市审计局2021年工作总结及2022年工作计划材料.docx
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1、市审计局2021年工作总结及2022年工作计划材料年是中国共产党成立周年,是“十四五”开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。在市委市政府和上级审计机关的坚强领导下,全市审计机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣习近平总书记视察、和关于审计工作的重要讲话、重要指示批示精神,围绕党中央、国务院重大决策部署和市委市政府中心工作,围绕“双区”建设、“双区”叠加、“双改”示范,有效发挥了审计的监督保障和建设性作用。一、审计工作情况年,全市审计机关共完成审计(调查)项目个,查出各类问题金额.亿元,出具审计报告份,提交审计信息篇,提出审计建议条,推动被审计单位建立健全规
2、章制度项,移送处理事项件。其中,市审计局完成审计(调查)项目个,查出各类问题金额.亿元,出具审计报告份,提交审计信息篇,提出审计建议条,推动被审计单位建立健全规章制度项,移送处理事项件。(一)全面坚持和加强党对审计工作的集中统一领导1.健全党委审计委员会领导下的工作机制。一是报请市委常委会、市政府常务会议传达学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话、重要指示批示精神,以及新修订审计法等,推动印发市贯彻落实中央审计委员会的通知等规章制度。二是制定督查督办工作制度,指派专人逐项跟踪,按季度汇总工作情况,加强对习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神贯彻落实情况的督办,确保市委市政府布置的各项工作任务落
3、实到位。三是印发市委审计委员会及其办公室工作制度,按程序将市“十四五”审计工作发展规划等重大事项报请市委审计委员会审议。年,市委审计委员会第四、五次会议顺利召开,经市委审计委员会审议通过的重大事项均已向省委审计委员会报告;纳入督查督办台账事项件,完成市级督查督办任务余件。各区委审计办及时报请区委审计委员会传达学习中央及省委、市委审计委员会会议精神,并结合各区实际抓好贯彻落实。2.充分发挥党委审计办的平台作用。一是全面体现“集中统一”的审计成果。年,市审计局向市委审计委员会报送审计成果篇,重点反映全市财政资金安全和使用效益、重点资金和重大建设项目、社会热点和重大民生领域等方面存在的问题,均获市委
4、市政府主要领导批示,市领导针对重要问题召开专题会议,研究部署整改工作。二是协调审委会成员单位工作同向而行、形成合力。联合市委巡察办探索开展“巡审结合”新机制试点工作,健全审计移送问题线索的运用、跟踪工作制度,抽调参加巡视巡察及“巡审结合”试点人次、协助办案人次。组织召开年度市经济责任审计工作联席会议,依法向市人大常委会报告预算执行和其他财政收支审计、绩效审计等工作情况,主动向其他监督部门、行业主管部门等询问审计项目立项建议,配合开展部门预算审查、国有资产管理、政府投资项目结决算以及审计查出问题整改的调研、询问、约谈等,审计经济监督的优势得到更有效发挥。区委审计办、区审计局深入推进“巡审结合”工
5、作,将被巡察单位同步作为部门预算执行、政策跟踪等审计项目重点延伸审计对象,派出审计组同时完成项目审计和巡察配合工作,实现资源共享、成果共用。(二)高质量开展审计工作1.促进重大政策措施贯彻落实。一是跟踪审计“双区”驱动重大发展战略政策落实情况,重点检查区建设保障措施落实、前海深港青年梦工场支持港澳青年政策落实、河套深港科技创新合作区等重大科创平台建设情况。二是跟踪审计建设国际一流营商环境改革创新实验区政策落实情况,重点检查优化营商环境改革重点任务清单落实情况。三是跟踪审计推动城市治理体系和治理能力现代化措施实施情况,重点检查中国可持续城市综合治理试点工作落实、金融支持实体经济、公共数据资源开发
6、利用、养老服务业政策措施落实等方面情况。2.促进财政资金规范管理和提质增效。一是完善财政审计数据库建设,突出对一般公共预算、政府性基金、国有资本和社保基金开展汇总分析,实现本级财政“四本账”审计全覆盖。二是加强部门预算执行及决算审计,针对部门预算编制执行、政府购买服务、基础教育等专题,编写工作指引、审计动态,编制数据分析模型,强化市区两级审计机关联动,实现市本级家一级预算部门家预算单位预算执行审计全覆盖。三是规范财政资金管理使用,专项审计基础研究和应用基础研究相关资金管理使用、市本级财政投入大型科学仪器设施共享管理、盐田港建设指挥部经费管理使用、水务发展专项资金监管等情况,引导区将审计范围延伸
