2022年差旅费报销制度教学内容.pdf
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1、差 旅 费 报 销 制 度精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 11 页 - - - - - - - - - - 差旅费报销制度范本一: * 有限责任公司差旅费报销制度为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“#有限责任公司出差申请单” (见附件 ),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关
2、事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000 元以上须经财务副总)审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按#费用报销程序予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出
3、租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 11 页 - - - - - - - - - - 部门领导请示同意,报帐时由董事长签字认可。3、住宿费报销标准:注: (1)住宿费系指房间标准;(2)因特殊情况超标,经董事长批准后方可报销。4、 乘座工具标准5、员工分类标准:第一类:公司领导指公司领导班子成员 ;第二类:中层干部及高级职称人员;第三类:工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类:安装维修人员。三、差旅费报销原则(1)区内出差
4、 (含龙宝、天城、五桥)不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,标准为:早餐1.5 元,中晚餐各 2 元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销,低于限额的部分 80%计算给个人,无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。(3)以下人员不实行市内交通费包干办法:在外地参加各种训练班(含学习 )的人员 ;自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;其他不宜实行本办法的出差人员。(4)出差乘坐火车、轮船,符合从晚上8 点到次日晨7 时之间
5、,在车、船上过夜,或连续乘车、船超过12 小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位,符合以上规定未买卧铺票的,按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴:A.慢车和直快列精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 11 页 - - - - - - - - - - 车按其硬席座位票价的60%计发补贴 ;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的 30%计发补贴 ;B.乘坐四等舱位 (含四等舱位 )的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴,其中四等舱位按票价
6、的 30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。(5)出差期间,若发生招待费,报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。(6)出差补助天数实行:按出差自然(以日历为准 )天数补助。(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销,到达驻地后按以下标准实行包干:重庆、成都按实际天数每人每天35 元包干 ;武汉、无锡等地,按实际天数每人每天45 元包干 ;广州 (京、津、沪、穗 )按实际天数每人每天50 元包干。(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减
7、多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。(9)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。(10)出外学习、培训和参加会议的人员,如果主办单位统一安排食宿,食宿费已包含学习、培训、会议费用中的,凭会议证明和发票,在审核后按实报销学精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 11 页 - - - - - - - - - - 习、培训、会务费,不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后,发现有弄虚作假
8、者,按多报住宿费和伙食补助费的 5 倍罚款,给予其所在部门或分管领导2 倍的罚款。(11)严格控制出差人数,给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2 倍罚款。(12)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚,同时对部门领导罚款50 元每次。(13)出差人员随车 (包括因工作需要随货车 )乘坐到目的地,未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外,可额外给予补助,补助标准为:重庆市范围内 (除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助,补助标准30 元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助,补助标准
9、30 元/天;其它地区按三天补助,补助标准30 元/天。(14)异地分子公司工作人员,路途按出差标准报销,在深圳工作期间按正常上班计薪。四、本规定从2004 年 7 月 1 日起执行。各子公司应参照本制度,制定本公司差旅费管理办法,并报总公司批准后执行。#有限责任公司二 00 四年六月二十日* 有限责任公司出差申请单范本二:报销审核制度-* 集团公司一、原则1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5
10、 页,共 11 页 - - - - - - - - - - 数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核 (按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。(分公司 2000 元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批,凡2000 元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后,出纳方可支付,并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后,方可作为报销凭证 )。2、加强报销管理,当月帐,当月了,25 日以后帐最迟不得超过下月3 日。3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。二、支出相关部门审核对所有报销内容,相关部门经理必
11、须就其合理性及必要性进行审核。三、财务部门审核财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。四、审核权限同审批权限。五、费用报销及借款时间一览项 目 周一 周二 周三 周四 周五款项借支 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:0015:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00费用报销 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00对外结帐 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
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