华东师范大学2017报销细则(共19页).doc
《华东师范大学2017报销细则(共19页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《华东师范大学2017报销细则(共19页).doc(19页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上华东师范大学财务报销细则第一章总则第一条 为规范学校经费支出管理,提高资金使用效益,根据会计法、事业单位财务规则(财政部令第68号)、事业单位会计准则(财政部令第72号)、高等学校财务制度(财教2012488号)以及高等学校会计制度财会201330号等规定,结合我校实际情况,制定本细则。第二条 本办法适用于学校各项经费,包括部门基本运行经费、专项经费、科研经费以及自筹经费等。第三条 各项经费均须纳入学校预算管理,在学校批准的预算额度内开支。未列入学校年度预算的追加预算须按照华东师范大学预决算管理办法的规定进行申请,按规定程序审批后纳入预算。第四条 会计人员必须按照国家
2、统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理,并向相关负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。任何人员不得以任何方式授意、指使、强令会计人员放松报销标准,或伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料。第二章报销准备第五条各单位或个人办理报销前需准备以下材料:(一)网上预约报销单。需要清晰加盖实体部门公章、项目负责人签字。(二)证明经济业务发生的原始票据及所需其他材料。报销的票据应真实、合法、有效,印有“地方税务局监制”、“财政部监制”或“XX财政局监制”,并盖有相符的“发票专用章”或“收据专用章”。客户
3、栏应填写“华东师范大学”,并完整填写日期、摘要(内容)、金额(大小写相符)。票据上有指定使用范围的,须按指定使用范围报销。国外票据需注明用途、外币币种、兑换汇率和对应折算的人民币金额。任何单位或个人提供虚假票据报销,导致会计信息不真实的,依法追究提供虚假票据者的责任。第六条“财务一支笔”或项目负责人应认真履行经费支出审批职责并承担相应责任。第七条每一聘期初始,各单位均须根据单位党政领导聘任情况,出具“财务一支笔”或“财务一支笔”授权人(简称“财务一支笔”)相关信息并交财务处备案。第八条发生下列报销事项的,还应完成以下准备工作:(一)所有办公用品、印刷相关业务支出应按实列支,购买金额在500元及
4、500元以上的需附对方单位提供的明细清单。网上购置办公用品等,不论金额大小,全部需要提供机打的网购清单。外地用品购置,一般不予报销,如为出差需要,应与差旅费一同报销。(二)购买各类仪器设备和家具需先通过设备处办理申购手续,由设备处验收后再到财务处报销,报销的验收单上的经费号码与预约单上一致,且只能使用支票或转账的支付方式。单价50万以上的通用设备、100万以上的专用设备及进口设备购置,应提前报设备处纳入学校部门预算,报财政部审核备案后才能报销。(三)加工测试费、购买低值材料(如打印纸、硒鼓、U盘等电子产品消耗品及实验试剂、材料等)或设备维修,发票均需先至设备处盖章后报销,金额超过1000元须通
5、过银行转账,单张或累计发票金额超过3000元,需要附带协议;单张或累计发票金额超过10000元时,需要附带合同。(四)购买各类图书资料的,单册或单套单价人民币500元以上的需由图书馆验收后到财务处报销,单张或累计发票超过30000元的需附合同。单册或单套单价人民币500元以下的,报销须提供购书清单或详细书名,非书店购买须提供相符供货单位电脑小票,月结或年结的费用需附结算清单,网购书籍需附送货清单。(五)外地出差报销应选择业务大类中国内旅费业务/因公出国业务,并清晰加盖实体部门公章,由“财务一支笔”或项目负责人签字。外埠出差报销单上“负责人”一栏的签章与“出差人”一栏的签章不可为同一人,如“出差
6、人”为项目负责人本人,则“负责人”可由项目组其他成员或院系财务一支笔签章。研究生调研另须提供调研报告(研究生院网可下载)并加盖实体部门公章和“财务一支笔”或项目负责人签章。野外考察须在出差单上注明,附签收单并加盖实体部门公章和“财务一支笔”或项目负责人签章。(六)课题协作费、制作费、印刷费、测试费、加工费等内容的发票单张或累计金额超过3000元的需要协议,超过10000元的需要合同。若购买物品为设备,则10000元以上需要协议,30000元以上需要合同。协议及合同双方均需盖章签字,我方须由项目负责人签字/章。超过30000元合同由归口职能部门签定,且相关经费均需转账付款。(七)人员经费发放包括
7、教学酬金、科研酬金、评审费、讲座费、学生的劳务费、奖助金等,由项目负责人通过财务资源管理系统中的酬金申报系统进行填报。(八)基建、修缮等工程类支出报销,需要另附审计报告或由审计处负责人签字。社会车辆租车费用报销,一律需提供租车协议。版面费报销需附版面通知,如在国外杂志发表论文,需要附相关的付款凭证;出版费报销需提供出版合同,由归口职能部门审定,并通过银行转账支付。第九条报销支出应当与业务活动具有相关性,不得将无关支出在经费中列支。严禁虚构经济业务或通过非法手段取得的票据套取国家资金。娱乐、康体、烟酒、消费卡、礼品、充值类发票等支出不予报销。第三章 暂借款办理第十条暂借款办理实行“一事一借、按时
