全面预算管理体系和实施.pptx
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1、全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制1 全面预算管理体系和实施全面预算管理体系和实施 考核过去 控制现在 规划未来编制人:叶茜芬 主审人:姚艳亮 汇报人:叶茜芬全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制2 目 录1. 全面预算管理概述全面预算管理概述2 预算编制程序和方法3. 预算执行、控制和考核4. 全面预算管理实施摩根斯坦利的华尔街首席分析师曾经这样说,“投资人最看中公司的是它预测未来的能力和兑现承诺的能力,就是这两条。全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制3 1. 什 么 叫 预 算 ? 预算是企业经营活动的数量计划,它确定企业在预算期内为实现目标所需的
2、资源和应进行的活动。什么是预算?目标 资源活动预算管理外部环境风险全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制4预算的本质特征它预测了企业的盈利潜力;它用财务指标表达,尽管以货币性表达数据可能被非货币性表达数据所支持(如产量和销量);一般其跨度是一年;它是管理者的责任,管理者同意承担达到预算目标的责任;预算提案由比预算者权威更高的人修改和审批;一旦批准,预算只能在特殊情况下改变;实际的财务业绩要定期与预算作比较,对偏差要作出分析和解释。全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制5预算管理组织预算管理组织预算编制预算执行预算考核战略规划战略规划修正 规划 沟通 控制 分析 考核 激
3、励 2. 全 面 预 算 管 理 框架全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制6 3. 全 面 预 算 管 理 的 作 用规划未来 依据公司战略目标预见未来状况内部沟通纵向和横向沟通控制现在以预算作为控制经济活动的手段激励机制明确目标、参与制定预算、考核标准考评业绩以预算为标准考核部门或个人业绩全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制74. 预算与战略、日常经营的关系企业方针外部环境分析内部条件分析公司战略长期计划短期目标全面预算日常经营反馈控制资本预算“防止出现上不着天,下不着地的预算管理”。全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制85. 公司全面预算管理组织预
4、算管理委员会预算管理委员会财务部门财务部门其他职能部门其他职能部门财务财务总监总监作业单位作业单位全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制9机构或部门主要成员主要职责预算管理委员会(常设机构)董事长或CEO、总经理、CFO、副总经理、职能部门或责任单位负责人1.i审议确定预算目标和政策程序2.审定下达正式预算3.根据需要调整或修订预算4.分析研究预算执行的业绩报告,制定控制政策和奖惩制度5.仲裁有关预算冲突CFO(财务总监)组织并协调预算编制工作,报告预算执行情况。财务部门财务经理或财务主管、预算管理人员在预算委员会和财务总监领导下,负责具体全面预算管理的实施,测算预算目标,初审、汇
5、总和平衡预算草案,控制、考核、分析各部门预算执行情况,提出修订预算建议,协调并处理预算管理中的问题。其他职能部门职能部门负责人及预算管理人员编制、上报本部门预算,控制、考核和分析本部门预算执行情况。作业单位业务部门、车间班组负责人及有关人员提供预算编制的基础数据,参与预算编制草案,控制、考核和分析本单位预算执行情况。全面预算管理组织的职责全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制106. 公司全面预算管理模式预算目标下达指标编制预算汇总平衡作业分析提出预算上下协商汇总平衡预算目标自上自上而下而下自下自下而上而上全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制11 目 录1. 全面预算
6、管理概述2 预算编制程序和方法预算编制程序和方法3. 预算执行、控制、和考核4. 全面预算管理实施 摩根斯坦利的华尔街首席分析师曾经这样说,“投资人最看中公司的是它预测未来的能力和兑现承诺的能力,就是这两条。全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制121. 预算编制的基本程序确定预算期明确预算原则测算预算目标编制预算草案复议审批预算协调预算修正正式预算全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制13预算编制基本程序说明基本程序具体说明预算期一般编制年度、季度和月份预算,并采用滚动预算方法。预算原则战略原则、目标原则、全面原则、全员参与原则、适度原则预算目标确定编制预算起点,测算
7、预算总目标,并进行分解。预算草案每个责任中心依据预算原则,考虑内部与外部影响因素,编制各自的预算草案预算协调上下协商编制预算的过程。预算目标与实际情况的协调。复议审批上报预算委员审批(是否符合预算原则、短期目标和战略要求),并提交董事会。预算修正预算通过后,只有在特殊情况下调整预算;滚动式调整预算。全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制142. 预算构成内容1资产负债预算表11财务费用预算表2利润预算表11.1利息支出表3现金流量预算表12销售费用预算表4EVA预测表13折旧费用表5营业收入预算表14职工薪酬表6营业成本预算表15营业外收支表6.1制水(污水处理)成本预算表16所得
8、税表7生产计划表17资本性支出表8药动力计划(直接材料表)18固定资产报废清单9营业税金及附加表19基础数据表10管理费用预算表全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制利利润润预预算算表表项项 目目营业收入营业收入 其中:主营业务收入 其他业务收入营业成本营业成本 其中:主营业务成本 其他业务成本营业税金及附加销售费用管理费用 其中:研究与开发费财务费用 其中:利息支出资产减值损失加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 投资收益(亏损以“”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益营业利润(亏损以营业利润(亏损以“”号填列)号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出利润总额(亏
