部门单位概况(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况我单位主要是提供殡葬管理等工作。我单位为科级全额事业单位。财务独立核算。我单位核定事业编制6名,实有人数5人,其中行政管理人员5名,离退休人员4名。二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看,巴州殡仪管理所部门决算包括:巴州殡仪管理所部门本级决算。 纳入巴州殡仪管理所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表: 序号单位名称备注1巴州殡仪管理所第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况 (一)部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入.21 元,与上年相比,减少52354.57 元,降低7%,支出.21 元,与上年相比,
2、减少52369.97 元,降低7%,结余0元,与上年相比无变化。增减变化主要原因是:主要是因为与2016年相比人员经费减少了75101.97元,降低11%。与预算相比情况:2017年增加了一项政府性基金预算收入用于社会福利的彩票公益金支出20000.00元,事业单位医疗增加了19815.57元,住房公积金增加了8089元。(二)部门收入总体情况说明 本年收入合计.21元,其中:财政拨款收入.21元,占100%。增减变化的主要原因是:主要是因为与2016年相比人员经费减少了75101.97元,降低11%。 与预算相比情况:2017年增加了一项政府性基金预算收入用于社会福利的彩票公益金支出2000
3、0.00元,事业单位医疗增加了19815.57元,住房公积金增加了8089.00元。(三)部门支出总体情况说明 本年支出合计.21元,其中:基本支出.21元,占97%;项目支出20000.00元,占3%。增减变化的主要原因是:主要是因为与2016年相比人员经费减少了75101.97元,降低11%。与预算相比情况:2017年增加了一项政府性基金预算收入用于社会福利的彩票公益金支出20000.00元,事业单位医疗增加了19815.57元,住房公积金增加了8089.00元。二、部门财政拨款收支情况 (一)财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入.21元,与上年相比,减少52354.57元,
4、降低7%。增减变化的主要原因是:主要是因为与2016年相比人员经费减少了75101.97元,降低11%。财政拨款支出.21元,与上年相比,减少52369.97元,降低7%。其中:基本支出.21元,项目支出20000.00元。增减变化的主要原因是:主要是因为与上年相比人员经费减少了75101.97元,降低11%。财政拨款结转结余0元,与上年相比无变化。与预算相比,比预算收入增加57071.21元,增加9.5%。增加原因主要还是人员经费增加。无其他有关说明内容。 (二)一般公共预算支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出.21 元。与上年相比,减少72369.97 元,降低10%。增
5、减变化的主要原因是:主要是因为与2016年相比人员经费减少了75101.97元,降低11%。其中:按功能分类科目,培训支出2109.00 元,机关事业单位基本养老保险缴费支出65625.60元,殡葬.04元,事业单位医疗36729.57元,住房公积金40308.00元。按经济分类科目,工资福利支出.21 元,商品和服务支出23929.00元,对个人和家庭的补助56340.00元。 与预算相比情况:增加了一项政府性基金预算收入用于社会福利的彩票公益金支出20000.00元,事业单位医疗增加了19815.57元,住房公积金增加了8089.00元。(三)政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政
6、府性基金预算财政拨款收入20000.00元,与上年相比,增加20000.00元。增减变化的主要原因是: 增加了用于社会福利的彩票公益金收入。政府性基金预算财政拨款支出20000.00元,与上年相比,增加20000.00元。增减变化的主要原因是:增加了用于社会福利的彩票公益金支出。 与预算相比情况:年初预算中没有此项经费。(四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出20000.00元。与上年相比,增加20000.00元。增减变化的主要原因是:增加了用于社会福利的彩票公益金支出。其中:按功能分类科目,用于社会福利的彩票公益金支出20000.00元。按经济分类科目,其他资本性
7、支出20000.00元。 与预算相比情况:年初预算中没有此项经费。 此项经费用于采购办公家具(桌椅等)。三、部门结转结余情况 年末结转结余0元。与上年相比,增加0万元,增长0%。与上年相比,增加0元,增长0%。没有其他有关说明内容。四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元,比上年(减少)0元,(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出
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