借款、报销管理制度05改(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上借款、报销管理制度修改日期:日期/版本批 准(受控标识)初次发行:2009年03月01日版本:1.0第一次修订:审 核第二次修订:第三次修订:编 写第四次修订: 1、目的为加强公司财务管理,完善公司财务制度,合理使用资金,提高办公效率,根据公司有关规章制度和实际情况,制定本办法。2、借款:借款指公司各部门为经营或管理需要,需垫支或对外支付的,尚无正规发票的款项,分为现金借款和票据借款。2.1现金借款2.1.1差旅费用借支:销售人员外出前,借支差旅费必须亲笔填写借款单以及出差申请表,注明前往地点、时间、事由等由直接主管领导签字,后勤副总经理审核后交由总经理审批,然后到财
2、务部办理借款,每期差旅费借款最高不超过1000元;前次借支费用在出差人员返回公司三天后未报销者,不得再次借款。销售人员出差在外期间续借差旅费,必须提前一天时间,委托代理人填写借款单按照规定审批程序办理借款手续后到财务部办理汇款借款。2.1.2工程费用借支:工程人员外出安装或售后需要借款时,必须亲笔填写工程费用借款单,注明前往地点、交通情况等由直接主管领导签字,后勤副总经理审核后交由总经理审批,然后到财务部办理借款;前次借支费用在工程人员返回公司三天后未报销者,不得再次借款。工程费用借款以合同的传到库房备货时开始进行工程借款。2.1.3其他费用借支:借款人应提前半天填写借款单,详细写明借款事由及
3、金额,报后勤副总经理审核,交总经理审批后到财务部办理借款。2.2票据借款票据是指支票、汇票、电汇等银行票据,除必须支付现金的款项外,公司的对外支付,原则上均应以银行票据支付。票据借款单应详细写明借款事由及金额,借款单需报直接主管领导签字,后勤副总经理审核后交由总经理审批,然后到财务部办理借款。借款人填制借款单及附表直接主管领导签字财务部后勤副总经理审核总经理签批借款审批流程图2.3副总经理借款应填写借款单,详细写明借款事由及金额,报总经理审批后到财务部办理借款。2.4现金借款应严格按现金使用范围借支。3、费用报销3.1销售人员差旅费报销3.1.1销售人员出差回公司后,将出差发生的差旅费用等各项
4、费用的有效票据在费用报销单上填写清楚,粘贴完整,并附上出差报告,由直接主管领导初审,然后是财务部会计就原始单据的准确性审核签字,交由后勤副总经理审核,然后报总经理审批送财务部核销。3.1.2销售人员的住宿费、伙食补助费用实行“总额包干、超支不补”的办法,出差超支费用,财务部不予报销。3.1.3差旅费报销标准:3.1.3.1为鼓励销售人员全力开拓业务 ,公司为出差销售人员提供食宿补贴,特制定以下差旅费报销标准 。3.1.3.2市内出差:包括渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区范围出差,出差期间无食宿补贴。3.1.3.3出差在本市九区以外,且当日不能返回必须
5、在外住宿者,出差住宿期间,按以下标准报销食宿补贴。职别/人次食宿补贴副总经理65元/天/人部门主管/经理55元/天/人其他人员45 元/天/人3人(不论职别)85元/天/3人2人(不论职别)65元/天/2人3.1.3.4出差期间,如对方单位免费提供住宿或就餐时,则不得报销食宿补贴。3.1.3.5重庆市以外的地、级、市出差,参照重庆市出差标准执行。3.1.3.6外出会议、学习、培训出差,由组织单位或公司统一安排住宿的,不实行包干制,住宿费按职别实报实销,其他补贴照标准执行;若已交纳会务费的,则免报伙食费补贴。3.2工程人员差旅费报销3.2.1工程人员将安装或售后所发生的各项费用的有效票据在费用报
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