质量安全岗位责任制度(共12页).doc
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10、在整个组织内促进质量意识的形成和提高。3)确保与产品有关的法律法规和国家及行业标准在企业内得到贯彻实施。4)确保产品质量符合要求,达到顾客满意。5)负责与产品质量有关事宜的对外联络。6)有权对各部门的质量工作进行审议和评估,同时有权领导所有部门针对质量问题采取任何改进措施。7)对产品质量结果具有否决权,其结论不受第三方制约。8)负责日常的生产、技术、质量、安全等工作。9)定期召开生产调度会、安全操作会,及时沟通信息。10)负责组织编制质量管理体系文件,并对其进行管理与控制。3、行政部经理1)负责企业人员的管理和调配工作,确保人员满足生产需要。2)负责组织与质量有关人员的培训、考核与发证工作。3
11、)负责全企业员工的业绩考核。4)负责企业的技术文件和质量记录的控制。5)在总经理领导下全面负责本企业的日常行政管理和人力资源管理工作,确保质量体系在本部门正常运行。6)负责监督技术文件管理员的工作,确保技术文件得到控制管理。7)负责员工的招聘、教育、培训等工作的归口管理。8)制定并实施“年度培训计划”,作好各种培训记录,建立员工个人培训档案。9)负责劳保用品的管理。4、技术文件管理员1)负责技术文件和资料的收发登记、作废处置、标识更改、归档管理等工作。2)负责组织对技术文件的使用情况检查和适用性评审。3)负责质量记录表格的印制、编号、登记和保存。5、品管部1)编制检验规程和对原材料、半成品、成
12、品进行检验、试验、验证。2)主持质量工作会议,分析质量趋势,组织协调处理重大质量问题。3)负责计量器具、检查设备、工装模具的检验、检定和校准的管理工作。4)负责组织处理不合格品的验证纠正、预防措施。5)确保检验、试验和计量设备的准确度、精度满足检验规程的要求。6、品管部经理1)加强质检人员责任心,强化质量意识,组织学习和贯彻生产过程质量管理的有关规定,确保生产的产品质量符合要求。2)按照质量管理和工艺要求编写工艺文件,对其质量负责。3)负责工艺监督,有权终止违反工艺的各种操作。4)按工艺方案进行技术分解,组织工艺验证、确定各工艺过程的参数正确有效。5)负责重大不合格品的评审。7、检验人员:1)
13、负责按照国家标准(订单标准)和检验规程进行原材料、成品、半成品的检验验证。2)在检验、试验过程中,认真做好检验、试验记录,保证其真实和可靠。3)对检验、实验设备按时送检4)发现重大质量问题,及时向有关质量负责人汇报。8、理化试验人员:1)负责按照国家标准和检验规程进行原材料、成品、半成品等的化学分析和物理实验。2)在试验过程中,认真做好检验、试验记录,保证其真实和可靠。3)负责计量器具等定期检验。9、生产部1)生产部均衡组织生产,确保订单的按期交付。2)负责过程质量控制,确保生产合格产品。3)负责生产现场的管理,确保安全文明生产。10、生产部经理1)负责本企业的生产运作,确保质量管理体系在本部
14、门的正常运行。2)负责制定生产计划,并组织协调生产车间按计划进行生产。3)编制生产作业指导书,并监督执行。4)负责生产过程的质量控制,确保各工序按规程操作和生产。5)负责车间生产环境的管理和安全文明生产。11、车间主任(工段长)1) 按计划组织生产并实施生产过程的质量控制。2)按检验规程要求,对生产过程有关的产品质量进行检验。3)负责文明生产和工艺纪律的落实,确保安全事故为“0”。4)负责设备设施的日常维护和保养。5)负责不合格品的处置和相应纠正预防措施的实施。12、车间巡检员1)负责按检验规程对采购物资、过程产品、成品和返修、返工产品的质量检验。2)负责对不合格品作出判定和作出标识。13、班
