工艺验证质量风险评估(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 *有限公司生产工艺验证风险评估报告项 目姓 名职 务日 期起 草 人审 核 人 批 准 人生效日期分发部门目 录1 概述2 目的3 适用范围4 依据文件5 质量风险管理小组职责6 风险评估6.1 风险评估过程6.2 风险评估(失败模式影响分析)6.3 安全性特征问题清单及可能危害分析6.4 危害判断及风险控制措施6.5 实施结论1、概述工艺验证应当证明一个生产工艺按照规定的工艺参数能够持续生产出符合预定用途和质量要求的产品。验证的范围和程度应当经过风险评估来确定。本报告拟对中药饮片工艺流程进行风险评估,以期对其工艺操作过程和关键参数的控制能正确认识并采取降低安全风险
2、预见的控制措施,使生产质量的风险降低到可以接受的水平。2、目的本文是对公司产品的净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制等工序的操作和关键参数的控制风险评估。对于每种风险可能产生损害的严重度(S)和危害的发生概率(P)进行估计。在某一风险水平不可接受时,提出降低风险预见的控制措施,以期将剩余风险降低到可以接受的水平。3、适用范围本报告适用于普通饮片生产车间、毒性饮片生产车间、直接口服饮片车间的产品生产的净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制、煮制、发芽、发酵等工序。4、依据文件药品生产质量管理规范 (2010年修订)质量风险管理规程(SMP-QA-00-005)各岗位的操作规程相关产品的工艺规程5、质量
3、风险管理小组职责部门职务姓名职 务职 责质量负责人组 长组织风险评估会议,管理风险评估过程;从法规与质量的角度识别评价风险质量受权人组 员负责整个风险评估过程并进行风险评估计划与报告的编写。生产负责人组 员从生产过程、质量与设备角度识别评价风险质量部经理组 员负责风险评估审核,收集资料、数据,整理风险评估资料归档。车间主任组 员负责工艺各个生产过程进行的分析评估6、风险评估6.1风险评估过程: 项目质量风险管理提出风险识别风险评估风险控制风险交流和通报风险评估风险管理活动评价6.2风险评估(失败模式影响分析)6.2.1严重性、可能性、检测性的定性l 严重性(失败的结果) 极高:预示对质量造成严
4、重影响(产品不符合质量标准、没有可能的专家声明)高:预示对质量有显著影响(不符合质量标准、没有稳定性数据、可能的专家声明)中等:预示对质量有较小影响(没有满足质量标准、可得到稳定性数据)低:预示对产品质量没有/较小影响(质量在标准内)l 可能性经常的失败:预料经常发生重复的失败:预料以一个低频次发生偶尔的失败:预料不经常发生不太可能的失败:不太可能发生l 检测性一般不被检测到:很可能不被注意到的失败,因此未被检测到(没有技术上的解决,没有人工控制)可能不被检测到:可能被省略的失败(人工控制、现场检查)经常被检出:一般将被检出(人工控制、有统计控制的日常工作)总被检出:在任何情况下失败都能且将被
5、检出(监控、可用的技术解决方式)6.2.2严重性、可能性、检测性的定量将不同水平以数值区间区分开,并将不同水平等级数值化。严重性定量: 风险系数分数水平描述严重性(S)4极高直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品不能使用,直接影响GMP原则,危害人体健康的活动。3高直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或退回,未能符合一些GMP原则,可能引起检查或审计中产生偏差。2中尽管不存在对产品或数据的相关影响,但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象
6、产生较坏影响。1低尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响,但对产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响可能性定量:风险系数分数水平描述可能性(P)4极高极易发生,如:复杂手工操作中的人为失误。3高容易发生,如:手工操作中的人为失误。2中很少发生。1低发生可能性极低。检测性定量: 风险系数分数水平描述可检测性(D)4 极低不存在能够检测到错误的机制3低通过周期性手动控制可检测到错误或不存在能够检测到错误的机制2中通过应用于每批的常规手动控制或分析可检测到错误1高自动控制装置到位,监测错误(例:警报)或错误明显(例:错误导致不能继续进入下一阶段工艺)6.2.3风险评价R
7、PN(风险优先系数)计算,将各不同因素相乘:严重程度、可能性及可检测性,可获得风险系数(RPN = S*P*D)高风险水平:此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施,通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应首先集中于确认已采用控制措施且持续执行。RPN16或严重程度=4中等风险水平:此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施是规程或技术措施。16RPN 8低风险水平:此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施。RPN86.3安全性特征问题清单及可能危害分析,见下表:序号问题内容特征判定可能的危害1不按规定进入生产
8、区不按规定进入生产区,污染饮片给使用者带来危害2容器已清洁,是否在效期内容器污染,造成污染或混药事故产生杂质超标或混药事故3洁具污染洁具污染,污染饮片给使用者带来危害4领料复核领料没复核,称量不准计算不准,带来偏差5操作人员技术不熟练操作不到位,造成违规操作质量不合格6未培训或培训不到位想当然操作,造成违规操作质量不合格7无工艺规程无工艺规程,无法指导生产质量不可控8无SOP等或操作性差无SOP等或操作性差,无法指导生产质量不可控9岗位有无清场合格证,与本批产品不相符合的物料、文件产生污染质量不合格10净度不够挑选不够仔细,造成净度不符合要求;违反SOP,质量不合格11润制的时间不够或超长润制
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