企业内部控制现状及制度.docx
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1、企业内部控制现状及制度摘要:本文通过对内部控制的简单介绍,扼要分析了我国企业内部控制制度存在的问题和发展中的缺乏,进而提出了对于加强我国企业内部控制制度建设的建议和要求。关键词:内部控制存在问题制度建设当代企业管理架构的核心内容是内部控制,其同时也是企业持续发展的制度保证。企业内部控制是一个系统工程,内部控制是企业最基础性的工作,也是企业赖以生存和发展的有效管理工具,涉及企业管理的方方面面。(企业内部控制基本规范)自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的其他大中型企业执行。这是我国继施行与国际接轨的企业会计准则和审计准则之后,在会计审计领域推出的又一与国际接轨的重大改革举措。这
2、就充分讲明企业内部控制制度建设的迫切性。一、内部控制的涵义内部控制作为一种管理思想和实践活动,在古埃及、古罗马的国库管理和中国西周时代的预算管理中就已存在。内部控制是指单位治理层、管理层及其员工共同施行的、旨在实现控制目的的经过。内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完好,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。二、我国企业内部控制存在的问题1.对内部控制认识不完好。目前一些企业十分是国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至知足于传统的经营管理方式,以为只要能够规范化操作就行,不必考虑能否先进。二是固然大家意识到改革的必要性
3、,但是容易片面强调改革组织构造的重要性,忽视了控制方式的跟进和强化,这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。不管是维持传统的经营管理方式,还是片面以改革取代控制的观念,对企业的发展都是不利的,这些认识上的偏差都将阻碍着内控的发展和完善。2.内部控制的整体框架不完好。为了保证控制目的的实现,企业必须制定控制政策及程序,并予以执行,管理层必须确保其识别并用以处理风险的行为已经有效落实。目前,由于对内部控制概念认识混乱,因此对内部控制应包括哪些内容、应怎样构建、各种要素有哪些联络等也认识不一,各企业内部控制的构建也是千差万别。3.内部控制执行不力。我国现有内部控制只注重制度的文字编写环节,严重忽略了怎
4、样执行制度、判定和报告制度执行的状况、矫正制度执行的偏差等方面。企业内部控制制度执行情况评价、报告等也鲜有施行。我国企业内部控制活动中最大的一个薄弱环节就是考核赏罚机制不够健全、有效。计划可能是好的,但由于没有人认真地去考核、去检查,再好的制度都难以发挥出它应有的作用。而且,整个内部控制的经过必须施以恰当的监督,并通过监督活动在必要时对其加以修正。由于管理体制和管理方式的问题,我国企业内部控制的监督很薄弱,管理控制的方法不够先进,内部审计机构没有起到应有的作用。另外,很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目,而在内部稽察、评价内部控制制度能否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面,也未
5、能充分发挥应有的作用。4.法人治理构造不完善,内控组织虚位。规范的公司法人治理构造,关键要看董事会能否充分发挥作用,但在我国现阶段,公司的法人治理构造不够完善,甚至是有形无实。有不少国有企业在改革经过中,一味地“放权让利,致使原厂长负责制的领导班子如今既是经理层又进入董事会,董事会成员和经理成员高度重叠,致使企业权责不清,加强内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理构造,导致所有者对经营者不能施行控制,作为代表公司股东的控制主体董事会也就形同虚设。同时,很多公司要么没有内部审计机构,要么建立的内部审计机构不能发挥有效的监督作用。5.缺乏风险意识,缺乏内控动力。由于社会经济环境的变化,企业
6、间竞争越来越剧烈,企业经营风险不断提高,然而,从我国企业的现状来看,企业的风险意识并没有提到应有的高度,还停留在计划经济条件下卖方市场的水平上,没有构成风险意识,更缺乏有效的风险管理机制。三、我国企业内部控制的建设第一,充分发挥政府部门的主导作用,完善企业的控制环境。由于我国市场经济刚刚起步,只要十来年的历史,同西方几百年的市场经济相比,自我完善能力较弱,企业对政府依靠性较强,因而政府要充分发挥对能动作用和主导作用,为企业内部控制建设营造良好的环境。完善我国社会主义市场经济竞争机制,加快当代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的当代企业制度,从产权制度上保证内部控制
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