最全项目评审与风控管理办法(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上*公司项目评审与风险管理办法为规范*公司(以下简称“公司”)投资与项目管理,提高投资与项目管理决策的科学性,采取积极、必要和有效措施管控风险,特制订本办法。一、职责与分工(一)业务部门1.业务人员负责拟合作项目的前期调研、洽谈,拟定可研报告或项目建议书,内容包括但不限于:拟合作单位基本情况、财务状况、合作项目内容、结算价格与市场对比、收付款条件和结算方式、质量标准与质量风险保障措施、物流保障、前期合作情况、拟推荐项目级别等,报经部门负责人同意后作为召开项目评审会的依据。2.业务人员对过会的项目以公司合同模板为基础进行合同条款拟定,征得部门负责人和法律顾问同意后,按合同
2、会审流程进行会审传签。3.部门负责人组织安排项目实施,包括:对合同涉及的每个环节进行认真梳理、任务分解到人并提出明确的任务要求和时间节点、资金预算申报、与上下游客商的业务对接、质量监督与保障措施、关键节点提醒等,并做好工作台账和日记。4.单据与信息传递。业务部门应及时建立业务合同台账,对每份合同签订与履行情况进行及时登记,并实现与统计结算部和财务部的数据按旬对账,保证数据一致;交易过程出具的各种结算单据要及时回收与搜集,并按每个客户建立完整的业务档案。5.结算与款项收取。对达到付款条件的上游或物流商,制作付款审批单并按照程序审批,付款审批要做到附件齐全(合同、发货单、发票、下游验收或结算单、预
3、算等);对下游收款在跟踪落实履约责任的同时,要根据收款条件,及时安排催款,必要时发函催款,对超过收款期的,及时汇报并与法律顾问沟通,制作律师函,同时对违约客商与统计结算部和法务风控部沟通,建立黑名单。6.对违约客商进行问题跟踪,并及时提出应对方案,同时配合公司采取及时、必要和有效措施积极应对,避免造成损失。7.做好商业信息的保密工作,对违反忠诚和诚信原则,故意造成信息外漏,给公司带来被动局面的人员将进行严肃处理,内外勾结给股东造成损失构成犯罪的移交司法机关处理。8.牵头组织财务、法务、统计结算部门,共同规范合同范本,针对不同类型的业务,形成相对固定的合同魔板,减少随意性带来的或有损失及法律风险
4、。(二)统计结算部1.建立客商分级管理制度,综合考虑项目法律和政策条件、市场开放与成熟度、竞争优势、企业股权与财务状况、信用状况、操作风险以及过去合作情况等因素,将客商分为:优先、一般、储备和考察、淘汰四种类型。该评级表应根据以上信息更新情况定期或不定期更新,客商级别原则上1年内不能向上调只能向下整,确需调整的,需上报分管领导和总经理审批。2.不同级别的客商应区别对待,制定不同的价格政策、收付款条件和比例标准。3.建立合同统计台账,详细登记每项合同的合同名称、合同相对人、合同编号、结算单价、交易量、合同金额、收付款条件、预付款及比例、已付款等信息,并与业务部和财务部对接,做好按旬对账,做到账实
5、相符。4.统计日报制度。要求业务部门每日报告各项合同执行情况,每天出票、结算、收发货、装卸车等情况都要报送给统计结算部,统计员每日更新台账数据。5.对照合同统计台账,对业务部门发起的付款审批单进行审核,尤其核对是否具备收付款条件,金额计算是否正确。(三)财务部1.针对不同级别客商,制定不同的预算应对措施,公司资金首先保障优先级客商,其次是一般级,储备和考察及淘汰级的暂不安排预算。2.建立合同台账,详细登记每项合同的合同名称、合同相对人、合同编号、结算单价、交易量、合同金额、收付款条件、预付款及比例、已付款等信息,并与统计结算和业务部对接,做好旬对账,做到账实相符。3.对照合同台账,对结算统计部
6、传递过来的付款审批单进行审核确认,对存在问题的付款申请返回业务部门进行整改。4.财务部的付款审核包括成本会计审核和财务经理审核两级,成本会计审核侧重于付款资料是否真实完整,是否具备收付款条件,金额计算是否正确,是否有预算,财务经理审核是对成本会计工作的复核。5.建立收款预警制度,对即将达到收款期限的下游收款,向业务部门发出收款预警,提示业务人员及时组织催收,防止出现呆坏账,必要时配合业务部门发函催款,对超过收款期的,及时汇报,并一同业务部门与法律顾问沟通,通过律师制作律师函,同时对违约客商与法务风控部沟通,建立黑名单。6.办理与项目实施有关的财税咨询业务。(四)法务风控部1.建立和逐步完善公司
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