不合格品重工管理办法(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 文件申請及意見審核表 制(修)訂 品保部 提案者 送審日期 2016年6月4日 部 門 會 審 單 位 文件編號 文件頁數 4頁 P-QI-2 總經理室 o其他 o管理部 o設計課 文件名稱 不合格品重工管理辦法 品管課 o資材課 製 新訂 o修訂 o廢止 o其他 射出課 裝配課 修 印刷課 o生管課 廢 o生技課 o模具課 原 o評價組 o關務組 因 o訂單組 o採購組 重 點 說 明 部 門 意 見 會審簽名 選擇 單 位 主 管 分 總管設品資射裝印生生模採評關訂 發 經理計管材出配刷管技具購價務單單 理課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 組 組 組 組
2、位 室 表單編號: F-DC1-1-2.3 規格: A4 保存期限: 二年 不合格品重工管理辦法 文件編號 P-QI-2 頁次 頁封 面 1/4 數 制(修)訂: 2016年 6 月4 日 版 次 1.0 版別 修訂日期 制訂者 頁 數 修 訂 內 容 頁 版次 次 1.0 1.0 16/6/4 新訂 全 餘頁 1.0 副A B C D E F G H I J K L M N O 本 本 核 發 副 部 總管設品資射裝印生生模採評關訂 淮 本 經理計管材出配刷管技具購價務單 年 月 日 行 編 理課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 組 組 組 組 號 門 室 審 記 核 簽 錄 制 收 訂
3、 日 期 文件編號 P-QI-2 不合格品重工管理辦 頁次頁 2/4 法 數 本 文 版 次 1.0 壹、目的 為有效管制不合格品重工的品質,使重工有一標準的方法,特建立本管理辦法。 貳、範圍 各單位重工皆適用 參、權責 一、品保部: 1.負責招開相關部門對不合格品進行異常原因分析 2.會同業務部與客戶確認重工品的限度樣品給生產單位 進行重工作業. 3.重工過程中產品及重工後產品進行監督檢驗(IPQC FQC OQC QE ) 二、生產單位: 1.協同相關部門對不合格品進行異常原因分析 2.依重工作業指導書(SOP)及重工品的限度樣品進行重工作 業生產 三、研發部: 協同相關部門對不合格品進行
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- 合格品 重工 管理办法
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