财务报销管理制度(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司名称福建松兴投资管理有限公司文件编号001版 本 号第1版文件名称财务报销管理制度页 码共6页为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销流程及费用标准,健全各项支出的审批及报销手续,提高财务管理水平,进一步规范公司财务行为,特制定本制度。第一条 公司报销日期统一定为每周二及每周五第二条 出差借款报销规定1、借款报销的审批权限:公司员工出差借款或报销-各部门经理审签-公司财务部门审核-总经理批准,方能借款或报销。2、员工出差审批权限2.1员工出差应填写“出差审批单”(见附表2),并按规定程序审批。2.2国内出差,普通员工三日内,由部门经理批准,三日以上一律由总经理
2、批准。2.3员工出差途中因病或工作需要应请示批准延时外不得因私事或借故延长出差时间,否则将不给予报销差旅费。3、员工出差差旅费用报销标准3.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。3.2出差地点区分为1类区,2类区两种,即一类区:特区、上海、北京、广州等;二类区:除一类区以外的地区。3.3出差餐费可实报实销:本着“必需、合理、节约、高效”的原则,尽量降低费用,节约开支,以达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。3.4员工因公出差车、船、机票及机场建设费、住宿费等需凭有效单据报销。3.5出差住宿费报销标准:(元/人/天)超标自付。职务一类区二类
3、区其他一般人员200150部门经理250200副总经理以上300250 3.6出差人员在出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务不予报销。第三条 市内交通费、通讯费用、汽车费用报销标准1、移动通讯费用凭有效发票在限额内报销,每月月底由公司财务人员按照上限标准做定额领用表(附每月移动通讯费用报销标准);2、汽车费用凭有效发票在限额内报销,每月月底由公司财务人员按照上限标准做定额领用表,公司每月对车辆采用统一代垫油款年底扣回的方式(附每月移动通讯费用报销标准);职务手机费汽车费用市内交通费内勤人员100售后人员200300业务人员3001500300部门经理副总经理以上4001500
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