招待费报销管理规定(共4页).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《招待费报销管理规定(共4页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《招待费报销管理规定(共4页).doc(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上关于规范业务(公关)招待费报销管理的有关规定集团总部各中心(部门)、各分支机构及子公司: 根据集团目前业务(公关)招待费日常管理总体运行状况,为查漏补缺,规范流程,统一标准,严明纪律,经总部研究,现就集团范围内业务(公关)招待费财务报销相关事宜作如下规定,请遵照执行。一、 集团所属各中心(部门)、各分支机构及子公司日常发生的业务(公关)招待费在办理报销手续时必须由经办人员如实按规定要求填写业务招待费报销申报明细表(见附件)。二、 经办人员在办理业务(公关)招待费报销时,必须提供招待事项承接单位出具的正规发票及费用流水清单。三、 财务管理部门接到经办人提交的相关凭证、表
2、单及票据后应按照规定程序和要求对其进行严格审核,确认无误后,报财务主管领导审核,执行总裁审批。四、 集团副总裁及其以上人员经手产生的业务招待(公关)费除经财务主管领导、执行总裁分别审核签字外,须由集团董事长或其授权委托人审核批准;各分支机构负责人、子公司总经理经手产生的业务招待(公关)费由同级财务管理部门按照相关制度审核后,报董事长或其授权委托人审批。五、 集团范围内各级各类人员未经批准不得擅自在下属组织机构报销或变相报销与业务(公关)招待费有关的各项费用,确实属于下属组织机构应该承担的相关费用,一律由经办人先行按规定审核、审批程序报销后,再由财务管理部门提出处理意见,经执行总裁、董事长或其授
3、权委托人审批后,由财务管理部门通知下属组织机构分摊该费用,未按规定办理,下属组织机构应坚决予以拒绝,否则,一经发现,将从严追究相关当事人行政、经济和法律责任。六、 业务(公关)招待费报销,原则上须在当月办理完毕,特殊情况可适当延至次月月初,超过时限,按自动放弃报销处理。七、 业务(公关)招待费报销审核时随附的业务招待费报销申报明细表须由财务管理部门在报销完成后单独装订保管,不得与其它会计凭证混淆一起。八、 对于集团(公司)按程序商定确认的固定性招待网点,可由行政、财务管理部门会同负责预先交押部分费用,发生招待业务时可指定专人负责签单(由集团授权确定),随后由财务人员办理结账手续。九、 本规定自
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 招待费 报销 管理 规定
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内