项目概算、结算评审管理办法(共35页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上项目概算、结算评审管理办法第一章 总则第一条 为规范援建工程项目概算、结算评审工作,提高评审效率,确保评审质量,结合援建项目实际,制定本办法。第二条 工程建设项目适用本办法。第二章 评审准备阶段第三条 援建项目初步设计稳定后,由代建单位将概算资料报送前线工作组。援建项目竣工验收后,由代建单位将经监理单位审查的结算资料报送前线工作组。前线工作组指定专人与代建单位联系,了解项目的基本情况,提出工程项目评审资料的送审要求。第四条 送审资料由前线工作组统一接收。代建单位按要求汇总送审项目概算(结算)的完整资料(详见送审资料要求),并列好详细清单(附件二,一式三份,代建单位、前
2、线工作组、咨询公司各一份),交接双方逐项核对并签字确认。前线工作组对送审项目的送审时间、送审金额、项目性质等基本情况进行登记,便于项目评审过程的跟踪检查。第五条 由前线工作组负责与委托的造价咨询公司联系,针对每个项目,单独签订造价咨询合同。待审项目资料移交造价咨询公司后,造价咨询公司承担具体评审工作,前线工作组对评审工作提出具体要求,执行本办法。第六条 对送审漏报或需要完善的资料,由咨询公司签发正式文函及需补充资料清单(附件十六、十七),经工前线工作组核实同意后,再由代建单位按送审资料要求列好详细清单,上述资料须经编制单位、监理单位、代建单位共同盖章确认,并经前线工作组转交咨询公司,完成补送或
3、完善资料。第七条 造价咨询公司根据项目需要组建评审项目部,在威州镇设立办公地点,任命项目经理与技术负责人,保证足够的评审人员投入。对工作态度不积极、技术水平不能满足工作要求的项目经理、技术负责人,委托单位有权要求咨询公司更换人员;在与委托单位合作过程中未经委托单位同意,项目经理、技术负责人不得更换,否则每人次罚款5万元;具体项目负责人未完成评审项目前不得更换,否则每人次罚款2万元。评审过程接受委托方的监督与管理。第三章 评审阶段第八条 评审所需资料基本送齐后,评审人员应独立进行评审工作。评审方法应采用全面审查法,不可采用重点抽查法。评审人员在评审过程中,应按要求填写评审工作记录表(附件三)。第
4、九条 工程概算的评审工程概算评审的工作内容主要包括送审项目的工程量计算、概算指标、定额套用、各类费用的计取等方面的审查。参照建设项目设计概算编审规程(中国建设工程造价管理协会标准,CECA/GC 2-2007)执行。第十条 工程结算的评审对送审项目进行结算评审时,应严格按照施工合同及政府有关部门的法律、法规、文件规定,参照建设项目工程结算编审规程(中国建设工程造价管理协会标准,CECA/GC 3-2007)执行。为提高结算评审的效率,咨询公司应提前掌握项目施工过程中所发生的变更、现场签证等实际情况,参与设计变更经济分析并提出审查意见。第十一条 评审过程中形成的资料,包括:对数备忘录、工程量计算
5、书、会议纪要、争议问题处理记录等,必须编写充分、完整、有效的书面文字资料,作为评审的依据。工程量计算书要求使用EXCEL软件编制,造价计算采用宏业-斯维尔清单计价软件编制。争议问题处理要公开化,并有资料记录处理过程,评审人员不得自作主张,私下处理。第十二条 评审人员在完成了送审资料的审核工作后,应独立完成工程( )算评审书(初稿)(封面格式见附件四),将评审初稿及初审中发现的问题综合整理并将送审结果与初审结果的差异进行说明,要求说明原因并对差异进行数据量化,填写工程项目初审结果情况表(附件五),以书面形式送咨询公司项目评审部有关人员复核、项目经理审查同意后,向前线工作组汇报初步评审情况,经前线
