(高职)8.5第八章企业采购业务内部控制的制度ppt课件.ppt
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1、8.5第八章企业采购业务内部控制的制度企业内部控制INTERNAL CONTROL OF THE ENTERPRISE企业内部控制应用指引7号-采购业务企业采购业务的内部控制制度 高慧云 副教授 采购授权审批制度采购预算管理制度提纲企业内部控制应用指引7号采购业务采购控制制度 验收管理制度 付款控制制度企业采购业务内部控制制度采购授权审批制度n请购 使用部门、仓储部门及其他相关部门提出采购申请,经部门负责人签字后,及时向采购部门提出申请。n审批权限 采购经理、财务总监、总裁等根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。(含)万元以上万元(含)万元万元以内采购经理审批财务总监审核总裁审批财
2、务总监审批预算内采购申请的审批权采购授权审批制度采购预算及计划外采购项目采购授权审批制度n采购 采购经理根据经过审核的采购申请组织采购员进行采购; 采购员进行市场调查,进行比质、比价,拟定供应商名单,采购经理审核并提出参考意见,交总裁最终确定合格供应商名单。 采购部根据合格供应商名单进行采购谈判,采购员拟定采购合同后,交采购经理审阅,报相关负责人审批后签订购货合同。采购授权审批制度n验收 质量管理部门根据企业有关验收规定对采购的商品进行验收,对于在验收中发现的问题应及时报告采购部门,采购员根据验收情况进行办理。n财务处理 财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核,具体审核采购的各种单
3、据和凭证是否齐备,内容是否真实,手续是否齐全,计算是否正确。采购授权审批制度(1)纳入采购部统一采购的,均须进行一般采购申请,经有效批准后方可进行实地采购。归口部门应提前进行预测和计划。(2)使用部门根据生产消耗和业务需要,向请购部门提出采购需求计划。(3)请购部门审核采购需求计划(是否必要、库存是否满足、是否可以调剂、是否超出预算等),对费用也归口管理的,还需审查预算控制情况。确认在预算内且需要采购的,审查使用要求,提出采购申请。某公司为了防范内控风险,制定了详细的内部控制制度,其中关于采购业务请购申请的部分内容如下采购授权审批制度(4)请购部门业务主管填写或创建采购申请单,常用类按类别和部
4、门汇总申请,项目类一项一申请。(5)采购申请的财务审核 财务部门成本控制员审核采购申请的预算和资金需求,限额以上的还须财务部业务主管人员审核。采购授权审批制度(6)采购申请的审批归口部门负责人审批费用成本类10万元以下的申请、项目投资类30万元以下;公司分管领导审批费用成本类10万元以上(含)50万元以下、项目投资类30万元以上(含)80万元以下的申请;财务总监审批费用成本类50万元以上(含)100万元以下、项目投资类80万元以上(含)100万元以下的申请;总经理审批费用成本类和项目投资类100万元以上的申请。(7)生产或经营工作急需时,如生产急需用维修急件、紧急委托外部维修,使用部门应当在请
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