xx公司费用报销制度(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上漯河市利通橡胶有限公司 费用报销制度为了规范公司报销流程,合理控制公司经营费用,特制定本制度。第一章 总则 第一条 费用报销流程财务部经理审批 总经理批 准财 务预审部门经理审 批录入ERP单据粘贴相应票据未通过第二条 费用的报销期限2.1费用发生后3日内经办人须按上述流程将报销凭证传递到财务部出纳处方可报账。2.2原则上费用不得跨月报销,禁止跨年报账。第三条 原始凭证有效性的规定:3.1经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销:3.1.1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;3.1.2财政机关批准并统一监制
2、的行政事业性收据;3.1.3邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;3.2经办人员取得合法凭证时,需检查凭证是否合法有效、内容填写是否完整,否则,视为无效凭证,不予报销。第二章 各种费用报销制度第四条 备用金管理制度4.1因工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支临时备用金,采购人员原则上可实行定额备用金制度,临时备用金和定额备用金由财务部根据实际情况核定。4.2借支备用金需填写“借款单”,并注明借款事由,按规定程序审批后,到财务部办理借款。4.3临时备用金借款人应在业务完成后的3个工作日内到财务部结清借款。4.4一般情况下临时备用金的借用时间应不超过15天。4.5每年12月3
3、1日前,备用金借款人必须将所借的备用金全额结清。实行定额备用金的市内采购人员也应在年底前全额结清,下一年度再重新核定并办理备用金借用手续。4.6对未按规定结清备用金的,财务部将从员工的工资中扣减。4.7公司实行前款不清后款不借的原则。第五条 采购费用报销制度5.1供应部门根据批准后的采购计划采购物品,按实际付款金额取得正式发票(增值税发票),凭发票和入库单办理费用报批。5.2采用预付货款方式采购物品的,必须签订供货合同,并以供货合同为附件填写用款申请单,经总经理批准后办理预付款手续。5.3同城采购的,必须在业务发生后的3个工作日内办理费用报批;异地采购的,必须在到货后的三个工作日内且自借款日起
4、最长15个工作日内办理费用报批。设备、模具、夹具、专用工具等制作周期较长的物资采购例外。第六条 招待费管理制度6.1必须严格控制招待费的发生,并坚持“必须、合理、节约”的原则。6.2招待费用实行“先申请、后实施”的控制办法。审批流程如下:填写招待费用申请表(表格见附件一)部门经理审 批分管副总审 批总经理批准6.3招待费用必须在发生后的3日内报账,并且不得跨月报销,对超出批准的招待项目及超限金额不予报销。特殊情况需总经理批准方可报销。6.4特殊情况下口头的请示和批准,事后都必须补办书面的审批手续,否则不予报销。第七条 差旅费报销制度7.1公司员工出差应严格履行报批手续,并且必须填写出差申请表(
5、见附件二、四),未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差将按缺勤论处,所发生的差旅费均由其本人自行承担,公司不予报销。7.2出差交通费用报销标准7.2.1出差人员的交通工具及标准:职 务准乘交通工具及标准飞机火车汽车总经理/董事长商务舱/经济舱软卧公司派车副总软卧部长/车间主任硬卧按实际票价报销销售人员硬卧按实际票价报销其他人员 硬卧按实际票价报销7.2.2中层以下人员出差,原则上不允许乘坐飞机,特殊情况经公司总经理、主管副总批准后方可乘坐飞机。未经批准擅自乘坐飞机的,按合理路线的火车票报销费用,超出部分的费用由当事人自理。7.2.3在漯河三县一区内办理公务的,原则上由综合部统一安排车辆。在公
6、司无车可派时应坐公交车外出,原则上不得乘坐出租车,特殊情况需要乘坐的须经总经理总批准后方可报销车费。7.3出差人员住宿费标准(元/天)7.3.1住宿费开支标准职 务住宿费报销标准(元/天)主城区之外的区县地级市省会城市经济特区及直辖市总经理/董事长实报实支副总部长/车间主任销售人员其他人员7.3.2副总经理级以上人员可入住单人间;当有经理助理以上人员同行并可同住一间房时,只按一名最高标准的住宿费用执行,其他随行人员不得再开支住宿费。住宿费执行谁的标准就由谁结算,报账时应注明同住人员姓名、人数,以便审核人员审核。7.3.3住宿费在规定的限额标准内凭据报销,超出部分一律由个人承担。7.4出差伙食补
7、贴及出差交通补助标准(元/天人)7.4.1出差伙食补助标准职 务补助标准(元/天)县及县级市地级市省会城市经济特区及直辖市总经理/董事长实报实销副总部长/副部长/车间主任其他人员7.4.2补助天数按出差总天数计算,随从副总级别以上领导出差的人员途中由领导统一安排伙食的,不应再填报出差伙食补贴。7.4.3短途出差当天往返的,往返时间超过8小时的按1天计算;超过4小时不足8小时的按0.5天计算;不足4小时的按0天计算。7.4.4外出参加会议或学习的人员,承办方统一安排食宿的按实际缴纳的费用报销,不得再同时享受出差伙食补贴。7.4.5到业务单位洽谈工作,由业务单位提供伙食的,也不再报销出差伙食补助。
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