银行会计结算制度执行情况报告(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上(一)会计结算业务操作规范执行情况1、财务管理方面本分行严格执行网点筹建费用预算控制管理程序、福建海峡银行财务管理系统财务核算操作手册等文件的相关要求,对筹建费用进行了认真、仔细的审查。对于超过分行费用列支权限的,按照规定上报总行,经总行计划财务部核实及有权人审批同意后列支。本分行按照总行财务支出预审与报销管理程序对报销的发票进行严格的审查,并严格执行财务开支报销审批流程。对于固定资产、低值易耗品购置实行“事前审批”制度;对于分行筹建期间差旅费的报销存在未执行出差审批制度的情况;对于预付款或借款,按照规定填写付款通知书或借款审批单并经有权人审批。对于营业费用的核算遵照
2、总行财务核算操作流程的规定,遵循“权责发生制”原则,严格费用待摊和预提管理,并根据费用科目核算范围对费用科目进行归集、序时列支。对于费用专用存款账户的管理,严格遵照总行费用专用存款账户管理程序执行。专用款项的拨付填写费用专用存款账户拨款审批单,并于月末对费用账户余额进行清零。2、金融统计方面本分行能严格执行中华人民共和国统计法、统计违法违纪行为处分规定和银行业监管统计管理暂行办法等制度,执行总行下发的监管统计报表报送规范、统计工作考核评比规范、信贷报表统计工作管理程序、新设机构财务和金融统计管理程序、金融统计数据共享管理程序、金融统计管理控制程序和非现场监管报表管理程序等文件的相关要求,制定了
3、温州分行金融统计管理暂行规定并及时报送报表。配备了专职统计人员,统计人员实行AB角制度,分别设置了经办、复核岗,从组织上保证制度的执行。3、资金管理方面根据总行人民币信贷资金管理程序,分行制定了温州分行信贷资金管理程序,提高资金使用效益。指定专人在每日上午9点之前通过综合业务系统进行每日头寸预测上报。预测头寸不足时,按规定进行资金拆借。首先以电话形式向总行预约,随后进入办公自动化系统内的行内资金管理下的拆借申请模块提出申请,经分行有权人审批后提交至总行。借款到期及时归还,不存在拆借资金违规挪用等情况。4、章证押管理方面本分行在章、证、押方面严格按照总行规定实行三分管,未存在交叉现象,保管人员在
4、变更时及时向总行报备。保管人员因有事临时进行交接时,按照规定填制银行汇票机具使用登记簿。日常柜员进行轮岗或临时有事办理交接时,填制交接登记簿。每月末本分行对柜员的重要空白凭证及抵质品进行全面盘点,保证账实相符,并于月初上报总行。5、单位账户管理本分行在开立单位银行结算账户时,严格按照规定对开户材料的真实性、完整性、合规性进行审查,对于非法定代表人来办理开户等手续的,要求客户提供法定代表人授权委托书,并进行联网核查,账户资料按规定整理保管。各类结算账户开立、变更、撤销的依据或证明文件符合人民币银行结算账户管理办法等相关规章制度规定,账户的使用严格按照三个有效工作日执行。不存在为身份不明的客户开立
5、账户的情况。6、印鉴管理方面企业在办理预留印鉴或更换印鉴手续时,非法定代表人来办理的,均要求客户提供法定代表人授权书;如预留的是非法定代表人私章的,应要求客户提供法定代表人授权书。在日常业务办理中,对单位账户的印鉴,本分行严格按照双人比对的要求进行印鉴的核对。在营业终了时,印鉴卡有按规定进行入库保管。7、授信业务结算管理方面对于抵质押品的保管,本分行严格按照规定执行。因发放贷款,需将抵质押品入库的,客户经理需填制重要凭证入库单,抵质押物由会计及客户经理共同封包入库保管;出库由客户经理要提交抵押物(凭证)出库凭证,并经过有权人员签字后,方可办理出库。每月末本分行组织一次对抵质押品的盘点,保证账实
6、相符。在发放贷款时,本分行严格审核贷款材料,根据贷款性质做相应的账务处理。对于贷款资金需要监控的账户,本分行根据客户经理的账户监控通知书在核心系统和网银系统对账户进行监控。当贷款的账户需要转出时,本分行都有经过客户经理签字后,才办理支付。8、个人结算业务管理方面本分行在开立个人结算账户时,严格按照规定对开户材料的真实性、完整性、合规性进行审核,并按规定对开户申请人的身份证进行复印留底并进行联网核查。在办理大额现金支取时,按照规定留存其身份证件并进行联网核查,在凭条后面填写身份证号。本分行的个人挂失手续完整、规范。在挂失时,严格执行可由本人或者代理人持身份证来办理,解挂时一定要由本人持身份证来办
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