6、工作组同意后,工程( )算评审书(初稿)由咨询公司发送审单位,同时由评审人员与送审单位确定初稿对数时间。对数应在咨询公司办公地点进行,不得在施工单位处或其他地点进行。咨询工程( )算评审书(初稿)、工程项目初审结果情况表一式二份,一份存复核人员处,待评审完成后该资料与项目一并归档,另一份交前线工作组备案。第十三条 送审资料基本完备的项目,咨询公司提交评审初稿及初步审核意见书的时限规定如下:(一) 概算评审1.送审造价小于1000万元的,10个工作日内;2.送审造价在1000万元5000万元的,15个工作日内;3.送审造价大于5000万元的,20个工作日内;(二)结算评审1.送审造价小于1000
7、万元的,15个工作日内;2.送审造价在1000万元5000万元之间的,20个工作日内;3. 送审造价在5000万元10000万元之间的,25个工作日内;4送审造价大于10000万元的,30个工作日内;第十四条 独立完成初稿并经咨询公司发给送审单位后,评审人员应根据评审项目实际情况,向咨询公司评审项目部提出进行现场勘察的要求。第十五条 评审人员进行现场勘察前,应就需要现场了解的工程内容、需要解决的问题等勘察事项知会项目经理,并通知送审单位,在送审单位组织下进行现场勘察。第十六条 现场勘察应按有关规定进行,一般情况下由项目经理安排人员一起参加,不能自行独往。评审人员应将现场勘察与送审资料有异的结果
8、、核对情况等在工程项目评审对数备忘录(附件六)中记录。第十七条 在对数过程中无法与施工单位达成一致意见时,评审人员应及时将问题的要点和双方意见分歧的情况等综合整理,向项目经理汇报。项目经理在接到报告后,可组织有关人员研究解决,重要问题提交前线工作组解决。必要时,由前线工作组与送审单位协商后在以下方式中选择解决办法: 1召开有关单位的联合会议,包括前线工作组、代建单位、设计单位、监理单位、施工单位等,对评审人员提出的问题和建议进行协商,由评审项目部整理并经各方会签确认的会议纪要作为评审依据; 2由评审项目部将遗留问题及解决建议进行系统综合整理后按职责范围书面发函给参与实施的有关单位,由有关单位书
9、面进行情况说明,作为评审参考资料;3由评审项目部将遗留问题进行系统综合整理后提交给有关主管部门协调解决;4涉及到定额理解与应用方面的问题由送审单位、咨询公司、代建单位、前线工作组共同咨询造价管理部门,以造价管理部门的书面复函或各方签名的书面记录作为评审依据;5涉及到法律法规方面的问题咨询相应的有关部门。第十八条 在上述工作程序完成后,由评审人员填写工程项目评审会签表(附件七),对评审结果与初审结果的差异进行说明,包括调整原因和造价增减情况,随同该项目的有关资料送项目评审部复核,经项目经理审查,最后报造价咨询公司审批。第十九条 复核时应将每次发现的问题在工程项目评审会签表上进行反映,评审人员根据
10、复核提出的问题进行修改调整,并重新填写工程项目评审会签表进行会签,重新填写的工程项目评审会签表应写明复核人员提出问题的处理情况,评审人员在最后一次会签时,应将前面所有加具复核人员意见的工程项目评审会签表附上。第二十条 咨询公司完成审批程序后,应将评审详细情况向前线工作组汇报,经前线工作组同意后,评审人员填写评审结果确认表(附件八),送有关单位盖章确认。评审结果确认表首先由编制单位(设计单位、施工单位)盖章,其次是造价咨询公司盖章,前线工作组经呈批程序审批后盖章,报送威州镇政府盖章确认。第二十一条 评审结果由各方确认后,造价咨询公司应根据工程项目的评审情况和评审结果,按统一的格式如实、客观地编写
