文宇报销及文会签审批(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上淮北文宇置业有限责任公司报销及办公室日常文档管理细则一、报销流程1、 经办人、证明人:在取得的正规发票上签字并说明事由,实报实销。2、 财务主管审核:确认是否实报实销,确认费用所属部门、科目,对发票及附件真伪性审核,对于假发票由报销人负责解决或自行承担,财务主管未检验真伪签字认可后则由财务主管承担相应责任。(财务审批过程中经办人需配合财务审批,对于报销填写不符合规范需重新填写,财务有权了解每一笔报销事项,经办人及证明人需配合解释,对于模糊不清及报销不符合实际的财务有权拒绝签字审批)3、 项目总经理:认可经办事项真实性。(各部门招待事宜需提前告知项目总经理,由项目总经理
2、安排办公室主任负责办理。项目总经理则经过总经理同意后方可执行。)4、 总经理:认可报销事项。总经理审批过程中对于业务事项进展情况不清楚的,经办人需向总经理汇报相关工作进展进度。5、 出纳会计:支付报销费用,并让报销人在报销封面签字,及时对报销费用登记。将报销单据整理后交由主办会计入账。备注: 1、领导交办的特定事项,票据上需有领导签字证明;2、业务招待用采购的烟、酒等应由办公室负责登记采购、领用及结存信息3、无法取得发票以其它单据形式支付的费用,应按正常费用报销流程进行审批;4、具体经办人员未能明确该笔资金支出是属于费用还是借款或发票未到时,先按借条方式办理;待支出性质明确后,报销清帐;5、对
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