2022年某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定”.pdf
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1、1 / 5文章来源网络整理,仅供参考学习某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定”第一章总 则 第一条为促进总公司各项工作的顺利开展,明确费用报销的规范、程序和规定,特制定本手册。第二章费用报销审批 第二条 总公司管理费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费。通讯费、房屋租赁费。咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职工培训费等支出。第三条总公司各部门(不含综合业务部,下同)应于年初根据业务需要制定本部门年度费用预算并报财务本部。 财务本部审查平衡后报总公司总经理批准下达费用预算定额。 年度费用预算执行过程中, 财务本部将视情况对费用预算做适当调整。第四条 开支各
2、项管理费用时, 属各部门预算内的正常支出,由各部门正职签字,报财务本部直接审批报销。属预算外的支出和不宜执行费用预算管理的部门开支,必须提前向财务本部申请,由财务本部根据审批权限审批或报批。第五条 各部门报销有签字权的为部门正职。部门正职离京时,可以授权部门副职签字,并书面通知财务本部。 如一个部门仅设正职单岗或副职单岗而离京的,报销暂缓;确需急办的,报请总公司分管领导签批。第六条 总公司部门正职本人业务报销须经总公司分管领导签批;总公司副总经理和助理总经理本人业务报销须经总公司总经理签批。第三章差旅费开支 第七条 总公司差旅费包括交通费、 住宿费。出差补助和邮电通讯精品资料 - - - 欢迎
3、下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - - 2 / 5文章来源网络整理,仅供参考学习等其他费用。 第八条 总公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同,采取实报实销与定额补助相结合的规定。第九条 总公司职工出差,须先行确定地点、任务,天数、人数及费用预算,以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一星期以内的, 由部门正职批准,超过此期限的,报公司分管领导批准。第十条 出差地区划分为一般地区与特殊地区(特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等) ,出差
4、天数按自然天数计算(出发、返回当日均算) 。 第十一条总公司职工出差到外地,按乘坐车、船,飞机规范(见附表 1)乘坐,特殊情况、不宜执行上述规范时,应由总公司分管领导签批。第十二条出差人员夜间(晚7:00 至次日凌晨7:00)乘坐火车超过6 小时,或白天连续乘车超过10 小时的,可购买同席卧铺票;未乘卧铺者,可按所购票价的60给予补贴。(乘坐特快列车的,按特快票价的50补贴;购买软座票者不给补贴。 ) 第十三条总公司出差人员按手册乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场。火车站、码头往返费用,凭相应张数票据在 100元以内据实报销。 第十四条总公司总经理福!总经理出差,各项费用
5、实报实销。其别人员出差,住宿费在手册规范(见附表2)以内部分,按住宿发票实报实销,超过规范的部分由本人自负:部门副职及其以下人员,同性别两人以上出差,须合并住宿。此外,助理总经理及其以下人员出差每人每天给予出差补助100130 元(一般地区畸殊地区),出差补助包括在外地的市内交通费和伙食费。职工精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - - 3 / 5文章来源网络整理,仅供参考学习每次出差如在同一地点驻留二十日以上者,自第二十一日起比照手册规范的
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