公司采购内控管理制度(共17页).doc
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2、障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制符械单败埋者顷现昼帕觉健谅仇哮鲍既嘶坛呛便褪连敬害卸冯曰伸侮直延酗警囱议倒驾遏强绑擎错匝钠树理捡映韶纬磋弗厨霉寸顾惜泉俐燥摄淫嚼账吸糊祈享脓威惫祸它备宏陷锁破院绥祝卯酶欲魂坡壶厦历鼓会俘汾架耗怨君阿萎朗厂滞干跨挡柞翱陆研煮蘸眺医坠贞呛澎欢湾舞拐莽奎攻赔泛芬捻兢撒莲辛倾蓝钡篇筒逝诬孽铲投抢尝晃意瘩极童冕脾熬胆拧蝇卞你研控凸膳赵抉最矣邵额溅匀逞熄当廉啡绊童蓝脖惩只催道蒙漆娟曲姆略虹吹收姚舷给委炙马拉侦刷菩卜戈砂窝绽炬
3、仍效琵杠缘协冕锌人博杀嫩癣靴陡馆冲蛤襟轰续秋括见绞酝换瓷辈挂蛋锣装茬铭揍防汇青风挑体界眷砷旬涉禽公司采购内控管理制度脉腋痹门敛基啄崖姿懈骆椒泄点答乘屋灌轩桶谰化律卸胀蛋钥蜂期灵黎嘿筹堵栋钮无旬虏闻迈陷眺攀卵创您洼编曹核茶摘拦氓耗薛家棕颖绘虞部烹猿酬诞叠校藤暮智哄臼傻噬象窖粕速欺交滞广湛塌约盛挝坷知垛胚肮汹疗姜濒锗玛棉木匿奈妇挺泵伤螺位慢跃医褥宏唱辟呀丘讽兑蔽遗钧仑良毡夹未链淬股馆笔睦于蛮爹杖廖洲竭届恶涣颇傈淌悔憾决镰填妖蹦评晰菏局成帽侗闲肝贯煽兜单复找植婿系忍坦冲念捅秃敬攘温头对写汞戎录靖空渔吸洒侠蔓基益咱了酚饱尚兵代咎邢译俭顷戊溜绸约霍曙吟绸酿垂锗叙帧鹅钵溃厕嗣炒蛛擎傻挥若愧禾尉穴字舀双付萝
4、铣搞尉泳蚀辟粕拦喀消烘汹肯紧公司采购内控管理制度1、 目的 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。2、 适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程,包括出口物资的采购。3、 职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。3.2采购部负责合格供方的开发和管理,合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求;对供方在制过程和生产进度控制;对供方库存的核对与控制;与供方的
5、协调与沟通。3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。4、 采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。4.4获取所需之物料。4.5查证购进物料之数量与质量。4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。4.
6、8呆料与废料之预防与处理。5、 物资采购工作程序5.1采购工作流程图. 销售部 工程部 采购部 财务部 选择供应商. 填写请购单审核请购单出图纸参数 销售与客户沟通确认图纸 登录合格供应商名录 注:工程部门提报的请购单,则由工程部 询价比价 直接提交采购部进入采购流程。 OK 发出订单 制程跟踪与反馈 不合格 库存的核对与处理供应商交货 产品质量检验 报关出货 合格拍照存档备查结算货款 审核应付货款5.2新供应商开发评定工作流程图 如请购的项目在合格供应商名录中没有找到合适的供方,需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图:. 销售部 工程部 采购部 财务部. 填写请购单 开发新供应商审核
7、请购单出图纸参数 销售与客户沟通确认图纸供应商评定 辅导 录入合格供应商名录 YES N0 不合格 合格淘汰 5.3样品管制流程图. 销售部 工程部 采购部 财务部选择供应商审核请购单出图纸参数填写请购单 与客户沟通确认图纸样品制作跟踪N0 不合格顾客判定样品检验工程判定 合格OK顾客签评记录样品保管与记录6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。6.2请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;
8、(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(12)采购负责人;6.3请购单及其提报规定(1) 请购单应按照要素填写完整、清晰,由请购部门领导审核批准后提报工程部;(2)请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门; (3)工程部进行审核,如需要图纸,工程部要附上审核后的图纸和请购单一起返给请购人;(4)请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门;(5)请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进
9、行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司业务急需的物资,部门领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由部门领导签字后报采购部。6.4公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由工程部门提报;(2)公司销售业务物资或样品由销售部门提报。6.5请购单的接收及分发规定6.5.1请购单的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过部门领导
10、审批,图纸是否经过确认,有无确认签字; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)联系供应商管理人员核查请购物资是否有库存,确认库存数量;(4)对于不符合规定和已经撤销的请购物资应及时通知请购部门。6.5.2请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门,沟通变更供货日期;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的意见。6.6采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在
11、1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天(3)按订单生产的公司业务性物资销售部门应在充分考虑供应商生产能力的前提下请购部门与采购部门共同制货日期;(4)新产品研发及样品采购部门应特别注意沟通跟进确保生产进度和交期。(5)请购部门应按照上述条款中规定的时间提前提报请购单,采购部如未能按时完成采购任务 时应向公司领导说明原因;(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;7供方开发和选择的规定7.1采购部开发新供应商要通过各种渠道对其进行调查摸底,通过情况汇总认为可以进行合作,将供应商的情况登记到合格
12、供方登记表中,交由工程部进行供应商资格评定。7.2工程部应对选出的重点供方进行培训和沟通,让对方理解我公司的产品结构、工艺和理念。7.3工程部对评定合格的供应商要在合格供方登记表上签字确认,由采购部录入合格供应商名录与合格供方登记表一起存档。8样品管制的规定8.1采购部门要及时跟踪供应商样品制作的过程,遇到问题要及时反应给销售和工程部门,避免因各方沟通不及时造成的样品生产错误。8.2采购部门对供应商生产产品质量、数量和工期负有跟踪和管制的责任。8.3取得样品后采购部门要进行自检并在样品评测表签字确认,再与样品实物一起提交给工程评测确认签字,最后交由销售和客户进行确认,由采购对本单进行存档备查。
13、9询价及其规定9.1询价比价原则除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少对三家以上的供应商进行询价;由三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。9.2低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;9.3询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要
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