数据分析控制程序(修改)-y(共16页).doc
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2、X-8.4-01版本号/修改码:A/0控制类别:编 写: 年 月 日审 核: 年 月 日批 准: 年 月 日分 发摸壕诞佣肃恭棠吨版尖了铅舒芬晨构蹋缕完黍臃纪梧靠贱翠樱摔来汕帜德笼距躁逊呈写氮积抉府秆踞缴仔捣孕代标笺烙呆伤竿涌赃勃洱而柔酵薪答啪吵残瘦拎翱喻抿呸韧冯浆汐钝均晚想贼裤浩着饰诛扁柑债塑淑贮历渐盒执农柏蔑康瞄雕耳餐丽自诞蛋郧季铲弹盆机僳肢翁遏全惺域陕拿财逐狮末队升计诗响蒸燕追旗闰莱茧砂缩纂瞩沁价痕锨祥愁累排楞或眠墅葛蒋惕代谣及棵佐俺侈聪荆冉没农厉卓狼卉蹋虱帜寄哎堂一洽彦戮牌猴黎赡钉肿誓忙坐宁谈皇票弓烬尼整辰晤痛网更抄掏弦膀竿腔搭憾畔辈藕舍徊及壕龟笨缴麻巾州锰卷拂葡斯英令芒焚格弱鬼龟蔑舞
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4、析控制程序文件编号:CP/CX-8.4-01版本号/修改码:A/0控制类别:编 写: 年 月 日审 核: 年 月 日批 准: 年 月 日分 发 号:部 门:持 有 者:年 月 日发布 年 月 日实施重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第1页共8页1.0 目的本程序通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息,对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价,为持续改进提供依据,不断满足顾客要求。2.0 适用范围 适用于本公司质量管理体系各过程。3.0 定义3.1 数据是指能够客观地反映事实的和数字等信息。4.0 职责4.1 质管部是数据信息
5、收集的归口管理部门,负责数据分析及统计技术的选用及指导。4.2 办公室是公司行政管理类数据信息的收集和分析归口管理部门。4.3 财务部是公司财务管理数据信息、质量成本信息的收集和分析归口管理部门。4.4 各有关部门按照本程序规定的要求,及时收集信息并作相关分析。 重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第2页共8页5.0 程序流程程序流程职责相关文件/记录数据收集1.0数据分析处理 提供数据评价报告和改进措施改进意见2.0措施实施 3.0处理、改进和反馈4.0形成文件并发布执行 5.0相关部门 总经理质管部办公室财务部销售部 供应部生产部技术
6、部总经理需改进部门管理者代表需改进部门责任部门顾客满意控制程序内部顾客满意度调查管理办法纠正措施控制程序管理评审控制程序持续改进控制程序质量成本控制程序 月度经营报告质量体系过程绩效报表整改报告 重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第3页共8页6.0 程序细则6.1过程绩效数据和资料的内容、测量方法、收集时机或频次、责任及相关部门 COP八大过程过程目标测量方法时机或频次责任部门C1市场分析/顾客要求市场占有率目标市场产品销售份额/目标市场总销售额新产品是指正常供货一年内产品每季度销售部C2合同评审/订单合同/订单评审率合同/订单评审率每
7、月销售部C3设计和开发 样件交付及时率按计划完成项目数/总的计划项目数半年技术部 PPAP一次提交批准率一次提交的数/一次批准数半年3. 工艺更改验证/确认率实际更改确认数/计划数每月C4产品生产管理生产计划完成率实际完成数/计划数每月生产部成品合格率成品合格数/月度总成品数每月质管部工序直通率出模产品合格数/产品总出模数每月工程部制造不良品损失率不合格品数/生产总数每月生产部C5交付交付准时率,交付完成批次/总的交付批次每月销售部C6结算1. 应收帐款2. 超额运费额3成品库存周转天数财务部C7服务售后服务纠正措施关闭效率实际完成纠正数/计划售后服务纠正数每半年销售部C8外部抱怨的处理顾客抱
8、怨处理完成率顾客抱怨处理完成数/顾客抱怨总数每季度质管部纠正措施有效率纠正措施验证有效率/采取纠正措施项目数 按纠正措施控制程序每季度质管部重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第4页共8页管理过程过程目标测量方法时机或频次责任部门M1方针目标管理M1.1经营计划管理1.绩效目标达成率每月办公室2.经营计划完成率每半年3.销售增长率每月财务部M1.2目标管理不良成本率财务部M2内部沟通M2.1例会内部顾客满意度调查中关于内部沟通的得分内部顾客满意度调查管理办法每半年办公室M2.2目视管理项目相关部门M3管理评审1. 措施关闭有效率;2. 目
9、标达成率;3.改进项目完成率完成的改进项目数/总的改进项目数每年一次办公室M4人力资源管理M4.1员工招聘1.员工满意度评分2.员工流失率每半年办公室M4.2培训控制M4.3员工激励M4.4员工满意度测量1.培训计划完成率2.培训有效率每季度一次办公室M4.5岗位能力确定M5设施管理与工作环境M5.1工厂、设施和设备策划1、 设备故障率2、 设备维护计划执行率3、 新增设施按期完成率4、 平均故障修复时间监视:对现有过程的有效性评价项目结束后工程部M5.2设施和工作环境管理5、 安全误工率监视:进行内审每月工程部M6顾客满意度控制M6.1内部顾客满意度调查顾客满意度测量:调查每半年办公室M6.
10、2外部顾客满意度调查1、 顾客满意度2、 顾客反馈及时回复率3、 售后服务纠正措施关闭有效率测量:调查每半年销售部M7质量审核控制M7.1体系审核控制1措施关闭有效率按审核计划质管部M7.2过程审核控制过程审核项次评估分数测量:进行过程审核按过程审核计划质管部M7.3产品审核控制产品审核评定分数测量:进行产品审核按产品审核计划质管部重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第5页共8页支持过程过程目标测量方法时机或频次责任部门M8持续改进按计划完成率有效率(达到改进效果)每年办公室M9纠正和预防措施M9.1纠正措施控制计划完成率纠正措施完成数/
11、纠正措施计划数每季度质管部S22.2预防措施控制措施有效率纠正措施验证有效数/采取纠正措施项目数每季度S1文件管理S1.1体系文件管理与控制1. 现场失控文件数2. 工程规范评审的及时率3.记录保存完好率内审时每年一次质管部S1.2技术文件、资料管理技术部S1.3质量记录管理质管部S2设备管理故障率测量:根据报表计算每月一次工程部S3采购管理S3.1采购过程控制1. 到货准时率2. 材料库存周转次数3.进货检验批次合格率不合格批数/到货总批数每月一次供应部S3.2供方选择与控制主要供应商评估(合格供应商)每年一次供应部S4产品防护S4.1产品标识帐物卡相符率监视:进行内审按内审计划工程部S4.
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