15、组长1)在车间主任(工段长)的领导下,组织好所在工序的生产,确保生产任务的按期完成。2)对产品质量进行监督检查,确保质量符合要求。3)负责对不合格品的处置和相应纠正预防措施的实施。4)确保生产现场环境整洁,文明生产。5)负责设备和设施的维护和保养6)做好交接班工作。14、生产工人1)严格按照工艺标准和操作规程等作业文件生产,对所制造的产品质量负责。2)正确使用和维护生产设备、模具和计量器具,按规定对生产设备进行日常的维护保养。3)认真填写原始记录,对提供数据的真实性和完整性负责。15、设备部负责生产设备的管理,确保生产设备满足生产要求并安全运行。16、设备经理1)建立设备台账,编制设备的维修计
16、划并实施维修。2)负责新进设备的安装、调试,并组织验收。3)培训和监督操作人员正确使用生产设备。4)负责设备档案的管理。17、采购部1)负责物资的采购,以满足生产需要。2)负责仓库管理,以对采购物资和生产过程物资进行有效的防护。18、采购部经理1)负责制定供方评价准则,并实施对供方的评价、选择和控制管理工作。2)负责采购计划的编制和实施采购。3)负责辅助材料的管理,确保生产所需的物资的安全防护。19、采购员1)严格按采购文件在合格供方名录内实施采购。2)负责对采购产品的质量进行统计分析,作为供方动态管理的依据。3)对采购物资造成的质量损失负责。20、仓库管理员1)负责原材料和成品的仓储管理,及
17、时记录物资出入帐,做到帐物卡相符。2)按产品的规格、型号、数量和生产日期进行挂牌标识,分类整齐定位堆码,保证物资的先入先出,防腐蚀、防损坏、防被盗,发现问题及时处理。二)原材料进厂查验制度为确保企业原材料、辅助材料进厂检验合格,特制定检验验收制度如下:1、查验验收对象原材料:生产中的配料。辅助材料:生产工艺中不构成产品的材料。2、原材料查验制度1)原材料属于企业的类物资,必须进行强检,原材料进厂后,由计量、化验室人员取样进行化学成份分析。2)化学成份分析依据标准中规定的方法。3)判定原则:经化学分析出来的数据结果,依据企业内控的原材料采购标准进行判定。4)企业计量、化验室人员在原材料取样进行化
18、学分析后,必须做好原始记录和开据分析报告单,在开据的化验报告单上做出判定结果:合格、不合格,并要求出据的数据准确无误,判定的结果准确无误。5)如发现外购原材料化验分析不合格时,如果不需要二次取样分析,将出据的化验单及时上报质量负责人,由质量负责人进行判定是否可以降级使用,如不能降级使用退回供方,如能降级使用,写出降级使用的处罚意见报供应部经理批准,再经总经理批准后,车间方可使用。3、辅助材料检验制度1)辅助材料属于企业的类物资,有些物资的项目必须强检,不能强检的,通过生产车间进行验证。辅助材料进厂后,由计量、化验室人员进行化学分析。2)化学成份分析依据:本企业制定的化学分析操作规程。3)判定原
19、则:经分析出来的数据结果依据企业内控的原材料采购标准进行判定。4)企业计量、化验室人员在辅料取样化学分析后,必须做好原始记录和开据分析报告单,在开据的化验分析报告单上,做出判定结果:合格、不合格,并要求开据的数据准确无误,判定的结果准备无误。5)如发现外购辅助材料化验分析不合格时,不需要二次取样分析,将开据的化验单及时上报质量负责人,由质量负责人进行判定是否可以降级使用,如能降级使用,写出降级使用的处罚意见报供应部经理批准,再经总经理批准后,车间方可使用。6)质检人员必须对所判定的半成品合格与不合格负全面责任,不能出现判断失误、漏检等情况。2)关键质量控制点的标识用“”在生产工艺流程图上标识关
20、键质量控制点,3)关键质量控制点的控制要求a、关键质量控制点应编制相应的工艺标准、作业指导书和检验规程,操作人员应严格执行各项工艺标准和规范,不得私自更改工艺文件。b、行政部组织与关键质量控制点相关人员进行培训,合格后方可上岗。c、设备管理员对关键质量控制点所用设备进行必要的维护和保养,任何人没有经过车间主任的允许不得私自拆卸设备。d、生产部对关键质量控制点适宜的工艺参数和产品特性进行检验和试验,检验员根据测量任务的要求,配置并使用适宜的检验和试验设备。5、关键质量控制点的操作控制1)关键质量控制点的仪器仪表,如温度表、压力表、计时器、电流表、电压表等,应进行定期检定或校准。2)关键质量控制点
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