工程审计上半年工作总结.doc
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1、工程审计上半年工作总结工程审计上半年工作总结半年工作总结审计工程管理部工程审计组积极贯彻管理创新精神,加强业务能力的创新学习,提高自身素质,将管理创新理念深入到工程审计工作的每一个环节中去,加大工程审计力度,拓展工程审计范围,提升工程审计高度,将集团总公司的工程审计工作做到更加规范化,更加系统化,将管理创新的工作理念与工程审计工作的具体工作紧密结合,认真努力做好集团总公司各类大小工程项目和技改工程项目的全过程工程审计监督工作与项目竣工结算工作,努力降低集团总公司建设工程的建设成本。在2022年上半年,工程审计组主要做了以下工作:1.加强工程审计工作的全过程管理创新,做好集团总公司技改工程项目和
2、其它各类大小工程项目的全过程工程审计监督工作。工程审计组紧紧围绕管理创新,积极贯彻管理创新精神,转换工程审计理念,在对集团总公司各大技改工程项目和其它各类大小工程项目做的工程审计工作时,工程审计组将管理创新理念深入工作实际之中,管理创新事前审计理念。在上半年,工程审计对各类工程项目的工程建设情况做了细致深入的现场勘查和抽检工作,对施工现场正在进行的隐蔽工程和土方沟槽开挖部分都做到现场勘查落实,做到了工程量的审计事前监督,减少了传统事后审计时决算工程量依据模糊情况的发生,使工程审计工作的管理创新发挥出了显著的效果,有效地做好了对集团总公司工程建设成本的控制。2.做好工程审计工作的竣工结算工作的管
3、理创新,加大工程审计力度,做好集团总公司各类工程项目与部分技改工程项目竣工结算的工程审计工作。工程审计组将管理创新的理念贯穿工程审计工作的每一个细节之中,管理创新工程审计思路,在对各类工程项目的决算审计工作时,加强与项目建设的负责技术人员沟通,深入工程现场落实工程量,进一步系统了竣工审计的程序,细化了工程审计的每一个环节,例如:中国北方冶建集团承建的集团总公司高炉大修工程,报审金额7589.19万元,审定金额7373.83万元,审减金额为215.36万元.通过核对项目工程的竣工资料和现场勘察落实等方式,加大了工程项目竣工结算的审减力度,为集团总公司大大降低了工程建设成本,做出了审计工作人员应有
4、的贡献。3.全力以赴做好与技改工程相关的职能工作,一切服务于技改工程。审计工程管理部工程审计组在完成自身工程审计工作以外,全力以赴配合与技改工程相关的职能工作,将工程审计工作的管理创新精神落实到审计工作的每一个工作细节中去,继续深化细化,对各大改造工程的建设过程、竣工验收工作进行全方位、全过程的工程审计监督,以技改工作的需要为审计的工作中心,积极做好与技改工程相关的服务与保障工作。为使工程按照工期顺利有序开展,工程审计组安排专人无论是节假日还是平日里加班加点,只要是技改工程需要,审计室工作就人员毫无怨言,坚决服务于技改工程,做好工程的招标工作;对于工程建设指挥部召开的技改工程相关会议,审计工程
5、管理部工程审计组工作人员更是积极主动参加,无论是否节假日休息,家离单位多远,工作人员自费打车也要准时参加会议,积极献策献力,坚决发扬优良的工作作风,以高度的责任心、事业心投入到技改工程的建设中去。审计工程管理部工程审计组目前正在做好对3炼钢技改工程、110KV变电站技改工程和35000m/h制氧机工程的现场工作量的工程审计全范围全过程审计监督工作,并积极协调准备下一步工程审计的竣工验收审计核查工作的全面开展。在以后的工作中,工程审计组将继续充分发挥工程审计职能,将管理创新理念深化落实到每一项具体的实际工作中去,努力干好自己的本职工作,提高自身素质的培养和建设,加强学习,遵纪守法,将自己全身心地
6、投入到集团总公司的发展和建设中去,为集团总公司的建设贡献自己的力量工程审计组扩展阅读:审计2022年上半年工作总结审计2022年上半年工作总结2022年上半年,审计部在市局党组的领导下,全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神,紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务,坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则,按照省局、市公司的部署,以交叉审计新模式为契机开展审计工作,对市局本级和外市进行审计,切实保障各项审计任务的完成。现将2022年审计派驻办上半年工作总结如下:一、上半年工作回顾(一)转变思想,积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施烟草行业审计派驻制管理办法,按照行业“
7、双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定,*派驻办及时调整思维,按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点,调整制定了*市烟草专卖局(公司)2022年审计工作安排,并严格落实审计工作计划。截止2022年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目,并出具相关审计报告7份。1.完成主审交叉审计任务三项,提出审计建议4条:一是对*市公司2022年财务收支进行审计,二是对*市公司2022年预算执行情况进行审计,三是对*市公司2022年专卖罚没收支资金进行审计。按照省局交叉审计工作计划,*派驻办于五月初主审了铁岭市公司2022年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经费使用情况审计项目,
8、于五月中、下旬助审了抚顺市公司2022年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目,助审了*市公司2022年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目,累计抽调审计人员6人次2.于6月份参加省审计派驻办对*法人*任期经济审计1项,抽调2人次。3.完成市局专项审计任务4项,提出审计建议10条。一是*市法人*离任经济责任审计;二是2022年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是2022年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对2022年市工会资金收支情况审计。4.完成其他审计项目三项:一是配合省公司对*地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合*烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对
9、*地区烟需物资库存情况进行专项调查。(二)突出重点,严格规范,加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重,是源头治理的关键措施,是严格规范的治本之策。根据省局工作部署,今年*派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度,严格按照国家局的文件精神,对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计,按照起点介入、过程监督、重点突出的原则,从项目立项,到合同签订,竣工验收,资金支付等每个环节严格把关,做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。1.出具物资采购事前审计意见书29项,核审金额2,801.13万元。不符合要求,退回不受理的1项。物资采购2
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