为准,先改合计金额,再改价,一般情况下这样操作后,税款金额也会相应自动更正,这个先改合计金额,再税款的修改顺序一定不能,颠倒。否则会造成数据混乱。切记!)确认无误后保存,并提交审核。这样采购发票就维护完了注意
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- 关 键 词:
- 浪潮 财务 工作 操作手册 业务 21
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