全面预算表单.doc
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1、全面预算表单销售预算(表一) 单位:元 季 度 1 2 3 4 全年 预计销售量(件) 甲产品 800 1000 1200 1000 4000 乙产品 500 750 1000 750 3000 预计销售价格 甲产品 65 65 65 65 65 乙产品 75 75 75 75 75 销售收入 甲产品 52000 65000 78000 65000 260000 乙产品 37500 56250 75000 56250 225000 合 计 89500 121250 153000 121250 485000 预计现金收入计算表(表二) 单位:元 季 度 1 2 3 4 全年 期初应收帐款 310
2、00 31000 第1季度销售收入 53700 35800 89500 第2季度销售收入 72750 48500 121250 第3季度销售收入 91800 61200 153000 第4季度销售收入 72750 72750 现金收入合计 84700 108550 140300 133950 467500 生产预算(表三) 单位:件 季 度 1 2 3 4 全年 甲产品 预计销售量 800 1000 1200 1000 4000 加:预计期末存货 100 120 100 120 120 预计需要量 900 1120 1300 1120 4120 减:期初存货 80 100 120 100 80
3、 预计生产量 820 1020 1180 1020 4040 乙产品: 预计销售量 500 750 1000 750 3000 加:预计期末存货 75 100 75 75 75 预计需要量 575 850 1075 825 3075 减:期初存货 50 75 100 75 50 预计生产量 525 775 975 750 3025 直接材料采购预算(甲产品)(表四) 单位:千克 季 度 1 2 3 4 合 计 预计生产量(件) 820 1020 1180 1020 4040 材料单耗 P材料 3 3 3 3 3 S材料 2 2 2 2 2 预计生产需用量 P材料 2460 3060 3540
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