11、评审报告,评审报告经前线工作组审核后,与评审结果确认表和工程()算评审书一同送委托单位,报送广州市财政局审批。第二十二条 评审报告完成后,咨询公司应根据项目特征及评审结果计算、分析形成相应的技术、经济指标。评审人员应在评审报告校稿完成之日起15个工作日内,按评审资料归档规定要求,将评审资料整理、分类、汇总,填写资料归档移交清单(附件九),同时将该评审项目所有电子文档刻录成光盘,连同全部资料移交委托单位归档。第四章 监督 第二十三条 监督工作的目的是进一步规范评审工作,形成有效的监督管理机制。监督工作由前线工作组根据项目情况安排有关人员,在评审过程中不定期的抽查,也可在评审工作完成后实行,咨询公
12、司必须配合此项工作。第二十四条 监督可根据工程项目的具体情况采取重点抽查和全面审查相结合的方法,包含以下方面:(一)检查评审程序和方法是否符合本管理办法的规定。(二)检查评审过程形成的资料是否符合有关规定,归档资料是否齐全,主要内容有:是否有独立完成评审的初稿;初稿是否有送审结果与初审结果的差异说明;是否有最终评审结果与初审结果的差异说明;是否有评审工作记录;是否有对数备忘录;是否有工程量计算底稿;是否有合同外新增项目单价分析表等。(三)执行建设法规和合同履行情况的审核。(四)工程量计算的审核。(五)工程计费费率、人工单价和材料价格的审核。(六)定额套用、工程单价的审核。(七)一般问题和重大问
13、题的处理原则。(八)其他。第二十五条 监督实施过程中,对具体事项双方如有不同意见,由前线工作组有关人员研究,形成集体意见,以专题会议纪要形式记录备案。第二十六条 监督过程发现咨询公司有违反本管理办法的规定,不按程序评审、不符合评审时间要求、记录资料不完整等每项次罚款一万元。对分项工程抽查结果与原评审结果偏差超过3%的,则扣除该分项工程计收的造价咨询费用;分项工程抽查累计偏差超过原评审结果3%的,则扣除该项目全部造价咨询费用。偏差计算采用绝对值相加,防止正负偏差相互抵消。第二十七条 咨询公司必须自觉遵守党纪政纪,严格遵守政策规定和国家法律,廉洁评审,高效评审。对评审过程中出现的违法、违纪行为,责
14、任方承担法律责任;委托方可扣除该公司相关项目的造价咨询费用,解除合同,另行委托评审。本办法由颁布之日起执行。 200 年12月日附件:1评审操作流程图2.资料交接清单3评审工作记录表4工程( )算评审书5. 工程项目初审结果情况表6. 工程项目评审对数备忘录7. 工程项目评审会签表8. 评审结果确认表9. 资料归档移交清单10. 工程项目稽查情况表11评审说明12评审报告(范本)13.初审意见通知书14会议签到表15工程项目评审工作会议记录表16关于工程项目评审需补充资料的函17工程项目评审需补充资料清单18各类表格的填写要求及注意事项附件一概算、结算评审工作流程图 业务委托书 咨询公司1、
15、接受任务,内部任务安排;2、 接审移交资料;3、 整理、熟悉送审资料,提出补充资料要求;4、 评审初稿;送审单位5、 实施评审、踏勘现场; 6、 对数、调整初稿; 反馈意见7、 复核、会签、确认;8、 草拟评审报告;9、整理资料,正式出具报告; 10、计算分析经济、技术指标,移交全部评审资料。前线工作组 正式评审报告市财政局资料整理归档专心-专注-专业附件二资料交接清单项目名称: 委托号:前线工作组联系人电话代建单位联系人电话监理单位联系人电话施工单位联系人电话接收资料情况序号资料名称单位数量备注12345678910接收单位:经办人:日期:移交单位:经办人:日期:附件三评审工作记录表项目名称
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- 项目 概算 结算 评审 管理办法 35
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