质量内部审核总结报告.doc
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1、质量内部审核总结报告质量内部审核总结报告QN-保-016-B1部品稽核告核目的核范核依核核日期查本公司量系的符合性及宜性,以保量系持有效的行.ISO9001:2022有的要素及部.(不含7.3)ISO9001:2022,品手,品程序及等2022年8月06日09日核施情已8月06日全面行,8月09日利完成,其中被稽核位被稽核到之缺失定了有效的正措施,行了切的改善.存在的主要14.2.4量管部分,一二,品管,技部,电绣部,秘书室量施不到位.26.3基础设施,生产部,总务部,电脑室对产品基础设施细节未落实.36.4工作环境,生产部,技术部对工作环境执行不确实.47.1品的策部分,各生位品之容施不到位
2、.57.5.2生产和服务提供过程的确认方面,品管生程的不到位.67.5.3标识和可追溯性方面,品管执行不确实77.5.5产品防护,生产部及资材部对产品防护执行不到位,存在细节问题.88.3不合格品控制方面,一二及品管不合品控制施不到位.98.4技部分,品管部品月表及检验报告表不.以上具照不符合事分布表稽核所出之部不符合告.系行情形及有效性/符合性本次稽核共不符合51(均一般性不符合),其主要分布缺失单位:一二24,品管(含室)14,3,技部3,总务部2项,电脑室2项,电锈部/秘书室/环安各1项.果示,集中于品管&基础设施&工作环境&品策&生和服务提供过程的确认&产品防护及标示&不合格品控制&统
3、计技术上,有出同一位同一程序多次不符合致品系失的重缺失,所以本次果可以判定公司之品系行是充分有效的,具有符合性的.核告分范各相位管理者代表批/日期注:附不符合事分布表如附件.核/日期扩展阅读:2022内部质量审核总结报告东莞宝克振电子科技有限公司审核开始日期内部质量审核总结报告2022/9/18审核结束日期2022/9/19QR-822-04A/0202206001审核目的:1.评监本公司ISO体系的有效性、适宜性、充分性。2.ISO认证前的准备工作。审核范围:质量手册、程序书、各项规范、品质记录及客户要求、法律/法规要求。审核依据:ISO9001:2022条款内容及本公司ISO体系文件(1/
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