会计电算化实训报告-(用友ERP)(共13页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上会计电算化模拟实训课程实训报告班 级: 学 号: 姓 名: 指导老师: Xxxxx学院20xx年x月目 录一、实验项目:1、实验一:建立企业账套2、实验二:基础档案设置2、实验三:总账系统初始化3、实验四:日常账务处理4、实验五:月末处理5、实验六:会计报表二、实验体会:三、实验成绩:实验一:建立企业账套一、目的与要求:1、掌握Windows的基本操作-启动和退出2、掌握账务处理系统的启动与退出3、掌握企业财务人员的添加、修改、删除等操作4、掌握新账套的建立、修改、删除等操作5、掌握财务人员的分工操作二、实验内容: 1、添加操作人员2、新账套的建立3、系统启用4、财务
2、分工三、实验步骤:1、添加操作员(1)点“开始”“程序”“用友ERPU8”系统服务系统管理(2)系统注册用admin登录点“确定”(3)权限用户(4)点“增加”输入“编号、姓名、部门”等信息点“增加”(第一人录完)(5)第二人方法同上(6)退出2、新账套的建立(1)点系统菜单中的“帐套”建立 (2)输入相关信息点“下一步”再点“完成”点“是”3、系统启用(1)认真填写编码方案点“确定” (2)小数位默认为2位点“确认”(3)点“是”进行系统启用 (4)选择“总账”选择“日期”(月初)“确定”“是”退出4、财务分工(1)点系统管理窗口中“权限”菜单点“权限” (2)选择“操作员” “修改” (3
3、)选择相应的权限点“确定” (4)退出 (5)系统管理窗口最小化(不关)实验二:基础档案设置一、目的与要求:1、了解企业门户的含义与功能2、掌握企业门户的启动与退出3、掌握基本信息的修改与设置4、掌握基础档案的录入、修改方法二、实验内容: 1、部门档案的录入2、职员档案的录入3、客户的分类与客户档案4、供应商分类与供应商档案5、结算方式的设置三、实验步骤:1、(1)点“开始”“程序”“用友”企业门户 (2)用主管“001”登陆账套“888”日期(月初)点“确定” (3)点“基础信息”中的“基础档案” (4)部门档案:双击“部门档案”在窗口点“增加”输入相关信息点“保存”。 录完所有部门档案退出
4、2、(1)职员档案:双击“职员档案”“增加”输入相关信息“保存”。逐个录完退出 (2)修改部门档案:双击“部门档案”在窗口中选择相应的部门点“修改”输入负责人“保存”。修改完所有的部门档案退出3、(1)客户分类:双击“客户分类”在新窗口中点“增加”输入相关信息点“保存”。逐个录完退出 (2)客户档案:双击“客户档案”在新窗口中点“增加”输入相关信息点“保存”。逐个录完退出4、供应商分类与供应商档案:双击“供应商分类”(方法同上)双击“供应商档案”(方法同上)5、结算方式:双击“结算方式“(方法同上)。录完后退出实验三:总账系统初始化一、目的与要求: 1、了解总账系统的含义与功能2、掌握总账系统
5、的启用与管理3、掌握总账系统的规则设置4、掌握科目的设置、辅助账的设置、现金银行科目的修改删除5、掌握录入和修改科目的期初余额,辅助账的期初余额的录入。 二、实验内容: 1、录入会计科目2、设置辅助科目3、指定科目4、凭证类别设置5、录入科目的期初余额三、实验步骤:引入“第一讲备份”:(1)点“开始”程序用友系统服务系统管理 (2)“系统”注册用damin登陆 (3)“账套”引入1、录入会计科目:(1)开始程序用友企业门户(2)用主管“001”登陆(月初)(3)点左侧“财务会计”双击“总账”(4)在总账窗口中,点左侧“系统菜单”设置会计科目(5)点会计科目窗口上的菜单“增加”(6)输入“科目代
6、码、科目名称、辅助类型”点“确认”2、设置辅助科目:(1)在会计科目窗口中,选中要修改的会计科目修改(2)修改修改内容确认3、指定科目:在会计科目窗口中,点菜单上“编辑”按钮指定科目4、凭证类别设置:(1)在总账窗口中,左侧“系统菜单”设置凭证类型(2)选择“收、付、转”这种凭证类别确认(3)设置凭证类别:选择凭证后点菜单“修改”5、录入期初余额:在总账窗口中系统菜单设置期初余额 (1)底纹是白色:直接输入金额 (2)底纹是灰色:在该科目的下级科目直接录入金额 (3)底纹是黄色:双击该科目在弹出的窗口中点“增加”根据辅助账输入金额实验四:日常账务处理一、目的与要求: 1、了解日常账务处理有哪些
7、内容2、掌握填制凭证的方法3、掌握修改凭证的方法4、掌握凭证删除的方法5、掌握凭证的审核6、掌握记账的方法二、实验内容: 1、填制凭证2、审核凭证3、记账三、实验步骤:引入第二讲(用admin)登录1、 填制凭证:(1) 开始程序用友企业门户(2) 操作员002账套888确定(3) 点左侧“财务会计”“总账”(4) 点左侧“系统菜单”凭证填制凭证(5) 在填制凭证的窗口中点“增加”逐个填制保存退出2、 审核凭证:(1) 退出“总账”窗口退出“企业门户”(2) 点“开始”“程序”用友企业门户(3) 操作员001账套888登录(4) 点左侧“财务会计”点“总账”(5) 点“系统菜单”点“凭证”点“
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