工程材料付款管理规定(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一项 材料成本中的财务管理材料日常管理事项一、工程部应将每天发出材料单据每星期五汇集送计划财务部。二、计划财务部根据工程部填制的领料单分单位、分品种建立材料明细账,并于每月29日与工程部核对材料的收、领、存情况。三、计划财务部每月29日会同工程部、预算部对库存材料进行一次盘点,3天内将盘点结果书面报告公司领导。四、预算部对工程部提出的材料采购事项,应根据库存材料数量和工程进度情况于每月25日制定下月度采购计划并编制采购预算,并对采购的数量、规格、型号、质量负责。计划财务部对不合理的材料采购计划提出意见,有权向公司领导提出中止和更改不合理的采购计划的建议,以避免公司损
2、失及过度占用资金。第二项 工程项目中的财务管理第一条 材料款支付管理一、计划财务部应对材料入库单进行审核,审核入库单是否有工程部验收人员和预算部采购员签字确认;审核入库单内容是否和票据、合同内容一致(包括材料数量、质量、价格、规格、型号、厂家等)。二、 计划财务部在审核材料采购资金使用申请单时,审核材料入库单、发票、合同是否相符并签名。在支付材料款时,一律按照材料款支付流程办理,在相关部门和公司领导签署同意付款意见后,才可支付,缺一环节,财务有权拒绝支付。三、甲供材料的采购,计划财务部应协助预算部做好与乙方的结算,并在结算前全部扣回甲供材料款。第二条 工程款支付一、工程款支付原则上采用银行转账
3、方式结算,确需使用现金方式支付的,应书面说明情况并经公司总经理批准后方可采用现金支付方式。二、在工程款支付时,存在以下情况之一的,计划财务部有权拒绝付款:1、无工程款资金使用申请单的,或在工程款资金使用申请单上缺相关部门和公司领导签署同意付款意见的;2、无工程进度表或工程预决算书的;3、工程进度和工程预决算金额明显不符的;4、未提供工程发票的;5、不符合合同规定付款条件的;6、其他不符合制度规定的;三、计划财务部每月28日应会同预算部和工程部核实每一个工程项目的进度,如核实至本月止累计付款超过本月工程进度,应在下笔工程进度款中扣除超付款。第三条 工程款日常管理事项一、计划财务部在支付工程款时原
4、则上应根据施工单位提供的正式的建安发票才可支付工程款。施工单位如未提供正式的建安发票,财务部门有权拒绝付款,如属特殊情况,经公司领导批准后,财务应扣除相关税金后才可支付。二、计划财务部应根据合同金额、工程进度款、预决算金额、已付金额、已收发票等内容分单位建立电子台账。三、计划财务部一律凭预算部和工程部、监理公司经理签字认可的签证单作为工程款结算的依据。四、具备结算条件的项目,由工程部和预算部负责实施。经公司验收合格的项目才可办理结算手续。对不符合结算手续的,财务有权拒付工程款。五、计划财务部根据预算部提供的工程扣款通知书进行编号管理并建立工程扣款台账,在每次支付工程款时,计划财务部应与预算部将
5、工程扣款金额核对一致,并负责扣回应扣款项。六、财务部门在支付工程尾款时,应会同工程部和预算部确定无质保金、无维修费、无代扣款,无工程扣款、和发票到齐等后才可支付。第三项 管理流程第一条 材料款的付款流程 预算部申请付款 计划财务部审核 分管副总审核 总经理审批 财务支付 计划财务部审核内容:采购申请单、入库单、发票及明细附件是否齐全,金额、数量、规格型号是否一致,是否按合同规定付款。第二条 工程款支付一、合同约定的按合同约定支付工程款。二、工程款的付款流程:工程部提出付款事项 预算部申请付款 计划财务部审核 分管领导审核 总经理审核 财务支付 计划财务部审核内容:工程进度报告书或结算书、发票、
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