不良品处理流程(共13页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上深圳市XXXX有限公司(三级文件)文件名称: 不良品处理流程 文件编号: CT-QC-XXXX 版 本/次: B/1 制/修日期: 2013年7月29日 生效日期: 2013年7月29 文件会签部门会 签 人文件会签部门会 签 人人资部电源部品管部技术部市场部财务部单板生产部采购部整机生产部后勤部SMT部货仓部计划部厂务部 制订审核核准 管制文件 禁止翻印 第1页,共5页深圳市XXXX有限公司文 件 名 称不良品处理流程类别三级文件文 件 编 号CT-QC-XXXX页 数第2页,共5页版本/次B/1生效日期2013.7.29* 修 订 履 历 *版/次修订日期修订页码
2、修订内容A/02012.5.18全部新制定B/02012.9.20全部格式及内容全面更新B/12013.7.29全部评审文件,格式升级B/22014-4-18P5 增加5.10深圳市XXXX有限公司文 件 名 称不良品处理流程类别三级文件文 件 编 号CT-QC-XXXX页 数第3页,共5页版本/次B/1生效日期2013.7.291目的:为了加强不良品管制,有效防止不良品的漏失及不良报表的记录真实性,特制订本流程。2适用范围:适用于公司制程不良品、OQC验出不良品和客户检出不良品及不良品维修管制。3定义:无4职责:4.1 品管部:4.1.1 负责不良品分析&确认。4.1.2 负责监督生产部门之
3、不良品识别,区分的执行。4.2 工程部:4.2.1 负责不良品分析&确认。4.2.2 协助有关工艺技术方面问题的解决;4.3 生产部门:4.3.1 作业员负责自检发现不良品。4.3.2 全检人员发现不良品,使用红色不良标签或美纹胶纸进行标识区分,并认真填写QC日报表。4.3.3 维修人员负责依维修流程对不良品进行维修,并认真及时地填写维修记录表。4.3.4 拉长负责不良品分析&确认。5作业程序:5.1 不良品标识管理:5.1.1 由各生产部门依实际不良进行标识(小零件直接放入红色不良盒内)。5.2 不良品发现:5.2.1 作业前,作业员应先对上工站作业品质进行确认,如发现异常立即返还上一工站。
4、再对原物料外观进行基本确认,如发现来料不良时,立即将不良品放入不良盒。5.2.2 作业完毕后,应对本工站的作业品质进行确认,无误后方可投入下一工站。如发现作业不良,立即将不良品放入不良盒。5.2.3 测试工站检测到不良品时,先将产品顶部贴一美纹纸并在上面描述清不良现象,然后放在不良品区域内。并依照测试机的不良内容,在QC 日报表作好相应记录。注:所有测试发现的不良品,不可进行第二次测试。5.2.4 外观检验工站发现产品不良现象,用红色箭头标或美纹纸对不良部位进行标识,然后将不良品放入不良区域内,并立即在QC 日报表作好相应记录。5.2.5 当检验连续3PCS不良时,应及时反馈拉长&IPQC。5
5、.2.6 各工序作业员不可私自维修不良品。深圳市XXXX有限公司文 件 名 称不良品处理流程类别三级文件文 件 编 号CT-QC-XXXX页 数第4页,共5页版本/次B/1生效日期2013.7.295.3 不良品移交:5.3.1 所有不良品由IPQC及拉长每2小时确认一次,确认为OK,返回发现相应的工站,NG移交维修工站(原材料不良品须使用来料原包装包装并隔离)。每2小时发现的不良品超过管制界限或单项不良5PCS,则立即召集责任拉长检讨。如不良持续四小时超管制界限,并由品管开出品质异常处理单知会相关单位(工程、品质、生产等)共同解决。5.4 不良品维修:5.4.1 维修人员接到不良品后首先确认
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