7、至社区,实现对区级、街道、社区全层级的公共资金“穿透式审计”,区政府专门发来了感谢信。大鹏新区审计局以个系统业务数据为基础,结合工商、社保、税务、民政等数据,建立个新区特色大数据审计模型,实现新区个一级预算单位审计全覆盖。3.促进国有资产保值增值和防控金融风险。一是加强对国有资本经营预算执行的监督,重点关注境外资产管理、负责人绩效考核等内容。二是加强对“双改”示范的监督,跟踪调查前海深港现代服务业合作区深化改革、扩大开放、制度创新等工作进展,对家金融企业开展资产、负债、损益审计,及时揭示重大问题和风险隐患。三是完善金融审计对象项目库,构建金融审计大数据审计团队。市审计局作为家地方审计机关代表之
8、一,在年度全国金融审计综合培训班上分享地方金融审计案例经验。4.促进优化国有土地资源管理。一是利用地理信息系统、遥感、全球定位系统“S”和无人机航拍等技术,结合卫星遥感影像资料,加强对国有土地资源配置和管理使用的监督。二是审计全市水库监管机制、市管水库运行维护、相关资金使用等,开展全市违法用地审计调查,制定现场核查操作指引和审计审核工作指引。三是继续推进自然资源资产和生态环境离任审计创新,形成市领导干部自然资源资产离任(任中)审计操作指南、负面清单、审计评价体系、技术规范等成果,并在审计项目中予以实践和完善。5.促进提升民生保障水平。一是开展保障性安居工程资金投入和使用绩效审计,查找安居工程资
9、金使用、保障性住房分配管理等方面存在的问题。二是开展卫生健康体系建设审计,调查高水平医院建设专项经费使用情况,开展第一个行业信息系统审计项目市属医院“智慧医疗”建设情况跟踪审计,报送的审计信息获市主要领导批示。三是开展高中学校建设情况审计调查,分析全市所新改扩建公办普通高中的学生录取、学位供给、建设及资金使用等情况。四是开展应急工程项目建设情况审计调查,将采购问题线索移送主管部门。五是将政府投资项目结决算列入审计必查事项,关注成本管理和决算率等。区审计局推动辖区逐步构建区级政府投资项目管理系统,对未制定全区测绘登记评估标准、财政资金大包大揽等问题发出整改函。深汕特别合作区审计局结合合作区大开发
10、大发展实际,审计了集中开工重大项目建设情况。6.促进权力制约和反腐倡廉。一是持续优化经济责任审计组织协调机制,重点加强对地方党委政府、重点部门单位以及大型国有企业主要领导干部的审计。二是修订经济责任审计操作规程,对审计各环节的工作内容和操作方法作出详细指引。三是将经济责任审计整改检查贯穿于审计全过程,列出审计查出问题整改任务清单,采取对账销号、限时办结等措施。四是深化经济责任审计结果运用,提炼形成的-年度经济责任审计情况报告获市主要领导批示,联合市委组织部印发市领导干部经济责任审计相关知识市行政事业单位和国有企业主要领导干部履行经济责任问题清单,促进党政机关和国有企事业单位主要领导自觉接受和支
11、持配合审计监督。年,全市审计机关共审计名领导干部,查出各类问题金额.亿元,其中,市委审计办和市审计局合力开展领导干部经济责任审计,共审计名市管领导干部,查出各类问题金额.亿元。区审计局健全与纪检监察、组织人事等部门协作联动机制,推动审计底稿共享,扩大审计成果在“知事识人、序事辨材”的运用,推动形成“由事及人”的干部管理评价模式。区审计局出台区级经济责任审计对象分类管理办法,对全区个单位名审计对象,根据所在单位涉及公共资金、国有资产以及国有资源的决策权、分配权、管理权、执行权和监督权等因素,分为A、B、C三类,采用不同的审计频率和审计方式。(三)审计改革创新取得新进展1.探索开展研究型审计。一是
12、改进审计计划源头管理,结合市“十四五”审计工作发展规划,研究审计对象的历史沿革、发展现状和改革方向,持续完善审计全覆盖对象数据库和审计项目备选库,做好滚动性、前瞻性项目储备,加强审计资源调配。二是做好审前研究和审后评估,实施审计前反复推敲论证,把涉及的重大政策、改革要求、发展方向研究透彻,对审计的主要目标、工作切入点、分阶段任务、预期成果等做到心中有数;紧扣与被审计单位职能职责相关事项,因地制宜制定审计工作方案,明确抽查资金比例和抽查面,合理确定重点审计内容;审计结束后,从计划统计角度评估实施效果,总结经验,分析得失,形成的报告获市主要领导批示。三是运用政治眼光观察和分析经济社会问题,关联核查
13、重点事项,从发展角度透析数据,揭示潜在风险隐患,在此基础上对问题进行归集汇总,开展整体分析,形成供市委市政府决策参考的意见。四是推动研究型审计和审计科研融合发展,指导市审计学会完成换届、选举产生第四届理事会、开展学术研究等,首次承接审计署重点科研课题并完成结项。五是联合内审力量推进研究型审计,加强对内审工作的指导监督,在审计实施中把被审计单位内审制度建立健全和工作开展情况作为必审内容,指导市内审协会开展内审机构优秀审计项目评选,促进内审监督发挥好作为基础防线的重要作用。盐田区审计局以大数据运用为引领,依托政策跟踪审计、财政审计、国企审计、经责审计“四大平台”,初步形成“+N”审计项目计划编制工
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- 审计局 2021 工作总结 2022 工作计划 材料
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