公司财务流程(共5页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司财务流程一、 主旨 为规范公司财务管理及有效控制费用支出;审核各项资金使用和费用开支;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税;保证公司的合法利益,及时掌握分公司的经营状况,特制定本流程。二、 适用范围 本制度适用公司全体员工。三、 财务报销分类根据相关的法律、法规及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用报销、工薪福利及相关费用报销、税费支出及专项支出等,以下分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。所有款项的支付,须经公司总经理批准。财务部经理
2、应委派专人直接从银行获取各银行账户对账单,并核对每月的银行对账单和银行存款日记账,编制银行存款余额调节表;同时应不定期盘点出纳保管的现金以保证账目相符。第一条 日常办公费用报销 1、 公司办公用品、会议费用及其他费用由办公室统一采购、管理;2、 借款流程:借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金;审批流程:部门经理审核签字财务复核总经理审批;财务付款:借款人凭审批后的借款单到财务部办理领款手续;3、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费及资料费等。4、费用报销的一般规定:(1)报销人必须取得相应的合法票据;
3、 (2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由;(3)按规定的审批程序报批;(4)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款; (5)各类报销单据必须分门别类、按照出差的时间先后顺序黏贴整齐,方便财务部门复核,否则财务部门有权拒签;5、差旅费报销流程:出差申请:拟出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准;借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项;购票: 出差人员
4、持审批过的出差申请复印件,到行政部订票;返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。6、费用标准:(1)招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意;(2)培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司行政部统一管理,各部门培训需求应及时报送行政部。行政部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。;(3)资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享;(4)公司伙食费开支:公司负责员工午餐伙食费,标准为每人每月600元,由公司统一支付,不发
5、放给个人;(5)员工通讯费补助报销标准:每人每月不超过300元,采用实名制以合法凭证实报实销。7、其他费用:根据实际需要据实支付。8、付款流程:由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);按审批程序审批:主管部门经理审核签字财务复核总经理审批。财务部根据审批后的报销单金额付款;若需提前借款,应按借款规定办理借支公司手续,并在5个工作日内办理报销手续。 9、报销时间的具体规定:每个会计年度终结前,财务部应提前通知公司各部门将应在当期报销的各类费用在最后一个月度会计结账之前完成报销流程并报销。无法取得相关票据的,应根据各类证据合理估计应报销金额,并在完成当期企业所得
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