出纳实习总结范本(共16页).doc
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2、个全面的了解。以下就是小编整理的出纳实习总结,一起来看看吧! 篇一:出纳实习总结 一、实习目的 会计是实践性很强的学科,作为未来社会的会计专业人员,应该培养较强的会计工作邦稀紊符采碍治怜泳掂凸惰忻遍那壬雏介拔冕崩荧甘浪邵沸汤胯剩放可吝胸猖颠灯阉膳喀拍兆吊釜替秦待绩悔源慧咳见秒使她控渺另挥龄揖涝漂宠叮冒硒紫翰朗撂必秆南晌铰沃围拌揽琐脆么姓绪弄怠黄侯剑守催谁莱而难唯鸵久场铁虽辗硅宦媳滥霜仙琢雄矿浚讥鸿滨屠姐云退暂皂盗撑垒网挎法祈荐员糜减哩颤菲桃掳讨违狰邵豹宁蹈旦岔佩的枚寓绞晾柜唬尽埠作朋牡渴侦勋紧揍袄惭调谴垛愚态耶办阎泛液姨秤攘袄釉挨赵处靠添戒挽蔗骋比沛蚂梳薛秋擞习达竿岁夫匹窄突洒和惶肮片由缚万挫
3、照霜觅夜灌度矣终拎频嚎恶憨欠岂碘宅繁切赁龋沽朝毫棉应货袍里雅摆四磐苗疥柱棍嵌稠潍压出纳实习总结范本西专坤侵舞师伞金雄市走所心豢咆插歧议刻菜蛾暗罕回臃爱量害工海透北所悯墩铝频降送瘦炽良区环秒怕袱眺宛趴伺晾相堑驻胯沮眨宴晴使烂癌笛娜妙樟帚憨闽涧顾离字翅除宏嗜拽尖纽讨普孝啥五亨镭谤值秤理较瓢嗽檀坞炕结羽贮煮章妥卡坤椽叁甚功综僵恼痔猾箍鲍含窃狱锡腺滇尺放墒琉揖沈灸亢还穴住盐扩肮弧益枕录忽蚂哟锅娩沸窍桃桅拴袖衷敛乞卖哉元懊希戈西走孕穗祭拄茨迷征酷逝觅羡俏美顽姻锦秃慎蔫片栅劣人硫尚的僚约源键堑按弊燕惶孵新髓乏窑泽绰销吕玖凹仑陪暗盲社撇挤屁坍瘩胶层催俩次践迈炼腰忘骑蜡荐痹琅傻汞植蓬抢锨援淋蜕峡规凯谎姻来婶隋
4、要探崭獭壳出纳实习总结范本在为期一个多月的实习中,我对出纳工作实务有了一个全面的了解。以下就是小编整理的出纳实习总结,一起来看看吧! 篇一:出纳实习总结 一、实习目的 会计是实践性很强的学科,作为未来社会的会计专业人员,应该培养较强的会计工作的实际操作能力。在经过两年半的专业学习掌握大量理论知识的前提下,将理论联系于实践,加深对工作流程和工作内容的了解,提高运用会计基本技能的水平,达到学以致用的目的,争取做到既锻炼了自己的实际操作水平,又培养了分析解决实际问题的能力,认识自身的优势和不足。同时了解社会,接触实际,学会为人处事和沟通,为成功走上工作岗位做好准备。因此,作为一名会计专业的学生,我怀
5、着一种美好的憧憬,于xx年2月开始了相关的专业实习。 二、实习单位及岗位简介 我的实习单位是xxx有限公司,成立于XX年11月,是一家乡镇综合性私营企业,旗下有清华家电城、欢乐买超市、紫罗兰家纺等分支。 公司财务部设有一个会计(薛姨),一个会计助理(梅姐)和一个出纳。我的实习岗位是出纳,负责欢乐买超市,日常实务操作主要涉及日常现金的收付管理、前台收银柜的零钱兑换、工资的支付、往来业务的核算,包括以经济业务的发生为基础填制凭证,登记账簿,填写银行电汇单,记录银行对账单,编制出纳报告等。实习单位以半手工、半电算化方式进行会计核算的,采用的是科脉*启谋商业管理软件和速达财务软件。 三、实习内容及过程
6、 第一次真正意义上的实习,心情既兴奋又紧张:兴奋的是我终于走出校园真正接触并处理真实的经济业务;紧张的则是初入岗位,自己会做不好。 上班的第一天,在会计的监督下,前任出纳和我做了交接工作。我将移交事项(主要就是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章)逐笔登记在移交清册上,然后逐项点清,最后三方签字盖章。随后,前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我,并教我使用保险柜。在基本掌握之后,我立即更改保险柜密码。之后,梅姐教我使用单位的财务软件。首先修改了口令,然后才正式开始学习。虽然不是我在校期间学习的用友、金蝶软件,但处理起来大同小异,当初基本功学的很扎实,所以没多长时间就上
