办事处报销管理制度(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上东莞市天宇服饰有限公司报销管理制度(办事处)文件编号: 财-CW001-4 文件版本: A/1 编制部门: 财务中心 核发日期: 页 数:共4页 批 准审 核拟 订一、目的:为了有效地控制费用,明确报销流程、范围和标准,明确审批权限和责任,特制定本制度.二、范围:天宇公司所属办事处及分公司(以下简称办事处)、自营店所有支付业务.三、报销审批流程:经理级审批主管初审报销人填写费用报销单总公司总经理审批总公司销售会计审核填制会计凭证、财务经理审核不合格退回总公司营销总监审核总公司营销经理(或总经理审核)经理级报销主管级报销员工级报销 四、差旅费报销规定4.1.差旅费:是指
2、因公出差发生的车船费(含长短途汽车票、公共汽车票、火车票、轮船票、飞机票及机场建设费、行李托运费等)、住宿费,不含与差旅无关的费用;4.2.出差审批权限:出差必需按相关审批权限批准,其批准手续作为报销附件,具体手续及批准权限如下表:4.2.1.员工出差填出差申请、由办事处经理审批签名;4.2.2.经理出差含5天内(含)的填放行条由办事处会计或文员审查签名;4.2.3.经理出差含5天以上的填出差申请,总公司营销总监审批,总经理批准。4.3.出差相关规定:4.3.1.报销原则:出差人费用按规定标准报销,超出部分自行承担; 4.3.2.计划行程:出差人要按批准的计划行程路线出差,途中改变计划的要请示
3、上一级负责人批准;4.3.3.出差申请:必须写明行程线路、交通工具费用、预计时间、预算出差金额等,出差申请单一联交公司报销(需办事处经理签名)。4.3.4.报销票据要求:报销必须提供正式票据(发票),因特殊情况不能提供的需另写申请,部门最高职位审核,董事长审批。4.3.5.报销时限:出差人员出差结束后3个工作日内整理相关手续填报销单,否则,每延迟一天按报销总额1%标准扣减报销延期费;4.3.6.填写单据要求:报销时出差人员填写好“费用报销单”与“出差线路及费用分配表”,按路线列明费用清单,相关票据和出差申请单作附件按时间顺序整齐粘贴。4.3.7.凡弄虚作假、超报、多报、冒报者,一经查实将予以其
4、虚报金额2倍的处罚;4.4.各报销项目的要求:4.4.1.交通费:A交通费原则:按票据实报实销;B的士费:除经理级(含)以上紧急时可以报销乘座的士费用,经理级以下的人员一律不报销的士费,;C注明:所有车票、的士票都要写明日期起止地点,否则不报销,4.4.2.外出住宿费:A住宿原则:实行定额分级管理,超出相应标准由个人承担;B无票据报销:如票据丢失等原因,报销时没有原始票据,需写申请经部门最高管理签名方可报标准的70%。(本市内和1天内出差,不报销住宿费);C合房住宿:如两人或以上同地点出差,属于同性别或夫妻关系的,须合房住宿,按合房中最高职别标准报销住宿费.D出差办事处:出差外省办事处原则上须
5、在办事处住宿,办事处无法提供住宿的方可外宿;E外出住宿标准:项目级别住宿费标准地级以上城市县级(含)及以下城镇连续住宿七天以上(含)经理180120100主管级(含)以下1208080 F:北京、上海、成都、广州、深圳五个城市住宿可以在住宿标准上上浮20%。附注:新店选址、开业、培训按以下报销费用。费用项目出差事由车费住宿费餐费工资新店选址客户承担客户承担客户承担公司承担开业协助客户承担客户承担客户承担公司承担督导协助培训客户承担客户承担客户承担公司承担 注: 1.新店开张送花蓝费用在货款中抵,如需亲自送的要写申请单(总监审批)2.在与客户发生业务时,要签订意向合同或正式合同,需客户承担的相关
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