质量体系内审检查表(共5页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上质量体系内审检查表受审核部门:XX工程队 审核时间:201X年X月X日内审员: 审核组长: 受审核单位确认:审核准则:GB/T 19001-2016标准、质量手册、程序文件、相关法律法规、执行标准及合同要求等标准条款审核内容审核记录判定5.3 组织的岗位、职责和权限7.1.2 人员7.1.3基础设施1)是否制定组织机构图;2)各岗位职权是否明确;3)项目投入职工及分包商员工素质,是否符合甲方要求4)是否建立项目设备设施台账;5)是否建立设备设施维护制度及实施计划;6)维护计划是否实施,是否发生故障并维修及验证合格。5.2 方针7.3 意识1)质量方针是否进行宣贯;2)
2、职工、分包商员工培训是否符合要求;4.4 质量管理体系及其过程6.1 应对风险和机遇的措施6.3 变更的策划8.1 运行的策划和控制1)过程管理要求是否形成文件并批准实施;2)是否对项目生产的环境进行风险分析并确定了应对风险的措施;3)是否对这些措施的有效性进行了评价;4)是否识别了组织内所有的变更,并加以控制;5)是否针对地质任务的实现建立了运行策划和控制的方案。6.2质量目标及其实现的策划1) 是否建立质量目标并分解到各班组;2) 质量目标是否与方针一致,可测量;3) 是否建立保证质量目标实现的措施;4) 是否定期检查质量目标完成情况,并对不达标情况进行分析并制定对策7.1.4 过程运行环
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