××化学股份有限公司内部审计制度.doc
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1、化学股份有限公司内部审计制度河南佰利联化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计工作降低决策风险提高企业经济效益保障企业经营活动的健康发展根据中华人民共和国审计法、中华人民共和国内部审计条例等有关法律及规章制度结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象, 指公司各部室、分公司、直属各办事处、全资或控股子公司及其直属分支机构(含控股子公司)以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况检查被审计对象会计账目及其相关资产监督被审计对象预决算执行和财务收支评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构
2、和人员 第四条 公司专设内部审计机构负责公司内部审计业务。 第五条 内部审计人员独立行使职权、不受其他部门或者个人的干涉。 第六条 内部审计人员依法履行职务受法律保护任何组织和个人不得打击报复内部审计人员。 第七条 内部审计人员办理审计事项应当忠于职守坚持原则客观公正实事求是廉洁奉公保守秘密。 第八条 内部审计人员不得滥用职权徇私舞弊玩忽职守泄露秘密。 第九条 内部审计人员办理审计事项与被审计对象或者审计事项有利害关系的应当回避。 第十条 内部审计人员专业技术职务资格的考评和聘任按照国家的有关规定执行。 第十一条内部审计机构履行职责所必需的经费应当列入公司财务预算予以充分保证。 第三章 内部审
3、计工作范畴和职责 第十二条 内部审计按工作内容划分为内控审计和专项审计两项根据不同情况分别制定对应审计计划。 第十三条 内部控制审计项目对被审计对象的以下内部控制制度执行情况实施监督评价: 1、货币资金内控审计; 2、物资管理内控审计; 3、采购内控审计; 4、生产内控审计; 5、销售内控审计; 6、研发内控审计; 7、财务管理内控审计; 8、质量管理内控审计 9、其他经营内控审计。 第十四条专项审计项目对被审计对象的下列事项进行审计: 1、公司财务审计 (1)流动资产审计; (2)长期资产审计; (3)费用成本审计; (4)销售、利润审计; (5)投资效益审计。 2、具备独立会计核算对象的经
4、营业绩审计、离任审计、科研项目审计; 3、基建、技改预决算审计; 4、其他审计事项。 第十五条 内部审计机构工作职责: 1、按照有关法律、法规及公司领导要求起草内部审计规章制度等; 2、制订年度和具体审计计划; 3、负责组织实施内部审计工作并向公司领导报告审计结果; 4、指导监督被审计对象建立健全内部控制制度;监督被审计对象业务流程执行情况; 5、负责审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论学习等; 6、协助中介机构、上级审计机关对公司的审计工作;协助公司监事会工作; 7、根据公司领导的要求办理其他审计事项。 第四章 内部审计权限 第十六条 内部审计机构主要权限: 1、根据内部审计工作的需要
5、有权要求被审计对象按时报送基本情况调查表、内控情况调查表、预决算报告、会计报表和其他有关文件、资料; 2、根据内部审计工作的需要有权检查被审计对象凭证、帐表检查资产检测软件查阅有关文件、资料; 3、根据内部审计工作的需要参加被审计对象的有关会议;对审计事项的有关问题向有关部门和个人进行调查并取得有关文件、资料等证明材料; 4、发现被审计对象内部控制制度不健全、内部控制工作薄弱时向其提出建立健全内部控制制度加强内部控制力度的意见和建议;根据专项经营审计结果提出改进管理、提高效益的建议;提出纠正、处理违反财经法规行为的意见; 5、对故意违反公司财经纪律的部门或个人有权向公司领导提出经济处罚的建议;
6、被审计对象在限期内无故拒不执行经济处罚决定的内部审计机构有权通知公司财务部直接执行; 6、对违规行为的责任主体内部审计机构有权向公司领导建议给予警告或通报批评情节严重的给予行政处分;对违反国家法规制度的行为建议相关部门移送司法机关依法追究刑事责任; 7、对正在进行的严重违反财经法规将会造成损失或浪费的行为有权做出临时制止决定制止无效时直接上报公司领导; 8、对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的情况经上报公司领导批准可以采取必要的临时措施并提出追究有关人员责任的建议; 9、对内部控制业务做出突出成绩的被审计对象向公司领导提出表扬和奖励的建议; 10、内部审计机构出具的审计报告作为公司考核体
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