清洁公司财务制度(共14页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司财务制度1、财务部负责管理公司各项经费和编制各项费用预算,按照核定的各项财务预算,管理各项预算内经费的使用。 2、根据中华人民共和国会计法,按照会计制度正确及时进行会计核算,如实准确反映公司的经济活动情况,为公司提供会计信息,按期编制财务报表,会计档案的规范管理。3、 根据财务会计法律、规章、制度,监督各项开支,挖掘企业增收节支的潜力,管好用好资金。指导、监督企业财务工作和各实物保管人的财产账目管理。 4、编制公司财务计划,定期进行财务分析,编制财务分析报告,提出改进经营管理的意见。 5、负责公司资金筹措与调控。6、 建立健全财务计划,完善财务审批手续,按照统一管
2、理分级核算的原则,加强财务管理工作。 7、提高自身业务素质,加强工作管理,配合各部门的工作。 8、配合上级部门的各项检查工作。 9、办理经理交办的其他财务工作。 10、财务人员应当具备与其从事的会计、出纳工作相应的专业知识和业务能力。 11、财务人员应当对所有账务按现行会计制度规定办理,规范会计基础工作。12、财务人员应充分利用会计核算资料进行经济预测和分析,讲求经济效益,有责任提出经营管理方面建议和改进措施,积极参与经营决策,做好总经理的参谋。 一、服务区规定 1、服务区主管每月手机费用规定为100元,(手机必须保持畅通,超额部分由主管自付,离开服务区,必须向公司汇报,若无汇报,导致无法联络
3、,扣除当月补助费,若造成任务无法遂行,视情节严重予以处分),开通时间,每日早上7:00晚上22:00时,若经公司联络不通,每次警告2次,扣款20元。 2、服务区的业务支出: 各服务区的业务交际费每次不得超出100元,其超过部分必须先报备公司核准才能报销,未经报备自付。 3、服务区机器管理细则: 各服务区的机具必须妥善保管、保养,由于自然损坏,报废必须出具报废单传真到公司,由于人为的原因损坏,其维修费用组成为员工30%+主管40%+公司30%,机器维修必须填送维修单。 4、各服务区工资管理细则: 各服务区主管须每月底认真核算各员工工资,随同打卡的卡纸一起邮寄回公司,如发现有代打卡或人员不实,当事
4、人开除,服务区主管记大过2次 5、各服务区间相互支援之规定: 根据需要,各服务区间要相互配合,其支援人员的差旅费由人事关系所在地给予核算,其费用由服务区承担,其食宿部分按每天8元/天标准给予发放。 6、服务区资产设备管理: 各服务区主管驻地资产设备必须建立资产库存表,每月月底必须详实清查,并将资产库存表调整送公司一份备查,工作将依据库存表不定时抽查。 7、服务区材料申请规定: 各服务区每月25日前将下月材料需求量,依据需每月材料申请表向公司文员以电话报告,由公司文员逐一记录,或以传真的方式回传公司,由公司统一采购,于每月底送货,由特殊材料须于服务区采购需另案报备。 8、各服务区主管一律没有加班
5、费用,重要节假日主管一律不得休假。 9、各服务区材料必须批准后生效。必须按照实际需求量,节约用量。如有特殊情况需汇报公司,自己采购。 二、采购规定 1、本公司各服务区必须于当月20日将下月的材料申请单传真回公司,经采购仓管认定无异议,方可有效。 2、采购部会同仓管在3个工作日之内,将各服务区的材料单登记造册,核算金额,交由总经理报批。 3、本公司内部采购必须在1个工作日之内,将采购单交由主管签字,在3个工作日之内到货。 4、服务区所有采购货物必须在采购单生效后,于当月30日之前,处理完毕,凡造成延误的,视情节严重,给予警告至记大过处分。 5、大量采购订制工服,由各服装厂报价,提供样板服装,经财
6、务部,副总经理和总经理审核后,采购员下订单,由仓管员检查清点服装一个星期后,将款项由电汇或支票形式支付于服装厂。 采购流程:每月末填写申购单总经理批准采购财务部审核产品价格仓管员点量签收总经理批准报销财务部支付款项。 三、领用收据的规定 随着公司业务的拓展,公司下属的项目点越来越多。为了更好的使用、管理好公司下发的收据,先对领用收据作用关的规定,请各项目主管认真执行,区域经理监管。规定如下: 1、公司印制统一的收据,各部门在工作中需要使用收据的,必须使用公司的统一收据。 2、收据使用人必须根据收款内容逐项的详细填写,字迹清楚,经办人员必须写全名。 3、收据内容如果写错,要注明“作废”,并且三联
7、全部留存备查,不得遗失。 4、招聘新员工收取工服押金后,请将收据编号写在该员工银行账号后面,随考勤寄至公司,由公司总部核查存档。 5、收据用完后的第三联(整本件)要在封面上写明地区或项目的名称,月底交考勤时一起寄回公司总部,由公司总部存档核查。 6、新进项目由公司登记编号发放收据两本。如需增加应填写签呈报财务部同意后增发。 7、以后领用收据以旧换新,即公司按收到的上缴收据数量再下发同量的新收据,否则不予领用。 8、收据使用情况每月登记收据领用存月报表,要求数据正确,每月末报公司行政人事部。 四、财务报销制度 报销时间为每月1日至10日,过期不予办理。 (一)、日常现金报销由经办人凭有关发票填写
8、请款单,经区域经理审核签字,交财务复核,最后报总经理审批同意后予以报销 1、请款单填写要求: 1.1 项目一栏填写请款人是何项目. 1.2 请款单必须用钢笔或水笔填写,不能用圆珠笔或其他笔填写。 2、招待费报销 各服务区主管原则上不允许报销招待费。如遇特殊情况需要进行招待、宴请或赞助须先签呈报服务区经理认可,再报总经理(执行董事)同意后方可按同等的标准进行及报销费用。 3、差旅费报销 3.1 项目报销车旅票必须填写车旅费报销清单。写明用车时间,为何用车,上下车地点,车票(车票实报数)经区域经理审核签字后,将需报销的车费汇总后填写请款单 3.2 市区出差,工作巡查,购物应乘坐公共交通车,按实际金
9、额报销。 3.3 只有特殊情况下才能打出租车,且应先向上级领导请示,不得借故或先用车再汇报,未经领导同意,不能报销 3.4 市外出差按下表金额报销: 乘坐火车:从晚上11时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺车票 。 符合以上规定而不买卧铺票的分别按慢车和直快列车硬座位票价60%计发;按特快列车硬座票价50%计发;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的,分别按以上车次硬座票价30%计发。 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费。 原则上短途不能乘新型空调硬座火车;有火车交通的不能乘坐长途客车(区经
10、理因公除外)。 4、自购物料的报销: 4.1各项目只能购买零星小额物料。所有的购物必须有正规商店的发票,并盖有商店的财务章。 4.2购物料或办公用品要有用品的明细情况,如名称、数量、单价一并在上报的物料结算单自购栏内填写清楚。 所有邮件、快件和快递,必须有邮寄单和收据一同附上,才能报销。 5、工作押金的报销: 5.1工作服押金收据的第二联每月上交公司财务部;上报的收据须连号集中。缺号的在请款单内说明原因。5.2 退工作服押金必须要有退工人员的收款签名。如工作服押金收据遗失退款时扣款20元。 因工作需要配备手机的区项目经理或主管,其话费由公司统一在工资里发放,报销金额限于公司核定范围之内。 6、
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