9、损总额以利润总额(亏损总额以“”号填列)号填列) 减:所得税费用净利润(净亏损以净利润(净亏损以“”号填列)号填列) 减: *少数股东损益15返回目录全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制营业收入预算表营业收入预算表1、主营业务收入1.1污水处理收入 项目 月份单位1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份年度合计上年销售量万吨624.0879589.2908657.665614.7405649.825642.7564660.7746649.9482617.4756630.5199629.9477627.96947595.001上年收入万元381
10、.6119358.0722372.4124371.5952386.6255381.4797388.6554414.5333371.1928382.1364374.6051382.95664565.8765上年销售单价元/吨0.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.614本年预计销售量万吨6006006006006006006006006006006006007200 本年预计销售单价元/吨0.66020.66020.66020.66020.66020.66020.66020.66020.66020.66020.6
11、6020.66020.6602本年预计收入万元396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 4753.44 16返回利润表生产计划表返回目录全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制生产计划表生产计划表1.1污水处理生产计划 项目 月份单位1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份日平均年度合计水厂1上年处理量万吨624.088589.291657.665614.741649.825642.756660.775649.948617.476630.52629.948627.96920.808226991
12、.721本年计划数万吨600600600600600600600600600600600600600720017返回营业收入表返回目录全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制营业成本预算表营业成本预算表1、主营业务成本1.1污水处理成本 项目 月份单位2012年完成2013年计划1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份上年完成万元2584.7891207.9325175.0519175.7266209.9908207.4948197.4356222.9983212.5347213.6002194.8461235.4473331.7303本年预计万
13、元2919 242.8323242.8323242.8323242.8323242.8323242.8323242.8323242.8323242.8323242.8323242.8323242.832318返回利润表污水成本预算表返回目录全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制污水处理污水处理/制水成本预算表制水成本预算表序号 项目 月份2012年完成2013年计划1直接材料1.1聚合氯化铝1.2液氯1.3水费14.18 20.00 1.4动力费1102.11 1164.00 1.5源水2直接人工165.00 168.06 3管理人员薪酬4折旧费2.39 6.00 5修理费244.
14、98 205.00 6无形资产摊销875.09 935.00 7药剂费79.36 300.00 8污泥外运费70.17 88.00 9化验检验费11.88 12.00 10长期待摊费用18.33 19.00 11电话费2.20 12管理费用1.30 其他合计合计2584.79 2919.26 19返回营业成本表返回目录返回利润表全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制营业税金及附加预算表营业税金及附加预算表项 目2012年实际2013年计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月营业税其中:水利基金4.57 4.8 0.40.40.40.40.40.40.40.40.4
15、0.40.40.420返回利润表返回目录全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制管理费用预算表管理费用预算表序号项 目2012年实际2013年预算1职工薪酬203.6211.54 2保险费14.89 15.00 3折旧费16.31 18.00 4无形资产摊销5长期待摊费用11.80 13.00 6修理费19.08 10.00 7业务招待费35.99 35.00 8差旅费13.22 20.00 9办公费42.09 68.00 10税金108.12 113.00 11绿化费38.50 33.00 12聘请中介机构费3.90 4.50 13董事会费3.25 10.00 14党团活动费6.4
16、3 10.00 15警卫费14.85 18.00 16电话费17研究与开发费其他0.75 15.00 合计532.78 594.04 21返回利润表返回目录全面预算管理培训温州中环正源水务有限公司-预算编制财务费用预算表财务费用预算表 项目 月份单位2012年实际2013年预算1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份一、利息支出元273.89 195.00 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 二、利息收入元-10.91 -5.00 -0.42 -0.
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