8、清理、按时结算”原则,实际支出应与借款用途相符。除设备购置外,一个项目仅可连续借款两次;前款未清,又无正当理由的,原则上不得再次借款。第十一条在网上办理暂借款事项的,借款人必须是学校在编在岗的教职工、研究生并提供工号、学号。本专科学生、临时工和外聘人员不得借款。借款人须填写一式三联借款单,各联编号须一致,第一联作为办理借款的记账依据,第二联和第三联作为经办人办理报账核销借款手续的依据。借款单上的要素须齐全,须明确填写借款单位、时间、用途、方式、金额(大小写相符),借款金额须与借款用途所需资金相符,由“财务一支笔”(或项目负责人)审批签字,加盖实体部门公章,并由借款人签名。第十二条暂借款审批如下
9、:(一)银行转账借款。10万元(含10万元)以下由柜面审核,10万元-20万元(含20万元)由科长审批,20万元-50万元(含50万元)由分管处长审批,50万元以上由分管处长审批后交处长审批。(二)转卡业务借款。5万元(含5万元)以下由柜面审核,5万元-10万元(含10万元)以上须由分管副处长审批,10万元以上由分管处长审批后交处长审批。(三)3万以上设备购置借款,需先拿借款单去设备处确认后方可来财务处办理。第十三条对签批手续不完善、没有经费保证以及尚有欠款的,财务人员不予受理。第十四条报账核销借款的期限:(一)除购置设备借款外,其他所有借款的核销,须在该事宜完成的三个月内,办理报账核销借款手
10、续。(二)设备借款的核销,须在各类手续完成后的三个月内,办理报账核销借款手续。(三)基建、修缮项目借款的核销,须在审计完成后的三个月内,办理报账核销借款手续。第四章 报销期限和支付方式第十五条为准确、及时反映学校当年的真实收支情况,当年各类费用需在当年及时报帐。第十六条单张或同一家单位发票金额累计超过1000元的,可以由财务处通过银行转账支付,也可使用银行卡或网银支付。如果使用银行卡或网银支付,则需要提供银联签购单或网银支付清单。如办理时未拿到发票,可以办理暂借款。第十七条可来柜台办理业务(各类补助:如抚恤金、困难补助等),现金超过5000元,或银行卡(POS机)超过10000元,需至少提前一
11、天向财务处预约,并在约定领款的当日领走;如有变化,需及时通知财务处;过期未领的须重新预约。第五章 相关费用报销第十八条差旅费是指学校在职人员、离退休人员、长期聘用人员以及学生等相关人员(以下简称出差人员)临时到常驻地以外地区公务出差所发生的国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。我校国内差旅费报销管理执行华东师范大学国内差旅费管理暂行办法(华师财201611号)。(一)城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。出差人员按规定等级乘坐交通工具,等级如下表:标准人员级别分类火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞 机其他交
12、通工具(不包括出租小汽车)一类1、院士及相当于院士人员;2、二级及以上管理人员;3、63周岁以上正高级专业技术人员火车软卧、一等软座、高铁/动车商务座一等舱头等舱公务舱凭据报销二类1、正高级和副高一级专业技术人员2、五级及以上管理人员火车软卧、一等软座、高铁/动车一等座二等舱经济舱凭据报销三类其余人员火车硬座、硬卧、二等软座、高铁/动车二等座三等舱经济舱凭据报销1、院士、二级及以上管理岗位人员出差,因工作需要,随行工作人员一人可乘坐同等级交通工具;2、对于乘坐夕发朝至的全列软席火车,乘坐普通软席时不受出差人员级别限制;3、同时在专业技术岗位和管理岗位两类岗位上任职的人员,可以按照“就高”原则选
13、择差旅费标准;4、未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理,对于乘坐高于规定等级的交通工具所发生的费用,按照实际购买票价和自身对应等级全价票“孰低”的原则报销;5、因健康或其他特殊事由,经相关单位负责人和学校主管财务校领导审批,可按照上一级别人员选择乘坐交通工具。(二)住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆、饭店、招待所等发生的房租费用。学校参照国家有关文件确定分地区、分人员级别住宿限额标准。对部分季节性热点城市实行住宿费旺季上浮标准,上浮期限和比例参照财政部相关规定执行。地区类别省份(直辖市、自治区)住宿费基准(元/天)一类人员二类人员三类人员A类北京、上海1100650500B类江苏
14、、浙江、福建、广东、河南、四川、云南900600500C类其余省份800500400旺季上浮6-9月西藏、青海、河北、内蒙上浮50%、广西上浮30%、辽宁、吉林、黑龙江、山东上浮20%;10-3月海南(不含三亚)上浮30%、三亚上浮50%;4-5月洛阳上浮50%住宿费发票应注明住宿天数、人数(或房间数)、单价等基本信息,以便判断住宿费是否符合标准。因宾馆客观条件限制无法在发票上体现住宿天数、人数(或房间数)、单价的,出差人应实事求是在发票票面予以注明并签字确认。(三)伙食补助费是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。出差人员伙食补助费包干使用,按自然天数包干发放。发放标准为每人每天10
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 华东师范大学 2017 报销 细则 19
限制150内