西宫花园酒店房务部运营体系(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上成都温江西宫花园酒店(房务部运营体系) 一、酒店定位 1)酒店的定义及发展概况 酒店(HOTEL)一词来源于法语,当时的意思是贵族在乡间别墅招待贵客的地方。后又称为宾馆、旅馆、旅社、饭店、客栈等,其定义是指提供安全、舒适,令使用者得到短期的休息或睡眠的空间的商业机构。一般来说就是指能提供住宿和饮食的场所。酒店主要为游客提供住宿、餐饮、游戏、娱乐、购物、商务中心、宴会及会议等设施。酒店在我国有着上千年的历史,在古代人们把它叫做驿站,是非盈利性的单位,主要用于政府官员外出的居住和休息场所。后来随着商业的发展,旅行和贸易的兴起,外出的僧侣、官吏、文人墨客增多,对客栈的需求增
2、多,从而促进酒店业的发展。 2)西宫酒店定位:乡村旅游四星级酒店 商务度假型酒店 3)客户定位:会议、团队、游客 4)客房定位:公寓式套房 二、市场分析 1)西宫酒店客房概况:拥有84间客房,135各床位,房型以套房为主。房型主要有:标间12间,24个床位;豪华套房4个(单人套),4个床位;五人间10套,50个床位;三人间9套,27各床位;商务套房10个,共30各床位。 2)市场竞争分析 优势:西宫酒店属于一家乡村四星级的酒店,周边同等级的酒店相对较少。 位于国色天香旅游区,而且旅游区处于发展阶段,有的项目正在建设中。所以,酒店的发展潜力比较大。酒店建设以园林式为主,环境清幽,规模比较大(与周
3、边比较) 酒店客房主要以套房为主,人多居住比较划算,是全家出游会选择的地点。劣势:与一般酒店的区别:与一般酒店不同,大多酒店都以大床房及标间为主,套房较少。而本酒店则刚好相反,套房多,标间少,大床房几乎没有,接待散客的数量就会相对的减少。 酒店位于旅游区,附近周边经济商圈、高尚住宅区及其它周边固定消费客户群体较少。硬件设施配置不是特别好。如:没有电梯,进出只能走楼梯,行李、物品只能靠人工搬运。导致房价提不上去。 三、客房定价:根据酒店的一些内在和外在因素,特制订两种定价方案,以供参考:(见附表) 因为酒店重新装修,结合本店软硬件设施,综合评估各项因素后,形成如下定位条件:1) 市场有明显平季、
4、淡季、旺季之分,适合全年大波动平行定位如周末(重要的国家法定节假日执行价格临时调整);2) 根据装修标准及配置。但由于拥有较好的地理位置优势,位于国色天香旅游区。但在淡季的时候,周边经济商圈高尚住宅区及其它周边固定消费客户群体较少,所以价格体系定位应略低于市区同类酒店,以优惠价格拉动关系客户,进而形成潜在客户群体的联动消费;在旺季则可以提高价格,带动酒店业绩,增加收入。3) 在试营业阶段时,酒店服务体系处于磨合期,服务品质尚待提高,若对应的是偏高房价,由此造成的服务与价格的差异,必将导致初期顾客的认可度、满意度下降,这种开局不利的局面是必须要规避的,否则,将对未来的销售造成战略性的影响;因此,
5、以低价位进入市场是目前较为合理的选择。 房价定位方案: 1)试营业期间价格:房 型试营业期间酬宾体验价试营业期间(VIP)酬宾体验价A#五人套318B#三人套288D#商务套458豪 标188豪华单人套388D#套房普单138AB#套房普单、普标1282)正式开业后价格体系: 房 型挂牌价执行价协议价普通会员价金卡会员价团队价挂牌价的0.5折挂牌价的0.44折 执行价的0.9折执行价的0.88折挂牌价的0.43折挂牌价的0.39折执行价的0.8折A栋五人套798399358348319B栋三人套688348318308278D栋商务套998499449439399豪 标588299269259
6、239豪华单人套1288688618598558D栋套房豪单388198178168158A、B栋套房普单特价房:108A、B栋套房普单3)正式开业后,根据淡、平、旺季适当的调整价格,初步计划如下:房型 数量门市价前台卖价 官方网站 第三方网站 VIP会员价 公司协议价 旅行社散客代收代付(价)团队报价(5间10人)淡平旺淡平旺淡平旺95%淡95%平95%旺会员卡/淡会员卡/平会员卡/旺淡平旺淡平旺A栋五人套10 588 628 668 348 388 428 338 378 418 330 370 410 318 348 388 328 358 398 310 330 380 单团单议B栋三
7、人套9 488 528 568 288 328 368 278 318 358 270 310 350 248 288 328 258 298 338 230 280 320 D栋商务套10 798 898 998 398 458 588 388 450 578 380 458 570 358 438 548 368 448 558 350 430 530 单人套房4 688 788 888 388 428 468 378 418 458 370 410 450 348 388 438 358 398 458 330 380 430 标间12 338 368 398 208 238 258 1
8、98 228 248 190 220 240 168 198 218 178 208 228 160 190 210 特价房108 128 158 四、运营中部门营业额及成本预算1)营业计划:营业目标:A)依据 1、参照前期几年酒店的入住率幅度比来制定本次部门的营业目标 2、根据本部门目前人力资源成本及房间数和平均房价;B)目标:(毛利)平均每天的营业额=平均房价房间总数入住率=1608460%=8064元即每月营业额约为24万=1608450%=6720元即每月营业额约为=1388460%=6955元即每月营业额约为保守计划=1388445%30即每月营业额约为 =一年营业额 (低值易耗品)
9、此项是关系到直接成本%比的核心所在常规:纸巾是0.8%、六小件在1-3%,文化用品0.1-2%左右。水电气是营业额的3-7%(因为设施功能是否节能,灯光设备是否合理以及其它等等)销售方案: A)与事业单位签订协议:与各大旅行、旅游景点社签订合作协议与周边企事业单位签订协议与培训单位签订相关协议B)促销:在淡季可以进行适当的促销(如:特价房、钟点房等)C)提价:在旺季的时候,游客较多,客房一般都会出现供不应求的情况。这时,可以把价格适当提高,以增加收入。D)会员卡:对于经常来住宿的客人,可以通过发放会员卡,以促进回头率。E)媒体:可在报刊杂志上刊登酒店信息,增加酒店的知名度。 建立酒店网站。2)
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