公司岗位职责和管理制度.doc
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1、公司岗位职责和管理制度公司岗位职责和管理制度 一、队长岗位职责 二、班长岗位职责 三、机手岗位职责 四、材料员岗位职责 五、会计岗位职责 六、出纳员岗位职责 七、班组安全生产制度 八、施工日志管理 九、施工现场安全生产管理制度 十、违规违纪处理办法 十一、备用金管理制度 十二、财务管理制度 十三、公司内部组织结构图 队长岗位职责 一、单台机组实行队长负责制。主持机组全面工作。 二、机组队长是公司派驻施工现场的第一管理者对所管机组的施工生产、安全、质量、进度、生产成本、人员配置、机组的日常生活管理全面负责。 三、组织完成公司下达的各种经济技术指标。 四、组织单个工程成本核算的核实和报表。 五、做
2、好与建设单位、监理方的协调配合工作。 六、定期召集或委托召集机组班子会明确各项工作职责考核机组人员履行职责状况。 七、对施工工程进行全面监督管理管理、调配外包单位、机械、人员之间关系。 八、及时做好各类工程施工资料、质量检查记录报表和台账并按要求上报。 九、对机组人员工作进行协调指导。 班长岗位职责 一、协助队长主管施工生产工作深入现场组织指挥落实工程进度解决施工中存在的问题。 二、组织安排生产计划落实材料、机械设备的供应确保工程施工顺利进行完成计划指标。 三、对机组生产计划、安全、文明施工负责确保施工安全无事故无返工浪费创造优质工程。 四、组织成品、半成品的保护工作做好工程最终检验前的检查整
3、改工作。 五、负责在施机械的使用、管理、维修、保养、调配、日检以及各项规章制度的落实情况如实完成各项指定性指标对所属现场(机械设备)实行全方位管理并根据在施情况合理调配机械及时落实上报有关部门检查指出的问题及时解决反馈认真填写各类内业资料。 机手岗位职责 1、 在队长领导下负责钻机的施工操作完成施工任务。 2、 熟悉本机性能、操作规程。操作机械时必须戴安全帽持证上岗服从安排完成指定任务。 3、 管理、用好、保养好机械坚持正确操作认真填写机械履历和原始资料做好钻机日常维护保养工作做到活完场清、机洁。 4、 钻研地质施工技术努力学习了解掌握各种地质条件的特点和钻进技术。 5、 了解掌握钻机整机结构
4、、原理、主要参数主要部件结构、原理、参数。出现问题时能够找准故障点提出解决方案。熟悉了解各种钻头钻具的使用方法和维护保养方法及周期爱护钻具努力降低施工成本。 6、 爱护钻机熟悉所操作机具的维护保养手册。 7、 施工中钻机出现机械问题要立即解决。出现危及钻机安全、人员安全、施工进度等可能的重大问题必须立即组织解决同时立即报班长和队长。 8、 严格准确的做好设备日志和施工日志做好交接班记录和交代工作。 9、 清楚准确的做好交接班记录。 10、 完成经理、队长交办的其它工作。 材料员岗位职责一、熟悉国家有关材料物资工作的政策、法令、法律及法规掌握各种材料的管理程序及管理知识。 二、负责监督和纠正施工
5、材料供、管、运、用过程中的违章现象和行为。 三、有权对违反管理规定、造成经济损失管理混乱的责任者进行规定数额的经济处罚。 四、负责定货进料的质量证明书产品合格证的索取、下发及管理工作;负责购销合同的传递及管理工作。 五、负责办理材料的入库、下发、记账、结算等有关业务手续。 六、定期编报材料采购报表分析采购报表分析采购价格及管理费用的开支完成采购成本降低指标。 七、认真学习材料的基本知识掌握材料的性能、用途及质量标准以有效的工作质量保证材料的供应质量。 八、材料设备入库按凭证点验在规定时间内验收完毕登账归位。发现问题按规定及时处理。 安全员岗位职责一、积极贯彻和宣传各项安全法规、规章和制度。并监
6、督检查执行情况。 二、制定安全工作计划和方针目标并负责实施。 三、协助领导组织安全活动和检查消灭隐患落实防护标准。 四、对施工人员进行安全教育参加特种工种的培训考核。 五、开展隐情预防活动、预防预测事故发生的可能性。 六、参加施工组织设计、施工方案的会审机械设备及辅助工程临时设施的验收。 七、深入现场研究不安全因素、提出整改意见制止违章有权停止作业。 八、负责专控劳动保护用品的计划并监督正确使用。 九、参加伤亡事故的调查进行伤亡事故统计分析按照规定及时上报对伤亡事故和未遂事故责任者提出处理意见。 资料员岗位职责一、负责工程资料收集、整理、归档随工程进度及时收集各种资料并建立收发台账。 二、负责
7、甲、乙双方往来信函文件的收、发存档并根据需要复印分发有关领导和业务部门。 三、资料员对各机组提交的资料进行审核确保交验资料符合规范规定;资料一旦收集资料员对所收集资料负全部责任如发生遗失、缺项、更改、重新签认等现象资料员自行解决。 四、检查督促有关人员做好各自责任范围内的资料收集整理工作。 五、施工资料必须规范整洁、目录清晰检索方便。 会计职责 一、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。 二、按照经济核算原则定期检查分析公司财务成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。 三、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报
