东南大学审计处审计工作流程图.doc
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领导干部经济责任审计工作流程图审计处长签发 副处长组织实施发出审计通知书 并派出审计小组审计小组根据审计 工作规程实施审计审计小组撰写审计 报告初稿征求被审计 人和部门意 见被审计人及部门对 审计报告无异议被审计人和部门对 审计报告有异议报联席会议研究决定, 审计处出具正式审计 报告审计处与被审部门及被 审人交换意见,重新核 实、修改审计报告审计报告报主管校 领导审批、签发将审计报告报送组织部及联席会议,呈送 相关校领导,送达被审计人和部门、相关 部门审计处督办审计结果的整改落实审计资料整理、归档审计处提请组织 部拟定初步建议 计划名单组织部向审计处 建议计划名单联席会议办公室 拟定计划草案经审联席会议审 定计划草案被审计人和部门提供述 职报告及审计所需资料学校党委会审批 审计计划名单组织部向审计处 发出书面审计委 托书副处长审核,处长 审批
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