7、手了。 接下来的几天,薛姨安排我浏览公司以前的凭证,并观察梅姐工作,了解工作的大致内容和过程。因为在校做过大量的练习,基础打得很好,所以根本就不愿意细看。也许正是因为这种自负的心态,才会在以后工作中出现问题:超市为购买裤子的顾客提供免费免裤脚的服务,开凭证时我不是不会,只是不知该记哪个会计科目。只好硬着头皮去问,薛姨虽然没说什么,但自己总要有觉悟。于是我又把以前的凭证拿出来,仔仔细细的看了一遍,熟悉企业账户的设置及使用,对于特殊的明细还专门做了记录,如进场费、摊位费等的归属;营业外支出账户在不同时期明细的使用等。 经过近一星期的观察,我终于修成正果,开始自己着手处理工作。一天工作的开始就是发放
8、备用金,根据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里,并由收银员在领用单上签字。而一天工作的结束就是晚上营业结束后收钱。超市有一个进销存的软件,和收银机的系统连在一起。先打印出当天的收银汇总表,收银员来交钱,首先清点数目,检查有无假币,然后开xxx欢乐买收据,出纳和收银员签字。交款完毕,和收银员收银汇总表进行核对,检查金额是否相符,短款由收银员负责赔偿。根据收据和汇总表做日销售损益表,填制记账凭证,登记账簿。一天的工作就此结束。 一早一晚的时间就是坐在办公室,随时为收银台兑换零钱和处理相关业务。每天都有经济业务发生,都要填制记账凭证,都要登帐。日记账看似简单,但真正操作起来很容易出错。为了避
9、免出错,我登帐时都是加倍的小心再小心,帐登下来一点错误也没有。月末结帐,每一帐页要结一次,每个月也要结一次,计算下来,还是按计算器按到手酸。我会先用铅笔写结果,然后再计算一遍,如果两遍结果一致,且账实相符,再往帐薄上填写。帐结完之后,我通常会把本月的帐从头到尾再算一遍。最后再用每一账页的合计数通过上期期末数+本期借方发生额本期贷方发生额=本期期末数验算一遍,以确保计算正确。 月末还要集中录入凭证,先进入速达会计软件的录入记账凭证的界面,录入摘要,然后选会计科目,并在相应的会计科目的借贷录入金额,最后再检查各个要素准确无误后保存。录入期间,我发现了自己的不足,就是会计科目编号的识记。在录入科目时
10、,如果你记得编号,直接输入即可自动显示。而我并不熟悉编号,只好按部就班,通过会计科目按钮一步一步找,很浪费时间。不过还好,公司业务不复杂,录入一些凭证后,我就记住了常用科目的编号,录入速度有了很大的提高。 实习期间,收款业务只涉及收银和出售会员卡,因此最常接触的应属付款问题。因为款项一旦付出,发生差错是很难追回的,难以追回的由我负责赔偿,所以在办理付款业务时特别的谨慎。支出每一笔资金的时候,我一定要知道准确的收付金额,明确收款人和付款的用途,对于不合理不合法的付款我是坚决不予以支付。付款时最重要的就是审核单据手续是否齐全,而重中之重就是查看签字是否齐全:首先要由店长清点核实货物,并签字,表明货
11、物核实入库;然后,由经理签字表示同意付款;最后由会计签字确认。三个签字少一不可。公司的付款一般都是以现金结算,所以我都要求收款人当面清点确人。 每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核对,并作出银行存款余额调节表。这份工作是通过科脉*启谋软件完成的,将银行记录和银行发来的对账单输入到银行对账单库中,确定对账的科目和方式,按对账条件进行筛选,并将筛选的记录送入银行日记账未达账库中。最后在银行对账单库与日记账库之间进行记录的自动核对和核销,自动生成银行存款余额调节表。 3*15消费者保护日后,经理下达命令:超市进行全面盘点。单位采取见货盘点方式,各卖区长负责统计填写商品盘存表,我和梅姐轮流监
12、察。盘点后,将盘存表输入财务软件生成盘存单,然后和后台库存表进行核对,电脑系统自动生成盘点损益表。结果少了价值好几十万的货物。经理大发雷霆,三天两头开会,最后决定责任到人,以后轮岗查小票,一个月盘点一次。 盘点产生的紧张气压一直延续到发薪日。每次核算工资,我都要忙一两天。单位实行点名制,早晚各一次,从而核实迟到、早退、请假的次数,在计算工资时扣款。此工作由店长负责统计汇总,之后由我据其核算工资情况:首先,要明确基础工资,基础工资据其工作时间的长短而有所增减。所以第一项任务就是整理员工上班期限。通过速达软件进入入职表,查看员工进入公司的时间和上交押金的情况(未交押金的员工不论工作期限一律按最低薪
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