压力管道安装工程质量管理体系表格(共60页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上表WJ-1文 件 登 记 表 序号文件资料名称文件编号受控号编制部门发布日期实施日期发放部门收件人备注123456789101112专心-专注-专业表WJ-2文件发放登记表序号文件名称分发号领用部门领用人领用日期收回日期表WJ-3借阅文件登记表时间借阅人文件名称借阅形式份数/页数归还日期接收人借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印
2、电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝表JL-1 记录控制清单序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制: 日期: 批准: 日期:表JL-2 记录归档移交表序号记录名称记录编号移交数量移交人签字接收人签字日期备注备注:1、本记录适用于年终或工作项目阶段完成后的相关工作文件、记录的移交和归档过程。2、本记录由项目移交人填写,在文件记录接受部门保存。表GP-1管理评审记录表编号: NO:会议日期会议地点页次主 持记 录备注出 席 人 员 签 名姓 名部 门姓
3、名部 门会 议 记 录表GP-2管理评审报告编号: NO:评审时间年 月 日主持人郭总评审目的:参加人员:评审内容:1审核结果2用户反馈3. 管理及工程施工合格率4. 纠正预防措施实施情况5以往管理评审决议及措施的跟踪6TQM的变更需求7TQM改进的建议8质量方针、目标的适宜性TQM评审结论:形成决议或措施要求: (可附页)编制: 年 月 日审批: 年 月 日表GP-3整改措施报告编号:签发部门不合格类型管理评审中不合格用户投诉 内审不合格质检、测量不合格签发人日期不合格描述改进期限改进措施 签名:效果验证 签名:表RL-1培训需求计划序号部门拟培训时间拟培训内容拟培训方式备注表RL-2员工技
4、能培训记录表培训部门培训日期培训地点培训讲师部门主管部门经理培训内容:受训人员受训人员受训人员时间(时分-时分)姓名时间(时分-时分)姓名时间(时分-时分)姓名注:本表必须据实由本人签名,不许代签。表RL-3特种员工作业技能考核评定表 姓名性别年龄文化程度部门岗位入职时间部门主管评定培训情况、工作态度、工作效率 评定人:公司主管评定 培训情况、工作技能、工作态度等 评定人:综合评定依据岗位技能评定准则: 评定人:评定部门: 审批: 日期:表JC-1基础设施目录 序号设施名称单位数量购置时间表JC-2主要设备明细表 机械名称型号台数生产商购进时间表JC-3主要工器具明细表序号名称规格型号单位数量
5、备注123456789101112131415161718192021222324252627282930表JC-4设备维修通知单使用部门: 年 月 日设备名称规格型号设备编号设备类别修理类别设备位置设备存在的主要问题:编制: 审核: 批准:设备维修通知单使用部门: 年 月 日设备名称规格型号设备编号设备类别修理类别设备位置设备存在的主要问题:编制: 审核: 批准:表YJ-1合同评审会签表工程名称签订日期建设单位合同编号合同要求各部门会签评审结论审批人意见表YJ-2合同更改通知单 NO:合 同 号更改实施日期提出更改单位更改原因工程项目未更改前内容更改处数更改后内容提出更改人签 名同时更改资料
6、制 表审 核批 准日 期日 期日 期表CG-1采购产品验证报告编号: 序号:物料名称生产单位型号规格检验依据检验方式抽样数量序号检测项目标准要求检测结果判定结论: 检验员: 批准: 日期:表CG-2合格供方考核表供应商:评分时间:自 年 月 日至 年 月 日项 目考 核 内 容考核部门配分评 分 标 准得分考核部门签章交货能力1、交货准时采购部15(1-出现问题次数)302、数量突然增加时,能按生产计划表协调进度15总交货批数品管能力1、过程无异常审核部30每出现一次(以纠正/预防措施联络单为准)扣1分2、批次合格率99%3、交货产品无混装10每低1%扣1分4、数量不短缺10出现1次扣1分服务
7、能力1、三天之内回复,10出现1次扣1分2、纠正与预防措施位,质量问题不重复出现。10每延误一次扣5分合计采购部100备注核定评分表GC-1施工过程控制计划表工程名称: 日期:序号分部分项工程名称施工部门工程部 月 月 月 月 月上下上下上下上下上下1234567891011121314151617181920表GC-2施工过程检查记录工程名称: 工程编码: 日期:序号施工环节首检记录巡检记录1巡检记录2末检记录判定1234567891011121314151617181920检查结论 合格:OK 不合格:NO 整改:审批检查人制表表GC-3工程质量检查表工程名称建设单位施工单位监理单位检查部
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