财务报销管理办法(共6页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务报销管理办法LOGO发放编号:XXXX-ZD-HR-2018-000-A/0拟 制: 年 月 日审 核: 年 月 日批 准: 年 月 日2018年月日发布 2018年月日实施XXXXXXXXX有限公司财务报销管理办法1、 主题内容与适用范围1.1 本办法规定了本公司报销流程、审批权限及具体报销规定。1.2 本办法适用于本公司的各类报销。2、 职责2.1 公司领导按权限责任负责相关报销的签批。2.2 公司职能部门和生产单位负责人负责相关报销单据的审核。2.3 资产财务部依据相关法律法规和公司的有关规定完成各类财务报销和报销款项的支付工作。3、 报销流程3.1 报销人
2、员在工作流中正确填写并发送报销申请,同时提交对应的票据至财务部报销工作人员处审核。3.2 财务部将报销单和票据审核完毕后,按审批规定的权限及级别,至所属部门领导、公司主管领导或总经理处审批。3.3 财务部将批准后的个人费用报销金额在5个工作之内日向报销人发放现金或转入报销人的工资卡中。4、 报销审批规定4.1 XXX发生的费用支出由XXX签字批准。4.2 各职能部门和各生产单位发生的费用支出由XXX签字批准:报销金额4000元(含)以下的一级审批,由XXX签字。报销金额4000元(不含)以上的两级审批,由XXX签字后报XXXX签字。4.3 涉及职工薪酬方面的费用支出,需人力资源部负责人签字审核
3、后报公司领导审批并签字。4.4 各类财务报销需严格按报销审批规定执行,未经授权不得越权审批。公司主管领导因其他原因不能履行报销审批手续时,报销人应及时与公司主管领导联系,在取得公司主管领导同意后报总经理批准,并将授权书或相关信息在资产财务部备案。公司总经理因其他原因不能履行报销审批手续时,可授权其他副总经理审批,并将授权书在资产财务部备案。5、 具体报销规定5.1 从外部取得的票据应当是税务机关或财政机关认可的报销凭证,填开正确,“客户名称应填写公司全称。5.1.1 向销售方索取的增值税专用发票,必须填写所属公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号,否则不予报销。5.1.2 向销售方索
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