8、表和其它会计资料。 四、依据会计法及公司的有关管理办法对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。 五、掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。 六、掌握各工程的概算、预算实行会计监督参与预算管理合理调配资金。 七、组织协调财务与其他部门特别是上级业务主管部门的关系。 八、总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。 出纳员岗位职责 1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真 办理提取和保管现金完成收付手续和银行结算业务。 2、 根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单在月末
9、作出相应调整做到银行对帐单相符。 3、 登记现金和银行日记帐做到月结日清保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符发现差错及时查清更正。 4、 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续严格执行领用支票的手续控制使用限额和报销期限。 5、 正确编制现金、银行的记帐凭证及时传递给财务登帐。 6、 配合对应收款的清算工作。 7、 严格审核报销单据、发票等原始凭证按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8、 核算薪金发放名册按时发放公司职工的工资、奖金。 9、 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据
10、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、 负责掌管公司财务保险柜。 12、 完成领导临时交办的其他工作电焊工职责一、电焊机外壳必须接地良好要设单独的开关必须绝缘良好。 二、严禁在带压力的容器或管道上施焊、焊接带电的设备必须先切断电源。 三、把线、地线、禁止与钢丝绳接触更不得用钢丝绳或机电设备代替零线要有地线接头必须连接牢固。 四、多台焊机在一起集中施焊时焊接平台或焊件必须接地并应有隔交板。 五、雷电时应停止露天作业。 六、施焊场地周围应清除易燃、易爆物品或进行覆盖、隔离。 七、必须在易燃、易爆气体或液体扩散区施焊时应经有关部门检试许可后方可施焊。 八、工作结束应切断焊机电源
11、并检查操作地点确认无起火危险后方可离开。 九、氧气瓶、氧气表及焊割工具上严禁沾染油脂。乙炔发生器的零件和管路接头不得采用紫铜制作。夜间添加电石严禁用明火照明。乙炔发生器应每天换水。 十、乙炔发生器不得放置在电线的正下方与氧气瓶不得同放在一处距易燃易爆物品和明火的距离不得少于10米。 十一、氧气瓶应有防震胶圈、旋紧安全帽并防止曝晒。冻结液加热不准用火烤。 十二、点火时焊枪口不准对人。正在燃烧的焊枪不得放在工作件地面上带有乙炔和氧气时不准入在金属容器内. 十三、不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。严禁在带压的容器或管道上焊、割带电设备应先切断电源。 十四、电石应放在通风良好、不漏雨、干燥的地方移动时
12、将桶上的小盖打开。 十五、铅焊时场地应通风良好皮肤外露部分应涂护肤油脂工作完毕应洗漱干净。 十六、工作完毕应将氧气瓶气阀关好检查操作场地确认无明火危险方准离开。 管理制度备用金管理制度一.目的: 为了加强公司备用金的管理提高资金利用效率有效控制资金占用特制定本制度。 二.名词解释:备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。 三.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务从而提高工作效率但必须做到专款专用不得挪用和贪污一经发现严肃处理。 四.本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。 五.备用金借款和报销手续: 1 工作人员需临时借用
13、备用金时先到财务处索取“借款单”财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”一式三联借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项经公司负责人签字同意批准后方可到财务 处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整经审核无误后才能办理付款手续。 2借款人员完成业务后应在三日内到财务处索取“报销单”填写好“报销单”的各项规定内容并经公司负责人签字同意批准后再将“报销单”返回财务处财务人员根据财务制度规定认真审核审核无误后办理报销手续。 3 借款人办理报销手续时财务人员应查阅“备用金”台账查明报销人员原借款金额对报销的超支款项应及时付现退还本人对
14、报销后低于备用金金额款项的应让其退回余额以结_借款单所借账款。 六.备用金的管理: 1 因业务原因长期借用备用金的人员可由公司根据实际情况核定拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证并设备用金登记簿记录各种零星支出。 2 财务处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用_账按月及时清理。 3 借用备用金的人员应及时冲账对无故拖延者财务处发出最后一次催办通知后还不办理者财务处将从下月起直接从借款人薪金中抵扣不再另行通知。 4 跨年度使用备用金时年底必须重新办理借款手续并冲销年借款
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